Lietotāja rīki

Vietnes rīki



lv:creditnote

Atšķirības

Norādītais vecais variants no patreizējās lapas atšķiras ar:

Saite uz salīdzināšanas skatu.

Abās pusēs iepriekšējo versiju Iepriekšējā versija
Nākamā versija
Iepriekšējā versija
Nākamā versija Abās pusēs nākamo versiju
lv:creditnote [2019/05/23 14:53]
lasma
lv:creditnote [2019/05/23 16:38]
lasma
Rinda 1: Rinda 1:
 =====Kredītrēķins klientam===== =====Kredītrēķins klientam=====
  
-====1. ​No kreditējamā rēķina==== +====1. ​Kredītrēķina izveidošana no kreditējamā rēķina====
- +
-===Ja kreditējamais rēķins vēl nav apmaksāts===+
  
 +===Ja kreditējamais rēķins nav apmaksāts===
 +\\
 Ja klients rēķinu vēl nav apmaksājis,​ tad apstiprinātā kreditējamajā rēķinā ir jānospiež poga ''​Kredīts'':​\\ Ja klients rēķinu vēl nav apmaksājis,​ tad apstiprinātā kreditējamajā rēķinā ir jānospiež poga ''​Kredīts'':​\\
  
Rinda 11: Rinda 11:
 Tad tiks izveidots kredītrēķins par kreditējamā rēķina summu un tajā būs visas rēķinā pārdotās preces un/vai pakalpojumi. Kredītrēķinā:​\\ Tad tiks izveidots kredītrēķins par kreditējamā rēķina summu un tajā būs visas rēķinā pārdotās preces un/vai pakalpojumi. Kredītrēķinā:​\\
   * Lauciņā ''​Rēķina datums''​ jānorāda kredītrēķina datums;\\   * Lauciņā ''​Rēķina datums''​ jānorāda kredītrēķina datums;\\
-  * Ja nepieciešams,​ jāsamazina kredītrēķinā norādīto preču daudzumi. Ja nepieciešams ​izdzēst rindiņas ar artikuliem, kuri nav jāiekļauj kredītrēķinā ​tad, jāuzklikšķina uz dzēšamo rindu numuriem un jāsaglabā kredītrēķins.\\+  * Ja nepieciešams,​ jāsamazina kredītrēķinā norādīto preču daudzumi. Ja ir jāizdzēš rindiņas ar artikuliem, kuri nav jāiekļauj kredītrēķinā, ​tad jāuzklikšķina uz dzēšamo rindu numuriem un jāsaglabā kredītrēķins.\\
   * Ja kredītrēķinā norādītās preces jāatgriež noliktavā, jābūt ieliktam ķeksītim pie ''​Atjaunot noliktavu''​.\\   * Ja kredītrēķinā norādītās preces jāatgriež noliktavā, jābūt ieliktam ķeksītim pie ''​Atjaunot noliktavu''​.\\
 {{ :​lv:​credit_note_simple.png?​direct |}} {{ :​lv:​credit_note_simple.png?​direct |}}
  
-Kad kredītrēķins ir korekti aizpildīts,​ tad to var apstiprināt. Rezultātā kreditējamā rēķina bilance samazināsies par kredītrēķina summu. Ja kredītrēķins pilnībā kreditē ​iepriekš izrakstītu ​rēķinu, tad abu rēķinu bilance būs 0.+Kad kredītrēķins ir korekti aizpildīts,​ tad to var apstiprināt. Rezultātā kreditējamā rēķina bilance samazināsies par kredītrēķina summu. Ja kredītrēķins pilnībā kreditē ​kreditējamo ​rēķinu, tad abu rēķinu bilance būs 0.
  
 {{ :​lv:​credit_note_confirmed.png?​direct |}} {{ :​lv:​credit_note_confirmed.png?​direct |}}
 \\ \\
-Jāpiemin, ka abi rēķini būs saistīti: rēķinā, kuru kreditē, ​būs saite uz kredītrēķinu:​\\+Jāpiemin, ka abi rēķini būs saistīti: ​kreditējamajā ​rēķinā būs saite uz kredītrēķinu:​\\
 {{ :​lv:​kreditrekins_saite.png?​direct |}} {{ :​lv:​kreditrekins_saite.png?​direct |}}
 Savukārt kredītrēķina lauciņā ''​Kreditēt rēķinu''​ būs redzams kreditējamā rēķina numurs. Uzklikšķinot uz tā varēs atvērt kreditējamo rēķinu.\\ Savukārt kredītrēķina lauciņā ''​Kreditēt rēķinu''​ būs redzams kreditējamā rēķina numurs. Uzklikšķinot uz tā varēs atvērt kreditējamo rēķinu.\\
  
