Lietotāja rīki

Vietnes rīki



lv:fin_kulutus

Atšķirības

Norādītais vecais variants no patreizējās lapas atšķiras ar:

Saite uz salīdzināšanas skatu.

Abās pusēs iepriekšējo versiju Iepriekšējā versija
Nākamā versija
Iepriekšējā versija
Nākamā versija Abās pusēs nākamo versiju
lv:fin_kulutus [2019/06/05 16:14]
lasma
lv:fin_kulutus [2021/01/19 13:13]
lasma
Rinda 1: Rinda 1:
-=====Avansa norēķina izveidošana un aizpildīšana===== +Dokumentos ​Avansa norēķini reģistrē avansa norēķinus. Dokumentu ​Avansa norēķini var izveidot dažādos veidos:\\ 
-Avansa norēķinu dokumentu ​var izveidot dažādi:\\ +  * Atverot kolonnā ''​FINANSES''​ esošdokumentu ​sarakstu ​''​Avansa norēķini'' ​un tajā nospiežot pogu ''​Pievienot jaunu''​.\\ 
-1) Ar labo klikšķi uzklikšķinot uz dokumentu ​saraksta ​''​Avansa norēķini''​. Tas atrodas galvenās izvēlnes kolonnā ''​FINANSES''​.\\ +  ​* ​[[lv:​yld_aru_manused|Iesūtot uzņēmuma "​Directo"​ datubāzē ​avansa norēķina attaisnojuma ​dokumentu ​(kā attēlu vai PDF failu) un no iesūtītā faila izveidojot avansa norēķinu dokumentu.]]\\
-2) [[lv:​yld_aru_manused|Izveidojot ​avansa norēķinu dokumentu no pielikuma]].\\+
  
 Tad tiks atvērts jauns avansa norēķinu dokuments.\\ Tad tiks atvērts jauns avansa norēķinu dokuments.\\
-**Avansa norēķina ​augšdaļā ​noteikti jāaizpilda šie lauciņi**:\\+\\ 
 +Avansa norēķina ​galvenē ​noteikti jāaizpilda ​sekojošie lauki:\\
 {{ :​lv:​avansa_norekini_augsdala.png?​nolink |}} {{ :​lv:​avansa_norekini_augsdala.png?​nolink |}}
-• **Numurs** - intervāls, kurš noteiks dokumenta numuru.\\ +• **Numurs** - jānorāda ​intervāls, kurš noteiks dokumenta numuru.\\ 
-• **Datums** – dokumenta ​datums.\\ +• **Datums** – jānorāda ​datums, kurš tiks piešķirts dokumentam.\\ 
-• **Izlietotājs** - darbinieka kodspar kuru tiek veidots ​konkrētais avansa norēķinu dokuments.\\ +• **Izlietotājs** - jānorāda avansa norēķinu personauz kuru attiecas ​konkrētais avansa norēķinu dokuments.\\ 
-• **Transakcijas datums** - pēc dokumenta izveidošanas lauciņā tiek norādīts dokumenta izveidošanas ​datums. Ja nepieciešamsto var nomainīt uz citu datumu.\\ +• **Transakcijas datums** - jānorāda datums, ​ar kuru jāiegrāmato dokuments.\\ 
-• Lauciņā **Persona** automātiski tiek norādīts dokumenta izveidotāja ​kods.\\+• Lauciņā **Persona** automātiski tiek norādīts dokumenta izveidotājs.\\ 
 +• **Valūta** un **Kurss** jānorāda, ​ja valūta nav eiro.\\
 \\ \\
-**Dokumenta rindās noteikti jāaizpilda ​lauciņi**:\\ +Dokumenta rindās noteikti jāaizpilda ​lauki:\\ 
-• **Datums** – izdevumu datums.\\ +• **Datums** – jānorāda ​izdevumu datums.\\ 
-• **Dok.nr.** – attaisnojuma dokumenta (piemēram, čeka) numurs.\\ +• **Dok.nr.** – jānorāda ​attaisnojuma dokumenta (piemēram, čeka) numurs.\\ 
-• **Piegādātājs** - piegādātāja kods.\\ +• **Piegādātājs** - jānorāda ​piegādātājs.\\ 
-• **Konts** - grāmatvedības konts. Pēc konta norādīšanas automātiski tiks aizpildīts lauciņš "​Apraksts"​.\\ +• **Konts** - jānorāda ​grāmatvedības konts, ar kuru saistīti avansa norēķina izdevumi.\\ 
-• **Bāze** – pirkuma summa bez PVN.\\ +• **Bāze** – jānorāda ​pirkuma summa bez PVN.\\ 
-• **PVN kods** – iegādēm atbilstošs ​PVN kods.\\+Ja avansa norēķins ir valūtā, kura nav eiro, tad šajā lauciņā jānorāda pirkuma summa bez PVN eiro. Turklāt, ja avansa norēķins ir valūtā, kura nav eiro, tad lauciņā **Apakšsumma** jānorāda pirkuma summa bez PVN konkrētajā valūtā.\\ 
 +• **PVN kods** – jānorāda PVN kods, kurš atbilst avansa norēķinā norādītajai PVN likmei. Jāņem vērā, ka noteikti jānorāda iegādes, nevis realizācijas dokumentiem paredzēts ​PVN kods.\\
 Pēc PVN koda norādīšanas PVN no bāzes/​apakšsummas tiks aprēķināts automātiski. Aprēķinātā PVN summa būs redzama kolonnā "​PVN"​.\\ Pēc PVN koda norādīšanas PVN no bāzes/​apakšsummas tiks aprēķināts automātiski. Aprēķinātā PVN summa būs redzama kolonnā "​PVN"​.\\
-Pēc bāzes un PVN koda norādīšanas kolonnā "RS ar PVN" (jeb rindas summa ar PVN) būs redzama ​konkrētajā ​rindiņā norādītā pirkuma kopsumma ar PVN.\\+Kolonnā "RS ar PVN" (jeb rindas summa ar PVN) būs redzama rindiņā norādītā pirkuma kopsumma ar PVN.\\
 {{ :​lv:​avansa_norekini_rindas.png?​nolink |}} {{ :​lv:​avansa_norekini_rindas.png?​nolink |}}
 \\ \\
-  * Lai saglabātu ​avansa norēķinu, jānospiež poga ''​Saglabāt''​.\\ +  * Lai saglabātu ​dokumentutajā jānospiež poga ''​Saglabāt''​.\\ 
-  * Savukārt, lai to apstiprinātu (iegrāmatotu),​ jānospiež pogas ''​Apstiprināt''​ un ''​Saglabāt''​.\\+  * Lai apstiprinātu (iegrāmatotu) ​dokumentutajā jānospiež pogas ''​Apstiprināt''​ un ''​Saglabāt''​.\\
  
