Kasutaja tarvikud

Lehe tööriistad



lt:or_arve

Skirtumai

Čia matote skirtumus tarp pasirinktos versijos ir esamo dokumento.

Lõlita võrdlemise vaatele

Both sides previous revision Previous revision
Next revision
Previous revision
Last revision Both sides next revision
lt:or_arve [2020/04/30 16:38]
modesta [Pirkimo sąskaitų kreditavimas]
lt:or_arve [2023/01/10 14:35]
lida [13. Pirkimo SF suma su išskaidytu PVM]
Linija 1: Linija 1:
 ====== Pirkimo sąskaitos ====== ====== Pirkimo sąskaitos ======
  
-Pirkimo sąskaita - sąskaita gaunama perkant prekes ar paslaugas.+Pirkimo sąskaita - sąskaitagaunama perkant prekes ar paslaugas.
  
-===== Pirkimo sąskaitų sukūrimas ===== +===== 1. Pirkimo sąskaitų sukūrimas ===== 
  
-Norėdami įvesti naują pirkimo sąskaitą ​– faktūrą, eikite:+Norėdami įvesti naują pirkimo sąskaitą faktūrą, eikite:
  
 Pagrindiniame meniu PIRKIMAI → Pirkimo sąskaitos. Pagrindiniame meniu PIRKIMAI → Pirkimo sąskaitos.
Linija 11: Linija 11:
 Spauskite F2 arba mygtuką "​**F2-naujas**"​. Spauskite F2 arba mygtuką "​**F2-naujas**"​.
  
-:?: Pirkimo sąskaitos ​faktūros dokumentas gali būti sukurtas spaudžiant mygtuką **Pirkimas** pirkimo užsakymo dokumente. Tokiu atveju visa reikalinga informacija į sąskaitos ​faktūros dokumentą bus perkelta automatiškai.+:?: Pirkimo sąskaitos faktūros dokumentas gali būti sukurtasspaudžiant mygtuką **Pirkimas** pirkimo užsakymo dokumente. Tokiu atveju visa reikalinga informacija į sąskaitos faktūros dokumentą bus perkelta automatiškai.
  
 Viršutinėje dalyje reikia užpildyti šiuos laukus: Viršutinėje dalyje reikia užpildyti šiuos laukus:
  
-  * Numeris - sistema duoda kitą eilės ​tvarka, po to, kai dokumentas pirmą kartą išsaugomas;​+  * Numeris - sistema duoda kitą eilės ​tvarką, po to, kai dokumentas pirmą kartą išsaugomas;​
   * Tiekėjas - spustelėkite pelytės kairiuoju klavišu 2 kartus ir pasirinkite iš sąrašo - jei tiekėjo sąraše nėra, sąrašas papildomas spaudžiant **F2-NAUJAS**;​   * Tiekėjas - spustelėkite pelytės kairiuoju klavišu 2 kartus ir pasirinkite iš sąrašo - jei tiekėjo sąraše nėra, sąrašas papildomas spaudžiant **F2-NAUJAS**;​
   * Sąskaitos data - dokumento data;   * Sąskaitos data - dokumento data;
   * Apmok. terminai - spustelėkite pelytės kairiuoju klavišu 2 kartus ir pasirinkite iš sąrašo;   * Apmok. terminai - spustelėkite pelytės kairiuoju klavišu 2 kartus ir pasirinkite iš sąrašo;
   * Tiekėjo S-F numeris – oficialus tiekėjo sąskaitos - faktūros numeris.   * Tiekėjo S-F numeris – oficialus tiekėjo sąskaitos - faktūros numeris.
 +  * Kreditinė sąskaita – pagal nutylėjimą siūloma buh sąskaita iš pagrindinių nustatymų -> pirkimo nustatymo ->  //Skolos tiekėjams//​
  
-{{:lt:pirkimo_saskaitos.png?600|}}+{{ :lt:sf.jpg |}}
  
 Apatinėje dalyje užpildoma ši informacija:​ Apatinėje dalyje užpildoma ši informacija:​
Linija 36: Linija 37:
  
  
-===== Pirkimo sąskaitos sąnaudų skaidymas į laikotarpius =====+===== 2. Pirkimo sąskaitos sąnaudų skaidymas į laikotarpius =====
  
 Šioje instrukcijoje aprašyta, kaip Directo sistemoje reikia paskirstyti pirkimo sąskaitų sąnaudas pamėnesiui. Šioje instrukcijoje aprašyta, kaip Directo sistemoje reikia paskirstyti pirkimo sąskaitų sąnaudas pamėnesiui.
Linija 42: Linija 43:
 Veiksmai, kuriuos reikia atlikti prieš pirmą kartą darant sąnaudų skaidymą į ateities laikotarpius:​ Veiksmai, kuriuos reikia atlikti prieš pirmą kartą darant sąnaudų skaidymą į ateities laikotarpius:​
  