-===Ja kreditējamais rēķins ​jau ir apmaksāts===+===Ja kreditējamais rēķins ir apmaksāts===
 Ja kreditējamajam rēķinam jau ir piesaistīta apmaksa un rēķina bilance (jeb vēl neapmaksātā daļa) ir lielāka vai vienāda ar kredītrēķina summu, [[lv:​creditnote#​no_kreditejama_rekina|tad rēķinu var kreditēt, tajā nospiežot pogu ''​Kredīts''​]]. Ja kreditējamajam rēķinam jau ir piesaistīta apmaksa un rēķina bilance (jeb vēl neapmaksātā daļa) ir lielāka vai vienāda ar kredītrēķina summu, [[lv:​creditnote#​no_kreditejama_rekina|tad rēķinu var kreditēt, tajā nospiežot pogu ''​Kredīts''​]].
  
-Ja rēķina bilance (jeb vēl neapmaksātā daļa) ir mazāka par kredītrēķina summu vai par rēķinu "​Directo" ​jau ir ievadīta pilna apmaksa, tad, ja ir iespējams, pirms rēķina kreditēšanas jāpārceļ par to saņemtā apmaksa uz citu rēķinu.\\ +Ja rēķina bilance (jeb vēl neapmaksātā daļa) ir mazāka par kredītrēķina summu vai rēķinam "​Directo"​ ir piesaistīta pilna apmaksa, tad, ja iespējams, pirms rēķina kreditēšanas jāpārceļ par šo rēķinu ​saņemtā apmaksa uz citu rēķinu. Lai to izdarītu:\\ 
-Lai to izdarītu, var rediģēt jau ievadītu saņemto ​maksājumunomainot tajā rēķina numuru, vai arī izveidot jaunu Invoice Balancing tipa maksājumu, kurā jāieliek ​kreditējamais ​rēķins un bankas summā jāieraksta kredītrēķina summa ar mīnuss zīmi, bet otrajā rindiņā jāieliek jauns rēķinsuz kuru novirzīt apmaksu, un bankas summā jāieliek ​tāda pati summa, bet pozitīva. Šāda korekcijas maksājuma kopsummai jābūt 0. +  * Ienākošajā ​maksājumākurš ir piesaistīts kreditējamajam rēķinam, kreditējamā rēķina vietā var norādīt cita tā paša klienta ​rēķina numuru ​(tādējādi piesaistot apmaksu citam rēķinam), vai arī 
 +  * Vai izveidot jaunu Invoice Balancing tipa maksājumu. Vienā maksājuma rindiņā jānorāda ​kreditējamā rēķina numurs ​un bankas summā jāieraksta kredītrēķina summa ar mīnuss zīmi. Otrajā maksājuma ​rindiņā jānorāda ​rēķinakuram jāpiesaista apmaksa, numurs, un bankas summā jānorāda ​tāda pati summa kāda norādīta rindiņā pie kredītrēķina, bet pozitīva. Šāda korekcijas maksājuma kopsummai jābūt 0.\\
 ====2. Nesaistīta kredītrēķina veidošana==== ====2. Nesaistīta kredītrēķina veidošana====
 +Sarežģītākos gadījumos "​Directo"​ kredītrēķinu var veidot nesaistīti ar kreditējamo rēķinu. Tas var būt nepieciešams,​ ja:\\
 +  * nav vēlams rediģēt "​Directo"​ jau ievadīto, kreditējamajam rēķinam piesaistīto maksājumu;
 +  * ja "​Directo"​ nav reģistrēta kreditējamajā rēķinā iekļauto preču pārdošana (tā ir notikusi pirms tika sākts lietot "​Directo"​);​
 +  * ja preces netiek atgrieztas noliktavā un to cena tiek daļēji atgriezta.
  