  
 =====Avansa norēķinu konts===== =====Avansa norēķinu konts=====
  
-**Avansa ​norēķinu grāmatvedības kontu nosaka sistēmas uzstādījums ''​Avansa norēķinu konts''​.**\\+**Kontu uz kuru tiek grāmatoti avansa ​norēķini, nosaka sistēmas uzstādījums ''​Avansa norēķinu konts''​.**\\
 \\ \\
-Ja uzstādījumos norādītā konta vietā nepieciešams ​norādīt citu kontu, tad:\\+Ja ir jānomaina sistēmas ​uzstādījumos norādītais avansa ​norēķinu konts, tad:\\
 1) Jāatver sistēmas uzstādījumi.\\ 1) Jāatver sistēmas uzstādījumi.\\
-2) Uzstādījumos esošajā ​meklēšanas lauciņā ir jāieraksta „avansa“ un jānospiež meklēšanas ikona vai arī taustiņš ''​Enter''​.\\+2) Uzstādījumu meklēšanas lauciņā ir jāieraksta „avansa“ un jānospiež meklēšanas ikona vai arī taustiņš ''​Enter''​.\\
 {{ :​lv:​avansa.png?​nolink |}} {{ :​lv:​avansa.png?​nolink |}}
-3) Pēc tam tiks parādīts ​lauciņš ​''​Avansa norēķinu konts'', ​kurā ir jānorāda nepieciešamais avansa norēķinu grāmatvedības konts.\\ +3) Tad tiks parādīts ​iestatījums ​''​Avansa norēķinu konts'', ​pie kura ir jānorāda nepieciešamais avansa norēķinu grāmatvedības konts.\\ 
-4) Lai saglabātu ​norādītās ​izmaiņas, uzstādījumos jānospiež poga ''​Saglabāt''​.\\ +4) Lai saglabātu izmaiņas, uzstādījumos jānospiež poga ''​Saglabāt''​.\\ 
-=====Avansa norēķinu konts konkrētam darbiniekam===== +\\ 
-Ja uz du darbinieku attiecināmajiem ​avansa norēķiniem attiecas avansa norēķinu konts, kurš atšķiras no sistēmas uzstādījumos norādītā konta, tad:\\ +:!: Ja kāda darbinieka ​avansa norēķini jāgrāmato uz kontu, kurš atšķiras no sistēmas uzstādījumos norādītā ​avansa norēķinu ​konta, tad:\\ 
-1) Jāatver ​personāla kolonnā esošais dokumentu ​saraksts ''​Personāls''​. Tad tiks atvērts personāla kartīšu saraksts.\\ +1) Jāatver ​kdokumentu ​saraksts ''​Personāls'' ​(tas atrodas galvenās izvēlnes kolonnā ''​PERSONĀLS''​). Tad tiks atvērts personāla kartīšu saraksts.\\ 
-2) Personāla kartīšu sarakstā jāatver konkrētā darbinieka kartīte. Lai to izdarītu, jāuzklikšķina uz konkrētā ​darbinieka koda.\\+2) Personāla kartīšu sarakstā jāatver konkrētā darbinieka kartīte. Lai to izdarītu, jāuzklikšķina uz darbinieka ​kartītes ​koda.\\
 3) Jāatver personāla kartītes sadaļa ''​Administrators''​ un tās lauciņā ''​Izdevumu konts''​ jānorāda uz darbinieka izdevumiem attiecināmais izdevumu konts.\\ 3) Jāatver personāla kartītes sadaļa ''​Administrators''​ un tās lauciņā ''​Izdevumu konts''​ jānorāda uz darbinieka izdevumiem attiecināmais izdevumu konts.\\
 {{ :​lv:​personals_administrators_konts.png?​nolink |}} {{ :​lv:​personals_administrators_konts.png?​nolink |}}
 4) Lai saglabātu kartītē veiktās izmaiņas, tajā jānospiež poga ''​Saglabāt''​.\\ 4) Lai saglabātu kartītē veiktās izmaiņas, tajā jānospiež poga ''​Saglabāt''​.\\
lv/fin_kulutus.txt · Labota: 2023/04/24 15:47 , labojis lasma