Lietotāja rīki

Vietnes rīki



lv:fin_algsaldo

Atšķirības

Norādītais vecais variants no patreizējās lapas atšķiras ar.

Saite uz salīdzināšanas skatu.

Abās pusēs iepriekšējo versijuIepriekšējā versija
Nākamā versija
Iepriekšējā versija
lv:fin_algsaldo [2019/04/03 10:44] lasmalv:fin_algsaldo [2025/06/19 14:28] (patlaban) lasma
Rinda 1: Rinda 1:
-Lai finanšu gada beigās noslēgtu grāmatvedības operāciju kontus, “Directo” ir jāizveido vidustransakcija.\\+======Kontu slēgšana====== 
 +Lai finanšu gada beigās noslēgtu grāmatvedības operāciju kontus, “Directo” ir jāizveido kontu slēgšanas dokuments.\\
 \\ \\
-Jāpiemin, ka vidustransakcijas grāmatojums nebūs redzams virsgrāmatā kā atsevišķs grāmatojums, taču ietekmēs virsgrāmatu – piemēram, ja pēc 2018. gada operāciju kontu slēgšanas tiks skatīta virsgrāmata par periodusākot no 2019. gada 1. janvāra, tad virsgrāmatā būs redzams, ka 2019. gada 1. janvārī ieņēmumu un izdevumu kontu sākuma atlikumi ir 0.00€.+Kontu slēgšanas dokuments nebūs redzams virsgrāmatā kā atsevišķs grāmatojums, taču ietekmēs virsgrāmatu – piemēram, ja pēc 2024. gada operāciju kontu slēgšanas tiek skatīta virsgrāmata par periodu sākot no 2025. gada 1. janvāra, tad virsgrāmatā 2025. gada 1. janvārī ieņēmumu un izdevumu kontu sākuma atlikumi ir 0,00 €.\\
 \\ \\
-======Vidustransakcijas izveidošana====== +:!: Pirms kontu slēgšanas dokumenta veidošanas jāpārliecinās, ka grāmatvedības kontu kartītēir norādītas pareizas kontu klases:\\ 
-:!: **Lai vidustransakcijas dokumentu varētu automātiski aizpildīt ar operāciju kontiem, pirms vidustransakcijas veidošanas noteikti jāpārliecinās, ka katra grāmatvedības konta kartītē ir norādīta pareiza konta klase:\\ +Ieņēmumu kontu kartītēs jābūt norādītai klasei //Ieņēmumi//,\\ 
-ieņēmumu kontu kartītēs kā klasei ir jābūt norādītai ''3 (Ieņēmumi)'',\\ +Izdevumu kontu kartītēs jābūt norādītai klasei //Izdevumi//.\\ 
-bet izdevumu kontu kartītēs kā klasei ir jābūt norādītai ''4 (Izdevumi)''.**\\ +Grāmatvedības kontu kartītes var apskatīt un rediģēt finanšu uzstādījumu sadaļā Finanšu konti.\\
-Grāmatvedības kontu kartītes var apskatīt un rediģēt finanšu uzstādījumu sadaļā "Finanšu konti".\\+
 \\ \\
-Lai izveidotu vidustransakciju:\\ +Šis apraksts ir par kontu slēgšanas dokumenta aizpildīšanu, ja tam tiek izmantots jaunais dizains. Apraksts, kā dokumentam aktivizēt jauno dizainuir pieejams [[lv:uue_suesteemi_dokumendivaated#ka_konkreta_veida_dokumentiem_aktivizet_jauno_dizainu|šeit.]]\\ 
-1) Jāatver finanšu uzstādījumu sadaļa "Vidus Transakcijas" un tajā jānospiež poga ''Pievienot jaunu''. Tad tiks atvērts dokumentskurā var izveidot vidustransakciju.\\ +Lai izveidotu kontu slēgšanas dokumentu:\\
-2) Dokumenta lauciņā "Numurs" jānorāda finanšu intervāls, kurš noteiks dokumenta numuru, bet lauciņā "Datums" jānorāda 01.01.2019 (ja slēdz 2018. gadu).\\ +
-3) Jāsaglabā dokuments.\\ +
-{{ :lv:vt_header.png?nolink |}}+
 \\ \\
-4Lauciņā pie "Iekopēt kontu klasi" ir norāda izvēles iespēja  ''3 (Ieņēmumi)''.\\ +1No galvenās izvēlnes dodas uz kolonnu FINANSES → DOKUMENTI → Kontu slēgšana → jānospiež poga ''Pievienot jaunu''. Tad tiks atvērts jauns kontu slēgšanas dokuments.\\
-5) Jānospiež poga ''Bilances''.\\ +
-{{ :lv:vt_income.png?nolink |}}+
 \\ \\
-6Tad tiks atvērta jauna cilne, kurā būs parādīti tie konti, kuru kartītēs ir norādīts, ka tie ir ieņēmumu kontikā arī būs norādīti šo kontu nosaukumi un atlikumi.\\ +2Dokumenta laukā pie **Kontu slēgšana** jānorāda finanšu intervāls, kurš noteiks dokumenta numuru un laukā **Datums** jānorāda jaunā perioda pirmais datums. Piemēramja jāslēdz 2024. finanšu gads, kurš beidzas 31.12.2024., tad laukā **Datums** norāda 01.01.2025.\\
