Lietotāja rīki

Vietnes rīki



lv:creditnote

Atšķirības

Norādītais vecais variants no patreizējās lapas atšķiras ar:

Saite uz salīdzināšanas skatu.

Abās pusēs iepriekšējo versiju Iepriekšējā versija
Nākamā versija Abās pusēs nākamo versiju
lv:creditnote [2019/05/23 15:01]
lasma
lv:creditnote [2019/05/23 16:38]
lasma
Rinda 1: Rinda 1:
 =====Kredītrēķins klientam===== =====Kredītrēķins klientam=====
  
-====1. ​No kreditējamā rēķina==== +====1. ​Kredītrēķina izveidošana no kreditējamā rēķina====
- +
-===Ja kreditējamais rēķins vēl nav apmaksāts===+
  
 +===Ja kreditējamais rēķins nav apmaksāts===
 +\\
 Ja klients rēķinu vēl nav apmaksājis,​ tad apstiprinātā kreditējamajā rēķinā ir jānospiež poga ''​Kredīts'':​\\ Ja klients rēķinu vēl nav apmaksājis,​ tad apstiprinātā kreditējamajā rēķinā ir jānospiež poga ''​Kredīts'':​\\
  
Rinda 11: Rinda 11:
 Tad tiks izveidots kredītrēķins par kreditējamā rēķina summu un tajā būs visas rēķinā pārdotās preces un/vai pakalpojumi. Kredītrēķinā:​\\ Tad tiks izveidots kredītrēķins par kreditējamā rēķina summu un tajā būs visas rēķinā pārdotās preces un/vai pakalpojumi. Kredītrēķinā:​\\
   * Lauciņā ''​Rēķina datums''​ jānorāda kredītrēķina datums;\\   * Lauciņā ''​Rēķina datums''​ jānorāda kredītrēķina datums;\\
-  * Ja nepieciešams,​ jāsamazina kredītrēķinā norādīto preču daudzumi. Ja nepieciešams ​izdzēst rindiņas ar artikuliem, kuri nav jāiekļauj kredītrēķinā ​tad, jāuzklikšķina uz dzēšamo rindu numuriem un jāsaglabā kredītrēķins.\\+  * Ja nepieciešams,​ jāsamazina kredītrēķinā norādīto preču daudzumi. Ja ir jāizdzēš rindiņas ar artikuliem, kuri nav jāiekļauj kredītrēķinā, ​tad jāuzklikšķina uz dzēšamo rindu numuriem un jāsaglabā kredītrēķins.\\
   * Ja kredītrēķinā norādītās preces jāatgriež noliktavā, jābūt ieliktam ķeksītim pie ''​Atjaunot noliktavu''​.\\   * Ja kredītrēķinā norādītās preces jāatgriež noliktavā, jābūt ieliktam ķeksītim pie ''​Atjaunot noliktavu''​.\\
 {{ :​lv:​credit_note_simple.png?​direct |}} {{ :​lv:​credit_note_simple.png?​direct |}}
  
-Kad kredītrēķins ir korekti aizpildīts,​ tad to var apstiprināt. Rezultātā kreditējamā rēķina bilance samazināsies par kredītrēķina summu. Ja kredītrēķins pilnībā kreditē ​iepriekš izrakstītu ​rēķinu, tad abu rēķinu bilance būs 0.+Kad kredītrēķins ir korekti aizpildīts,​ tad to var apstiprināt. Rezultātā kreditējamā rēķina bilance samazināsies par kredītrēķina summu. Ja kredītrēķins pilnībā kreditē ​kreditējamo ​rēķinu, tad abu rēķinu bilance būs 0.
  
 {{ :​lv:​credit_note_confirmed.png?​direct |}} {{ :​lv:​credit_note_confirmed.png?​direct |}}
 \\ \\
-Jāpiemin, ka abi rēķini būs saistīti: rēķinā, kuru kreditē, ​būs saite uz kredītrēķinu:​\\+Jāpiemin, ka abi rēķini būs saistīti: ​kreditējamajā ​rēķinā būs saite uz kredītrēķinu:​\\
 {{ :​lv:​kreditrekins_saite.png?​direct |}} {{ :​lv:​kreditrekins_saite.png?​direct |}}
 Savukārt kredītrēķina lauciņā ''​Kreditēt rēķinu''​ būs redzams kreditējamā rēķina numurs. Uzklikšķinot uz tā varēs atvērt kreditējamo rēķinu.\\ Savukārt kredītrēķina lauciņā ''​Kreditēt rēķinu''​ būs redzams kreditējamā rēķina numurs. Uzklikšķinot uz tā varēs atvērt kreditējamo rēķinu.\\
  
