Kasutaja tarvikud

Lehe tööriistad



lt:yld_hankija

Skirtumai

Čia matote skirtumus tarp pasirinktos versijos ir esamo dokumento.

Lõlita võrdlemise vaatele

Next revision
Previous revision
lt:yld_hankija [2019/02/12 10:01]
ieva sukurtas
lt:yld_hankija [2024/03/18 08:22] (esamas)
lida [Banko sąskaitos]
Linija 2: Linija 2:
 ====== Tiekėjų įvedimas ====== ====== Tiekėjų įvedimas ======
  
 +Tiekėjas - fizinis arba juridinis asmuo, iš kurio įmonė perka prekes arba paslaugas.
  
 +Norėdami įvesti naują tiekėją, eikite: ''​BENDRAS -> Dokumentai -> Tiekėjai''​. Spaudžiate F2 arba mygtuką "​F2-naujas"​.
 +
 +//Būtina įvesti informaciją://​
 +
 +  * Kodas - jei neįvesite nieko, sistema numeruos tiekėjus automatiškai eilės tvarka nuo 1 iki …;
 +  * Klasė - tiekėjus galima skirstyti pagal klases (spustelėkite pelytės kairiuoju klavišu 2 kartus ir pasirinkite iš sąrašo. Jei norimos tiekėjo klasės sąraše nėra, sąrašas papildomas spaudžiant "​F2-naujas"​);​
 +  * Pavadinimas - įvedamas pilnas įmonės pavadinimas;​
 +  * Adresas - įmonės registracijos adresas;
 +  * Banko rekvizitai - vedami po brūkšnio. Galima pasirinkti banką iš sąrašo (spustelėkite pelytės kairiuoju klavišu 2 kartus. Jei norimo banko sąraše nėra, sąrašas papildomas spaudžiant "​F2-naujas"​),​ sąskaitos numeris (B/S) turi būti įvestas rankiniu būdu;
 +  * Įm. kodas - įmonės kodas;
 +  * PVM mok. kodas - PVM mokėtojo kodas;
 +  * PVM tarifas.
 +
 +//Taip pat galima įvesti informaciją apie tiekėją://​
 +
 +  * Apmok. term. - sutartas apmokėjimo terminas su tiekėju;
 +  * Pristat. term. - sutartas pristatymo terminas su tiekėju;
 +  * Prist. būdas - sutartas pristatymo tipas su tiekėju;
 +  * Valiuta - valiuta, kuria su tiekėju atsiskaitoma;​
 +  * Kalba - kuria yra bendraujama su tiekėju.
 +
 +{{ :​lt:​tiekejo_kortele.png?​600 |}}
 +
 +Po žodžio tipas galima sukurti papildomos laukus informacijai įvesti.
 +
 +===== Tiekėjo suvestų duomenų koregavimas =====
 +
 +Visus laukus, išskyrus kodą, galima koreguoti. PIRKIMAI -> Dokumentai -> Tiekėjai, įėjus į norimo koreguoti tiekėjo kortelę, koreguojama įvesta informacija.
 +
 +===== Tiekėjo trynimas =====
 +
 +Jei norima ištrinti tiekėją, įėjus į jo kortele spaudžiamas mygtukas "​NAIKINTI"​. Sistema patikrins, ar tas tiekėjo kodas buvo naudotas kokiuose nors dokumentuose (sąskaitose,​ užsakymuose t.t.) ir, jei jis nebuvo naudotas, ištrins tą tiekėjo kodą. Sistema neduos ištrinti kodo, kuris buvo naudotas dokumentuose ir prašys kuo nors jį pakeisti.
 +
 +{{ :​lt:​tiekejo_kortele_naikinimas.png?​800 |}}
 +
 +===== Kodo keitimas =====
 +
 +Jei kodas buvo naudotas, tada trinant tiekėjo kortelę sistema duos užklausą, kuo tą kodą pakeisti. Taigi, norint koreguoti/​pakeisti tiekėjo kodą reikia sukurti naują tiekėjo kortelę (kaip - žiūrėti viršuje) ir tada, trinant seną kodą, pakeisti jį nauju. Tokiu atveju visuose dokumentuose,​ kur buvo panaudotas senas kodas, jis bus pakeistas į naują pasirinktą.