-  * Pakeisti pagrindinį nustatymą ​Automatinis sąskaitų suskirstymas į laikotarpius” ​į Taip (BENDRAS->Nustatymai->Pagrindiniai ​nustatymai).+  * Pakeisti pagrindinį nustatymą ​''​Automatinis sąskaitų suskirstymas į laikotarpiu'' ​į **Pirkimo sąskaita faktūra** ​(NUSTATYMAI->Pagrindiniai nustatymai->Finansų ​nustatymai).
   * Sąnaudų (6 kl.) buhalterinėse sąskaitose turite nurodyti koresponduojančią sąskaitą (eikite NUSTATYMAI->​FINANSINIAI NUSTATYMAI->​SĄSKAITŲ PLANAS). Sąnaudų sąskaitose laukelyje “Koresponduojanti sąskaita” nurodome ateinančių laikotarpių sąnaudų buh.sąskaitą (2 kl.).   * Sąnaudų (6 kl.) buhalterinėse sąskaitose turite nurodyti koresponduojančią sąskaitą (eikite NUSTATYMAI->​FINANSINIAI NUSTATYMAI->​SĄSKAITŲ PLANAS). Sąnaudų sąskaitose laukelyje “Koresponduojanti sąskaita” nurodome ateinančių laikotarpių sąnaudų buh.sąskaitą (2 kl.).
  
-{{ :lt:sanaudu_skaidymas_i_laikotarpius.png?​600 ​|}}+{{ :lt:sf_.jpg |}}
  
 Kuriame pirkimo sąskaitą: Kuriame pirkimo sąskaitą:
Linija 51: Linija 52:
   * Eilutėje pasirenkame šeštos klasės sąskaitą, į kurią turės persikelti sąnaudos, įvedame sumą, parenkame PVM tarifą. Spaudžiame IŠSAUGOTI.   * Eilutėje pasirenkame šeštos klasės sąskaitą, į kurią turės persikelti sąnaudos, įvedame sumą, parenkame PVM tarifą. Spaudžiame IŠSAUGOTI.
   * Eilutėse trečiame burbuliuke stulpeliuose Pradžia ir Pabaiga parenkame datas, nuo kada iki kada turi būti išskaidytos sąnaudos.   * Eilutėse trečiame burbuliuke stulpeliuose Pradžia ir Pabaiga parenkame datas, nuo kada iki kada turi būti išskaidytos sąnaudos.
-  * Jei visa informacija ​surašyta, patvirtinkite dokumentą. Susikurs korespondencija su išskaidymu.+  * Jei visa informacija ​įrašyta, patvirtinkite dokumentą. Susikurs korespondencija su išskaidymu.
  
-{{ :lt:sanaudu_skaidymas_i_laikotarpius_sf.png?​800 ​|}}+{{ :lt:sf2.jpg |}}
  
 <​BOOKMARK:​periodiseerimise_katkestamine>​ <​BOOKMARK:​periodiseerimise_katkestamine>​
-===== Pirkimo sąskaitos sąnaudų skaidymo į laikotarpius atšaukimas =====+===== 3. Pirkimo sąskaitos sąnaudų skaidymo į laikotarpius atšaukimas =====
 Pirkimo sąskaitų sąnaudų skaidymo į ateities laikotarpius atšaukimas reikalingas,​ jei pasikeičia sandorio aplinkybės ar sąlygos. Pavyzdžiui,​ draudimo sutartis buvo nutraukta, o pinigai iš dalies buvo grąžinti draudėjui. Tokiu atveju galima atšaukti sąnaudų skaidymą pirkimo sąskaitos dokumente. Pirkimo sąskaitų sąnaudų skaidymo į ateities laikotarpius atšaukimas reikalingas,​ jei pasikeičia sandorio aplinkybės ar sąlygos. Pavyzdžiui,​ draudimo sutartis buvo nutraukta, o pinigai iš dalies buvo grąžinti draudėjui. Tokiu atveju galima atšaukti sąnaudų skaidymą pirkimo sąskaitos dokumente.
  
-Patvirtintoje pirkimo sąskaitoje,​ kurios sąnaudos buvo išskaidytos į ateities laikotarpius,​ eilutėse trečiame ​burbuliukyje ​atsiranda papildomi laukai:+Patvirtintoje pirkimo sąskaitoje,​ kurios sąnaudos buvo išskaidytos į ateities laikotarpius,​ eilutėtrečiame ​burbuliuke ​atsiranda papildomi laukai:
  
-{{ :lt:sanaud_skaid2.png?​nolink&​800 ​|}}+{{ :lt:sf3.jpg |}}
  
   * **Atšaukimo data** - data, patenkanti į sąnaudų skaidymo laikotarpį. Tai nebūtinai turi būti pirma ar paskutinė diena. //​Privalomas laukas.//   * **Atšaukimo data** - data, patenkanti į sąnaudų skaidymo laikotarpį. Tai nebūtinai turi būti pirma ar paskutinė diena. //​Privalomas laukas.//
Linija 69: Linija 70:
   * **Atšaukimo projektas** - projektas, kuris priskiriamas nebeskaidomai sumai.   * **Atšaukimo projektas** - projektas, kuris priskiriamas nebeskaidomai sumai.
  