-Cits variants, kas noder sarežģītākos gadījumos ir - veidot sistēmā kredītrēķinu no jauna. +Veidojot nesaistītu kredītrēķinu,​ jāatver pārdošanas rēķinu ​saraksts ​un tajā jānospiež poga ''​Pievienot jaunu''​. Tad tiks izveidots jauns rēķinskurā noteikti ​norāda:\\ 
-Tas var būt vajadzīgs sekojošos gadījumos:​ +  * samaksas termiņš K; 
-  * ja nav vēlams rediģēt sistēmā jau ievadītu apmaksas informāciju +  * preču daudzumam ir jābūt ar mīnuss zīmi; 
-  * ja sistēmā nav reģistrēta pārdošana (tā notikusi pirms sākts lietot Directo) +  * vienības cenai ir jābūt pozitīvai.
-  * ja preces netiek atgrieztas noliktavā un to cena tiek daļēji atgriezta +
- +
-Veidojot nesaistītu kredītrēķinu,​ jādodas uz pārdošanas rēķinu ​sarakstu ​un jānospiež poga ''​Pievienot jaunu'', ​bet ir ņem vērā sekojošais: +
- +
-  * tā samaksas termiņam ir jābūt ​K +
-  * preču daudzumam ir jābūt ar mīnuss zīmi +
-  * vienības cenai ir jābūt pozitīvai.  +
- +
-Gadījumos, kad preces netiek atgrieztas noliktavā vai to pārdošana nav reģistrēta Directo, ķeksītim ''​Atjaunot noliktavu''​ jābūt neieķeksētam. +
-Šādā gadījumā kredītrēķins ietekmēs tikai norēķinus ar klientiem un neietekmēs noliktavu.+
  
 +Ja preces netiek atgrieztas noliktavā vai to pārdošana nav reģistrēta "​Directo",​ tad ķeksītim pie ''​Atjaunot noliktavu''​ nav jābūt ieķeksētam. Tad kredītrēķins ietekmēs tikai norēķinus ar klientiem un neietekmēs noliktavu.\\
 {{ :​lv:​credit_note_advanced.png?​direct |}} {{ :​lv:​credit_note_advanced.png?​direct |}}
- +\\ 
-Ja ir nepieciešams atsevišķi pieņemt ​atgrieztās preces noliktavā, tad to var izdarīt dokumentā ''​Saņemtās preces''​tikai tajā manuāli ​janorāda ​atbilstoškredīta konts. +Ja atgrieztās preces ​ir jāpieņem ​noliktavā ​atsevišķi, tad to var izdarīt dokumentā ''​Saņemtās preces'' ​(tikai tajā janorāda ​nepieciešamais kredīta konts).\\ 
- +\\ 
-Lai saslēgtu šādu neatkarīgi veidotu ​kredītrēķinu ar kādu citu rēķinut.i., izmantotu to klienta saistību dzēšanaitas ir kopā ar kādu citu šī klienta ​rēķinu ieliek vienā ienākošajā maksājumā, pretī jaunajam ​rēķinam jānorāda tāda pat summa kā kredītrēķinambet pozitīva, tad kopējā maksājuma summa bū0 un pēc maksājuma ​dokumenta apstiprināšanas jaunā rēķina bilance tiks samazināta par kredītrēķina summu. +Lai piesaistītu kredītrēķina radīto pārmaksu citam rēķinamjāizveido jauns ienākošais maksājumskurā:\\ 
 +  * jānorāda maksājuma veids IB;\\ 
 +  * vienā rindiņā jānorāda kredītrēķina numurs un ar mīnuss zīmi jānorāda kredītrēķina radītās pārmaksas summa, kura jāpiesaista citam rēķinam;\\ 
 +  * citā rindiņā ​norāda tā paša klienta cita rēķina numurs, kuram jāpiesaista kredītrēķina radītā pārmaksa. Pie šī rēķina jānorāda tāda pati summada norādīta rindiņā pie kredītrēķinataču pozitīva;\\ 
 +  * pārliecinās, ka maksājuma ​kopsumma ir 0;\\ 
 +  * jāapstiprina maksājums.
 {{ :​lv:​credit_note_receipt.png?​direct |}} {{ :​lv:​credit_note_receipt.png?​direct |}}
 +\\ 
 +Rezultātā kredītrēķina radītā pārmaksa un būs izmantota cita rēķina apmaksāšanai.\\
 {{ :​lv:​credit_note_balance_adv.png?​direct |}} {{ :​lv:​credit_note_balance_adv.png?​direct |}}