-===Ja kreditējamais rēķins ​jau ir apmaksāts===+===Ja kreditējamais rēķins ir apmaksāts===
 Ja kreditējamajam rēķinam jau ir piesaistīta apmaksa un rēķina bilance (jeb vēl neapmaksātā daļa) ir lielāka vai vienāda ar kredītrēķina summu, [[lv:​creditnote#​no_kreditejama_rekina|tad rēķinu var kreditēt, tajā nospiežot pogu ''​Kredīts''​]]. Ja kreditējamajam rēķinam jau ir piesaistīta apmaksa un rēķina bilance (jeb vēl neapmaksātā daļa) ir lielāka vai vienāda ar kredītrēķina summu, [[lv:​creditnote#​no_kreditejama_rekina|tad rēķinu var kreditēt, tajā nospiežot pogu ''​Kredīts''​]].
  
-Ja rēķina bilance (jeb vēl neapmaksātā daļa) ir mazāka par kredītrēķina summu vai par rēķinu "​Directo" ​jau ir ievadīta pilna apmaksa, tad, ja ir iespējams, pirms rēķina kreditēšanas jāpārceļ par to saņemtā apmaksa uz citu rēķinu.\\ +Ja rēķina bilance (jeb vēl neapmaksātā daļa) ir mazāka par kredītrēķina summu vai rēķinam "​Directo"​ ir piesaistīta pilna apmaksa, tad, ja iespējams, pirms rēķina kreditēšanas jāpārceļ par šo rēķinu ​saņemtā apmaksa uz citu rēķinu. Lai to izdarītu:​\\ 
-\\ +  * Ienākošajā maksājumā, ​kurš ir piesaistīts kreditējamajam rēķinam, kreditējamā rēķina vietā var norādīt cita tā paša klienta ​rēķina ​numuru (tādējādi piesaistot apmaksu citam rēķinam), vai arī 
-Lai to izdarītu:​\\ +  * Vai izveidot jaunu Invoice Balancing tipa maksājumu. Vienā maksājuma rindiņā jānorāda kreditējamā rēķina numurs un bankas summā jāieraksta kredītrēķina summa ar mīnuss zīmi. Otrajā maksājuma rindiņā jānorāda rēķina, kuram jāpiesaista apmaksa, numurs, un bankas summā jānorāda tāda pati summa kāda norādīta rindiņā pie kredītrēķina, bet pozitīva. Šāda korekcijas maksājuma kopsummai jābūt 0.\\
-  * Ienākošajā maksājumā, ​kura apmaksa ​ir piesaistīta kreditējamajam rēķinam, kreditējamā rēķina vietā var norādīt cita tā paša klienta numuru (tādējādi piesaistot apmaksu citam rēķinam), vai arī +
-  * Vai izveidot jaunu Invoice Balancing tipa maksājumu. Vienā maksājuma rindiņā jānorāda kreditējamā rēķina numurs un bankas summā jāieraksta kredītrēķina summa ar mīnuss zīmi. Otrajā maksājuma rindiņā jānorāda rēķina, kuram jāpiesaista apmaksa, numurs, un bankas summā jānorāda tāda pati summa, bet pozitīva. Šāda korekcijas maksājuma kopsummai jābūt 0.+
 ====2. Nesaistīta kredītrēķina veidošana==== ====2. Nesaistīta kredītrēķina veidošana====
 +Sarežģītākos gadījumos "​Directo"​ kredītrēķinu var veidot nesaistīti ar kreditējamo rēķinu. Tas var būt nepieciešams,​ ja:\\
 +  * nav vēlams rediģēt "​Directo"​ jau ievadīto, kreditējamajam rēķinam piesaistīto maksājumu;
 +  * ja "​Directo"​ nav reģistrēta kreditējamajā rēķinā iekļauto preču pārdošana (tā ir notikusi pirms tika sākts lietot "​Directo"​);​
 +  * ja preces netiek atgrieztas noliktavā un to cena tiek daļēji atgriezta.
  