 +
 +{{ :​lt:​tiekejo_korteles_pakeitimas.png?​800 |}}
 +
 +===== Tiekėjo uždarymas =====
 +
 +Tiekėjo kortelėje galima uždėti varnelę "​uždarytas"​. Uždėjus varnelę ir išsaugojus,​ tokia tiekėjo kortelė tampa neaktyvi, t.y. ji nebus rodoma jokiuose pasirinkimo sąrašuose. Visuose dokumentuose,​ kuriuose reikia pasirinkti tiekėją, kai daromas, spustelėkite pelytės kairiuoju klavišu 2 kartus, kad gautumėte tiekėjų sąrašą. "​Uždaryti"​ tiekėjai nerodomi.
 +
 +{{ :​lt:​tiekejo_uzdarymas.png?​800 |}}
 +
 +===== Tiekėjas-pirkėjas =====
 +
 +Kadangi sistemoje yra atskiri tiekėjų ir pirkėjų sąrašai, galima padaryti surišimą tarp dviejų kortelių, jei tiekėjas yra ir pirkėjas. Tiekėjo kortelėje yra laukas "​pirkėjas",​ spustelėkite pelytės kairiuoju klavišu 2 kartus. Jums duos visą suvestų pirkėjų sąrašą - pasirinkus norimą pirkėją, tos dvi kortelės bus surištos, t.y. bus galimybė rengti bendrus suderinimo aktus.
 +
 +{{ :​lt:​tiekejas_pirkejas.png?​800 |}}
 +
 +===== Kredituojama sąskaita =====
 +
 +Yra galimybė nurodyti, kokia buh. sąskaita dalyvauja visose operacijose susijusiose su tuo tiekėju. Tiekėjo kortelėje yra laukas "​skolos sąskaita",​ spustelėkite pelytės kairiuoju klavišu 2 kartus - Jums duos sąskaitų planą, iš sąrašo pasirenkama norima buh. sąskaita ir išsaugoma tiekėjo kortelė. Tada visose operacijose,​ susijusiose su tuo tiekėju, vietoj standartinės bus naudojama nurodyta buh. sąskaita.
 +
 +{{ :​lt:​tiekejas_skolos_saskaita.png?​800 |}}
 +
 +
 +
 +
 +===== Banko sąskaitos =====
 +
 +Tiekėjo kortelėje, burbuliuke **Banko sąskaitos** galima įvesti kelias tiekėjo banko sąskaitas:
 +
 +{{ :​lt:​tiekejo_bankas_1.png |}}
 +
 +Vedant pirkimo sąskaitą, pasirinkus tiekėją, du kartus spaudžiant laukelyje **Sąskaitos nr.** atsidarys įvestų banko sąskaitų sąrašas iš kur galima pasirinkti reikiamą tiekėjo banko sąskaitą:
 +
 +{{ :​lt:​tiekejo_bankas_2.png |}}
 +
 +===== Bankas korespondentas =====
 +
 +Jeigu pavedimai turi būti atliekami per tarpinį banką, tuomet tiekėjo kortelėje laukelyje **Bankas korespondentas** nurodykite banko kodą:
 +
 +{{ :​lt:​tiekejas_bankas.png |}}
 +
 +===== Nauja pirkimo SF užsipildo kaip ankstesnė =====
 +
 +Tiekėjo kortelėje uždėjus varnelę **Nauja pirkimo SF užsipildo kaip ankstesnė** ir išsaugojus,​ kuriant pirkimo sąskaitą įvedus tiekėjo kodą pirkimo sąskaita užsipildys pagal paskutinę įvestą sąskaitą.
 +
 +{{ :​lt:​tiekejsas_sf.png |}}
 +
 +
 +
 +Nuorodos:
 +
 +  * [[lt:​or_arve|Pirkimo sąskaitos]]
 +  * [[lt:​otell_tellimus|Pirkimo užsakymai]]
 +  * [[lt:​or_tasumine|Apmokėjimai]]
 +  * [[lt: ladu_sisse|Prekių priėmimai]]
  
lt/yld_hankija.1549958496.txt.gz · Keista: 2019/02/12 10:01 vartotojo ieva