lv:fin_kulutus
Atšķirības
Norādītais vecais variants no patreizējās lapas atšķiras ar.
| Abās pusēs iepriekšējo versijuIepriekšējā versijaNākamā versija | Iepriekšējā versija | ||
| lv:fin_kulutus [2019/07/15 13:03] – lasma | lv:fin_kulutus [2026/05/05 14:24] (patlaban) – lasma | ||
|---|---|---|---|
| Rinda 1: | Rinda 1: | ||
| - | =====Avansa norēķina | + | ======Avansa norēķini====== |
| - | Avansa norēķinu | + | Dokumentos Avansa norēķini reģistrē avansa norēķinus.\\ |
| - | 1) Ar labo klikšķi uzklikšķinot | + | =====Avansa norēķina |
| - | 2) [[lv: | + | Dokumentu |
| - | + | \\ | |
| - | Tad tiks atvērts jauns avansa norēķinu dokuments.\\ | + | 1) [[lv: |
| + | \\ | ||
| + | 2) [[fin_kulutus# | ||
| + | \\ | ||
| + | 3) No Directo galvenā loga dodoties uz kolonnu FINANSES → DOKUMENTI → Avansa norēķini → nospiežot pogu '' | ||
| + | \\ | ||
| + | Tad tiks atvērts jauns avansa norēķinu dokuments, kurš jāaizpilda (gadījumā, | ||
| + | =====Avansa norēķinu nosūtīšana uz Directo izmantojot CostPocket aplikāciju===== | ||
| + | CostPocket ir programma, kura veic čeku un rēķinu satura atpazīšanu. No CostPocket uz Directo var nosūtīt aizpildītus avansa norēķinus un ienākošos rēķinus.\\ | ||
| + | \\ | ||
| + | Vairāk par CostPocket funkcionalitāti, | ||
| + | \\ | ||
| + | Ir iespējams noskatīties arī [[https:// | ||
| + | \\ | ||
| + | Apraksts par CostPocket integrāciju ar Directo ir pieejams [[https:// | ||
| + | \\ | ||
| + | Pirms avansa norēķinu sūtīšanas no uz Directo no CostPocket, Directo sistēmā ir jābūt izveidotiem uzņēmumam nepieciešamajiem [[fin_kulutus_tyyp|izdevumu veidiem.]]\\ | ||
| =====Avansa norēķina aizpildīšana===== | =====Avansa norēķina aizpildīšana===== | ||
| - | **Avansa norēķina | + | Avansa norēķina |
| - | {{ : | + | • Laukā pie **Avansa norēķins** jānorāda |
| - | • **Numurs** - intervāls, | + | :?: Ja lietotāja kartītē ir norādīts intervāls, tad tas nonāks dokumentā automātiski.\\ |
| - | • **Datums** – dokumenta | + | • **Datums** – jānorāda |
| - | • **Izlietotājs** - tā darbinieka, par kuru tiek veidots konkrētais avansa norēķinu dokuments, kods.\\ | + | • **Avansa nor. persona** - jānorāda avansa norēķinu persona, kuras avansa norēķinu |
| - | • **Transakcijas | + | • **Grāmatojuma |
| - | • Lauciņā **Persona** automātiski tiek norādīts dokumenta izveidotāja kods.\\ | + | • Laukā **Persona** automātiski tiek norādīts dokumenta izveidotājs.\\ |
| + | • Ja dokumenta valūta nav eiro, tad laukā **Valūta** jānorāda valūta.\\ | ||
| + | :?: Pēc valūtas norādīšanas laukā **Kurss** automātiski nonāks norādītās valūtas kurss (pret eiro). Ja nepieciešams, | ||
| + | Ja tikai konkrētas dokumenta rindas ir valūtā, kura nav eiro, tad galvenes lauki **Valūta** un **Kurss** nav jāaizpilda, | ||
| \\ | \\ | ||
| - | **Dokumenta rindās noteikti | + | Rindās jāaizpilda |
| - | • **Datums** – izdevumu | + | • **Datums** – jānorāda attaisnojuma dokumenta |
| - | • **Dok.nr.** – attaisnojuma dokumenta (piemēram, čeka) numurs.\\ | + | • **Dok. |
| - | • **Piegādātājs** - piegādātāja kods.\\ | + | • **Piegādātājs** - jānorāda |
| - | • **Konts** - grāmatvedības konts. Pēc konta norādīšanas automātiski tiks aizpildīts lauciņš " | + | • **Konts** - jānorāda |
| • **Bāze** – pirkuma summa bez PVN.\\ | • **Bāze** – pirkuma summa bez PVN.\\ | ||
| - | • **PVN kods** – iegādēm atbilstošs PVN kods.\\ | + | :?: Ja avansa norēķins ir valūtā, kura nav eiro, tad lauks **Bāze** ir jāatstāj tukšs, un summa bez PVN valūtā jānorāda laukā **Apakšsumma**.\\ |
