Čia matote skirtumus tarp pasirinktos versijos ir esamo dokumento.
Both sides previous revision Previous revision Next revision | Previous revision | ||
lt:or_tasumine [2023/07/04 12:17] simona |
lt:or_tasumine [2024/01/30 09:54] karolina [4.4.1 Antraštės laukeliai] |
||
---|---|---|---|
Linija 31: | Linija 31: | ||
* Patvirtinus dokumentą, jo keisti nebegalima; | * Patvirtinus dokumentą, jo keisti nebegalima; | ||
* Patvirtinus dokumentą, atsiranda nuorodą į buhalterinę korespondenciją; | * Patvirtinus dokumentą, atsiranda nuorodą į buhalterinę korespondenciją; | ||
+ | |||
+ | :?: Kaip įvesti apmokėjimą tiekėjui kita valiuta skaitykite [[https://wiki.directo.ee/lt/valiutos_operacijos#apmokejimo_ivedimas|čia]]. | ||
==== 1.1. SEPA failo suformavimas iš dokumento ==== | ==== 1.1. SEPA failo suformavimas iš dokumento ==== | ||
Linija 87: | Linija 89: | ||
Kai suvedama visa informaciją ir bendra SUMOKĖTA suma lygi 0, tuomet spaudžiame mygtukus PATVIRTINTI ir IŠSAUGOTI. | Kai suvedama visa informaciją ir bendra SUMOKĖTA suma lygi 0, tuomet spaudžiame mygtukus PATVIRTINTI ir IŠSAUGOTI. | ||
+ | |||
+ | :?: Kaip įvesti sudengimą kita valiuta skaitykite [[https://wiki.directo.ee/lt/valiutos_operacijos#sudengimai|čia]]. | ||
====== 4. Naujas dizainas ====== | ====== 4. Naujas dizainas ====== | ||
Linija 201: | Linija 205: | ||
* **Data** - dokumento data. Atidarius naują dokumentą, rodoma dokumento data. Jei reikia, jį galima keisti pagal pageidavimą; | * **Data** - dokumento data. Atidarius naują dokumentą, rodoma dokumento data. Jei reikia, jį galima keisti pagal pageidavimą; | ||
* **Nuoroda** - nuorodos numeris gali būti naudojamas pridedant sąskaitą prie mokėjimo. Mokėjimo antraštėje esantis nuorodos numeris bus įtrauktas į operacijos nuorodos lauką.; | * **Nuoroda** - nuorodos numeris gali būti naudojamas pridedant sąskaitą prie mokėjimo. Mokėjimo antraštėje esantis nuorodos numeris bus įtrauktas į operacijos nuorodos lauką.; | ||
- | * **Sąskaitų suma** - apmokėtų sąskaitų faktūrų suma bazine valiuta sąskaitos išrašymo datos kursu; | + | * **Apmokėta pirk. sąsk. suma EUR** - apmokėtų sąskaitų faktūrų suma bazine valiuta; |
- | * **Apmokėta** - rodoma apmokėjimo eilučių suma, visa gauta suma bazine valiuta; | + | * **Sumokėta iš viso EUR** - rodoma apmokėjimo eilučių suma, visa gauta suma bazine valiuta; |
- | * **Apmokėta valiuta** - parodo sumokėtą sumą užsienio valiuta. Apmokėta ir apmokėta valiuta yra ta pati jei visi mokėjimai yra bazine valiuta.; | + | * **Banko suma iš viso** - parodo sumokėtą sumą užsienio valiuta. Sumokėta iš viso EUR ir Banko suma iš viso yra ta pati jei visi mokėjimai yra bazine valiuta.; |
* **Apmokėjimo tipas** - apmokėjimo būdas. Parodo, kaip būdą, kuriuo apmokamos sąskaitos tiekėjui; | * **Apmokėjimo tipas** - apmokėjimo būdas. Parodo, kaip būdą, kuriuo apmokamos sąskaitos tiekėjui; | ||
* **Pastaba** - informacinis laukelis, kuriame galite įvesti reikiamą informaciją. Avansinio mokėjimo atveju programa automatiškai įveda į langelį informaciją apie avansinį mokėjimą. Nurodomas tiekėjo pavadinimas; | * **Pastaba** - informacinis laukelis, kuriame galite įvesti reikiamą informaciją. Avansinio mokėjimo atveju programa automatiškai įveda į langelį informaciją apie avansinį mokėjimą. Nurodomas tiekėjo pavadinimas; | ||
Linija 209: | Linija 213: | ||
* **Projektas** - projekto identifikatorius. Naudojamas, jei apmokėjimą norite susieti su konkrečiu projektu. Įvedant projektą dokumentas atsispindi projekto ataskaitose. Projektų pasirinkimą galima atidaryti dukart spustelėjus arba Ctrl+Enter; | * **Projektas** - projekto identifikatorius. Naudojamas, jei apmokėjimą norite susieti su konkrečiu projektu. Įvedant projektą dokumentas atsispindi projekto ataskaitose. Projektų pasirinkimą galima atidaryti dukart spustelėjus arba Ctrl+Enter; | ||
* **Vartotojas** - vartotojas, kuris sukūrė dokumentą; | * **Vartotojas** - vartotojas, kuris sukūrė dokumentą; | ||
- | * **Skirtumas** - pelnas/nuostolis iš valiutos kurso pokyčių; | + | * **Skirtumas** - Apmokėta pirk. sąsk. suma EUR - Sumokėta iš viso EUR; |