-Cits variants, kas noder sarežģītākos gadījumos ir - veidot sistēmā kredītrēķinu no jauna. +Veidojot nesaistītu kredītrēķinu,​ jāatver pārdošanas rēķinu ​saraksts ​un tajā jānospiež poga ''​Pievienot jaunu''​. Tad tiks izveidots jauns rēķinskurā noteikti ​norāda:\\ 
-Tas var būt vajadzīgs sekojošos gadījumos:​ +  * samaksas termiņš K; 
-  * ja nav vēlams rediģēt sistēmā jau ievadītu apmaksas informāciju +  * preču daudzumam ir jābūt ar mīnuss zīmi; 
-  * ja sistēmā nav reģistrēta pārdošana (tā notikusi pirms sākts lietot Directo) +  * vienības cenai ir jābūt pozitīvai.
-  * ja preces netiek atgrieztas noliktavā un to cena tiek daļēji atgriezta +
- +
-Veidojot nesaistītu kredītrēķinu,​ jādodas uz pārdošanas rēķinu ​sarakstu ​un jānospiež poga ''​Pievienot jaunu'', ​bet ir ņem vērā sekojošais: +
- +
-  * tā samaksas termiņam ir jābūt ​K +
-  * preču daudzumam ir jābūt ar mīnuss zīmi +
-  * vienības cenai ir jābūt pozitīvai.  +
- +
-Gadījumos, kad preces netiek atgrieztas noliktavā vai to pārdošana nav reģistrēta Directo, ķeksītim ''​Atjaunot noliktavu''​ jābūt neieķeksētam. +
-Šādā gadījumā kredītrēķins ietekmēs tikai norēķinus ar klientiem un neietekmēs noliktavu.+
  
 +Ja preces netiek atgrieztas noliktavā vai to pārdošana nav reģistrēta "​Directo",​ tad ķeksītim pie ''​Atjaunot noliktavu''​ nav jābūt ieķeksētam. Tad kredītrēķins ietekmēs tikai norēķinus ar klientiem un neietekmēs noliktavu.\\
 {{ :​lv:​credit_note_advanced.png?​direct |}} {{ :​lv:​credit_note_advanced.png?​direct |}}
- +\\ 
-Ja ir nepieciešams atsevišķi pieņemt ​atgrieztās preces noliktavā, tad to var izdarīt dokumentā ''​Saņemtās preces''​tikai tajā manuāli ​janorāda ​atbilstoškredīta konts. +Ja atgrieztās preces ​ir jāpieņem ​noliktavā ​atsevišķi, tad to var izdarīt dokumentā ''​Saņemtās preces'' ​(tikai tajā janorāda ​nepieciešamais kredīta konts).\\ 
- +\\ 
-Lai saslēgtu šādu neatkarīgi veidotu ​kredītrēķinu ar kādu citu rēķinut.i., izmantotu to klienta saistību dzēšanaitas ir kopā ar kādu citu šī klienta ​rēķinu ieliek vienā ienākošajā maksājumā, pretī jaunajam ​rēķinam jānorāda tāda pat summa kā kredītrēķinambet pozitīva, tad kopējā maksājuma summa bū0 un pēc maksājuma ​dokumenta apstiprināšanas jaunā rēķina bilance tiks samazināta par kredītrēķina summu. +Lai piesaistītu kredītrēķina radīto pārmaksu citam rēķinamjāizveido jauns ienākošais maksājumskurā:\\ 
 +  * jānorāda maksājuma veids IB;\\ 
 +  * vienā rindiņā jānorāda kredītrēķina numurs un ar mīnuss zīmi jānorāda kredītrēķina radītās pārmaksas summa, kura jāpiesaista citam rēķinam;\\ 
 +  * citā rindiņā ​norāda tā paša klienta cita rēķina numurs, kuram jāpiesaista kredītrēķina radītā pārmaksa. Pie šī rēķina jānorāda tāda pati summada norādīta rindiņā pie kredītrēķinataču pozitīva;\\ 
 +  * pārliecinās, ka maksājuma ​kopsumma ir 0;\\ 
 +  * jāapstiprina maksājums.
 {{ :​lv:​credit_note_receipt.png?​direct |}} {{ :​lv:​credit_note_receipt.png?​direct |}}
 +\\ 
 +Rezultātā kredītrēķina radītā pārmaksa un būs izmantota cita rēķina apmaksāšanai.\\
 {{ :​lv:​credit_note_balance_adv.png?​direct |}} {{ :​lv:​credit_note_balance_adv.png?​direct |}}