-Lai aizpildītu dokumentu ar cilnē norādīto informāciju, jānospiež poga ''Aizpildīt dokumentu''.\\ +
-{{ :lv:vt_fill.png?nolink&500 |}}+
 \\ \\
-Tad dokuments tiks aizpildīts ar iepriekšējā cilnē norādīto informāciju: +3) Jānospiež poga ''Saglabāt''.\\
-{{ :lv:vt_filled.png?nolink |}}+
 \\ \\
-7Pēc tam lauciņā pie teksta ''Iekopēt kontu klasi'', ir jānorāda izvēles iespēja  ''4 (Izdevumi)''.\\ +4Laukā pie **Ievietot kontu klasi** ir jānorāda opcija **Ieņēmumi** un jānospiež poga ''Aizpildīt dokumentu''.\\ 
-8) Pēc tam jānospiež poga ''Bilances''.\\ +Tad dokuments tiks aizpildīts ar ieņēmumu kontiem un to bilancēm.\\
-{{ :lv:vt_expense.png?nolink |}}+
 \\ \\
-9Tad tiks atvērta jauna cilne, kurā būs norādīti tie konti, kuru kartītēs ir norādīts, ka tie ir izdevumu konti, kā arī būs norādīti šo kontu nosaukumi un atlikumi.\\ +5Pēc tam laukā pie **Ievietot kontu klasi** ir jānorāda opcija **Izdevumi** un jānospiež poga ''Aizpildīt dokumentu''.\\ 
-Lai aizpildītu dokumentu ar cilnē norādīto informāciju, jānospiež poga ''Aizpildīt dokumentu''+Tad dokuments tiks aizpildīts ar izdevumu kontiem un to bilancēm.\\
-Tad dokuments tiks aizpildīts ar iepriekšējā cilnē norādīto informāciju.\\+
 \\ \\
-10) Pēc tam dokumenta lauciņā "Bilancebūs redzama starpība starp vidustransakcijas dokumentā norādītajām debeta un kredīta summām. To nepieciešams ierakstīt jaunā dokumenta rindiņā aiz visām dokumenta aizpildītajām rindām tai atbilstošajā kontā debeta vai kredīta pusē, lai dokumenta lauciņos "Debetsun "Kredītsbūtu vienādas summas un lai lauciņā "Bilancenorādītā summa būtu 0.\\+6) Pēc tam dokumenta galvenes laukā **Bilance** būs redzama starpība starp dokumentā norādītajām debeta (ieņēmumu) un kredīta (izdevumu) summām. To jāieraksta tukšā rindā aiz visām dokumenta aizpildītajām rindām tai atbilstošajā kontā debeta vai kredīta pusē, lai rezultātā dokumenta laukos **Debets** un **Kredīts** būtu vienādas summas un laukā **Bilance** norādītā summa būtu 0.\\ 
 +:?: Lai grāmatojuma rindā ielasītos starpības summa, kredīta vai attiecīgi debeta puses laukā jāiespiež dubultklikšķis – tā ir pieejamā opcija, lai nebūtu jāraksta cipari manuāli.\\
 \\ \\
-11) Lai saglabātu dokumentu, tajā jānospiež poga ''Saglabāt'' vai arī taustiņš ''F9''Lai apstiprinātu dokumentutajā jānospiež poga ''Apstiprināt'' un ''Saglabāt'' vai arī taustiņš ''F12''.\\+Ir grāmatveži, kuri norāda peļņas/zaudējumu kontu (piemēram, 8610 - Peļņa vai zaudējumi) vai arī iepriekšējo gadu nesadalītās peļņas kontu. Ir arī tādi grāmatveži, kas uzreiz norāda abus kontus, attiecīgi papildinot dokumentu nevis ar vienu rindu, bet ar vairākām.\\ 
 +\\ 
 +Ja ir nepieciešami vēl papildu grāmatojumi peļņas/zaudējumu tālākai sadalīšanai, tos var iegrāmatot ar manuālu grāmatojumu (Directo galvenais logs → kolonna FINANSES → DOKUMENTI → Grāmatojumi).\\ 
 +\\ 
 +7) Lai saglabātu dokumentu, tajā jānospiež poga ''Saglabāt''.\\ 
 +\\ 
 +Kontu slēgšanas dokuments ietekmē virsgrāmatu arī tad, ja tas nav apstiprināts.\\ 
 +Ja kontu slēgšanas dokuments tiek apstiprinātstad dokumentā nav iespējams veikt izmaiņas (ja vien tas netiek atgrāmatots).\\ 
 +Ja dokumentam tiek izmantots [[lv:uue_suesteemi_dokumendivaated|jaunais dizains]], tad apstiprināšanu veic, dokumentā nospiežot pogu ''Apstiprināt'' un paziņojumā, kurš pēc tam parādās, vēlreiz nospiežot pogu ''Apstiprināt''.\\ 
 +Ja dokumentā, kurš ir apstiprināts, ir jāveic izmaiņas, tad tas vispirms ir jāatgrāmato. To var izdarīt, dokumentā nospiežot pogu ''ATVĒRT''\\
lv/fin_algsaldo.1554277443.txt.gz · Labota: 2019/04/03 10:44 , labojis lasma

Donate Powered by PHP Valid HTML5 Valid CSS Driven by DokuWiki