| - | Pēc PVN koda norādīšanas PVN no bāzes/ | + | • **PVN kods** – jānorāda iegādes dokumentiem paredzēts PVN kods, kurš atbilst avansa norēķinā norādītajai PVN likmei.\\ |
| - | Kolonnā "RS ar PVN" (jeb rindas summa ar PVN) būs redzama rindiņā norādītā pirkuma kopsumma ar PVN.\\ | + | |
| - | {{ : | + | |
| \\ | \\ | ||
| - | | + | Ja nepieciešams, |
| - | * Savukārt, lai to apstiprinātu (iegrāmatotu), jānospiež | + | • Ja uz visu dokumentu attiecas vienāds objekts vai vienādi objekti no dažādiem līmeņiem, tad objekts vai objekti no dažādiem līmeņiem jānorāda galvenes laukā **Objekts**.\\ |
| - | + | • Ja uz dažādām dokumenta rindām attiecas dažādi objekti, tad objekti jānorāda rindās, kolonnā **Objekts**.\\ | |
| + | • Ja uz visu dokumentu attiecas viens projekts, tad galvenes laukā **Projekts** jānorāda konkrētais projekts.\\ | ||
| + | • Ja uz dažādām dokumenta rindām attiecas dažādi projekti, tad projekti jānorāda rindās, kolonnā **Projekts**.\\ | ||
| + | \\ | ||
| + | Lai saglabātu | ||
| + | Lai iegrāmatotu | ||
| =====Avansa norēķinu konts===== | =====Avansa norēķinu konts===== | ||
| - | + | Kontu uz kuru tiek grāmatoti avansa norēķini, nosaka sistēmas uzstādījums | |
| - | **Kontu uz kuru tiek grāmatoti avansa norēķini, nosaka sistēmas uzstādījums '' | + | \\ |
| + | Ja ir jānomaina sistēmas uzstādījumos norādītais noklusējuma avansa norēķinu konts, tad:\\ | ||
| + | \\ | ||
| + | 1) No Directo galvenā loga jāatver UZSTĀDĪJUMI → Sistēmas uzstādījumi\\ | ||
| + | \\ | ||
| + | 2) Uzstādījumu meklēšanas laukā ir jāieraksta //avansa norēķinu konts// un jāuzspiež uz meklēšanas ikonas vai arī jānospiež taustiņš | ||
| + | {{ : | ||
| + | \\ | ||
| + | 3) Tad tiks parādīts uzstādījums **Avansa norēķinu konts**, pie kura ir jānorāda nepieciešamais avansa norēķinu konts un pēc tam jānospiež poga '' | ||
| + | {{ : | ||
| + | \\ | ||
| + | :?: Ja uz kādu avansa norēķinu personu attiecas avansu norēķinu konts, kurš atšķiras no sistēmas uzstādījumos norādītā konta, tad viņa kartītē jānorāda uz viņu attiecināmais konts. Lai to izdarītu: | ||
| + | \\ | ||
| + | 1) No Directo galvenā loga jādodas uz UZSTĀDĪJUMI → Galvenie uzstādījumi\\ | ||
| + | Tad tiks atvērts lietotāju saraksts.\\ | ||
| + | \\ | ||
| + | 2) Lietotāju kartīšu sarakstā jāuzspiež uz tā lietotāja, uz kuru attiecināmais avansa norēķinu konts jānorāda, grupas koda, kas atrodas kolonnā | ||
| + | Tad tiks atvērta viņa kartīte.\\ | ||
| \\ | \\ | ||
| - | Ja ir jānomaina sistēmas uzstādījumos norādītais avansa norēķinu konts, tad:\\ | + | 3) Jāatver |
| - | 1) Jāatver | + | |
| - | 2) Uzstādījumu meklēšanas lauciņā ir jāieraksta „avansa“ | + | |
| - | {{ : | + | |
| - | 3) Tad tiks parādīts lauciņš '' | + | |
| - | 4) Lai saglabātu izmaiņas, uzstādījumos jānospiež poga '' | + | |
| \\ | \\ | ||
| - | :!: Ja kāda darbinieka avansa norēķini jāgrāmato uz kontu, kurš atšķiras no sistēmas uzstādījumos norādītā avansa norēķinu konta, tad:\\ | + | 4) Kartītē jānospiež poga '' |
| - | 1) Jāatver kolonnā '' | + | |
| - | 2) Personāla kartīšu sarakstā jāatver konkrētā darbinieka kartīte. Lai to izdarītu, jāuzklikšķina uz konkrētā darbinieka koda.\\ | + | |
| - | 3) Jāatver personāla kartītes sadaļa '' | + | |
| - | {{ : | + | |
| - | 4) Lai saglabātu kartītē veiktās izmaiņas, tajā jānospiež poga '' | + | |
lv/fin_kulutus.1563185014.txt.gz · Labota: 2019/07/15 13:03 , labojis lasma