-Užpildę šiuos laukus, dokumente spauskite mygtuką "​Išsaugoti"​. Sąskaitos saugojimo momentu, atsinaujins informacija sąskaitose ​eilutėse bei korespondencijos dokumente.+Užpildę šiuos laukus, dokumente spauskite mygtuką "​Išsaugoti"​. Sąskaitos saugojimo momentu, atsinaujins informacija sąskaitos ​eilutėse bei korespondencijos dokumente.
  
 Sąskaitoje:​ Sąskaitoje:​
  
-{{ :lt:sfatsauk.png?​nolink&​800 ​|}}+{{ :lt:sf4.jpg |}}
  
 Korespondencijoje:​ Korespondencijoje:​
  
-{{ :lt:korespatsauk.png?​nolink&​800 ​|}}+{{ :lt:sf5.jpg |}}
  
 :!: Finansinis laikotarpis negali būti uždarytas sąnaudų skaidymo atšaukimo datai. :!: Finansinis laikotarpis negali būti uždarytas sąnaudų skaidymo atšaukimo datai.
Linija 83: Linija 84:
 :!: Vartotojui turi būti suteikta teisė koreguoti patvirtintus pirkimo sąskaitų dokumentus. :!: Vartotojui turi būti suteikta teisė koreguoti patvirtintus pirkimo sąskaitų dokumentus.
  
-===== Pirkimo sąskaitų kreditavimas =====+===== 4. Pirkimo sąskaitų kreditavimas =====
  
 Norint įvesti tiekėjo kreditinę sąskaitą už konkretų pirkimą reikia: ​ Norint įvesti tiekėjo kreditinę sąskaitą už konkretų pirkimą reikia: ​
Linija 89: Linija 90:
   * Kredituojamoje pirkimo sąskaitoje spaudžiame mygtuką "​Kredituoti";​   * Kredituojamoje pirkimo sąskaitoje spaudžiame mygtuką "​Kredituoti";​
  
-{{:lt:pirk_kred.png|}}+{{ :lt:sf6.jpg |}}
  
   * Susikuria neigiamas dokumentas. Suvedame kreditinės SF duomenis (tiekėjo SF numerį, jei reikia koreguojame sumą ir/ar kitus duomenis). Apmokėjimo termino tipas turi būti //​Kreditas//​   * Susikuria neigiamas dokumentas. Suvedame kreditinės SF duomenis (tiekėjo SF numerį, jei reikia koreguojame sumą ir/ar kitus duomenis). Apmokėjimo termino tipas turi būti //​Kreditas//​
  
-{{:lt:kredsask_pirk.png|}}+{{ :lt:sf7.jpg |}}
  
   * Patvirtinus dokumentą su minusine suma, sumažės skola tiekėjui.   * Patvirtinus dokumentą su minusine suma, sumažės skola tiekėjui.
Linija 102: Linija 103:
   * Prekių priėmimo dokumente spaudžiame mygtuką "​Kreditas"​.   * Prekių priėmimo dokumente spaudžiame mygtuką "​Kreditas"​.
  
-{{ :lt:prekiu_priemimas_kreditas.png?​800 ​|}}+{{ :lt:sf8.jpg |}}
  
   * Susikuria minusinis prekių priėmimas. Patvirtinus dokumentą nusirašo prekės (jei jos yra grąžinamos tiekėjui).   * Susikuria minusinis prekių priėmimas. Patvirtinus dokumentą nusirašo prekės (jei jos yra grąžinamos tiekėjui).
  
-{{ :lt:prekiu_priemimas_neigiamas.png?​800 ​|}}+{{ :lt:sf9.jpg |}}
  
 Iš minusinio prekių priėmimo atsispausdiname "​Debetinį dokumentą"​ tiekėjui (dėl spausdinimo formų pasikonsultuoti su DIRECTO atstovais). Iš minusinio prekių priėmimo atsispausdiname "​Debetinį dokumentą"​ tiekėjui (dėl spausdinimo formų pasikonsultuoti su DIRECTO atstovais).
  
 +:!:
 +Jei tiekėjo kortelėje ir pirkimo sąskaitoje nurodyti apmokėjimo terminai skiriasi, tuomet pirkimo sąskaitoje apmokėjimo termino laukelis tampa raudonas. Tai galima valdyti per plaktuko nustatymus. ​
  
 +{{ :​lt:​sf10.jpg |}}
  
-===== Turto kortelės kūrimas =====+Pavyzdžiui,​ tiekėjo ​kortelėje nurodytas apmokėjimo terminas yra 45 dienos.
  
-Patvirtinus pirkimo sąskaita, prie dokumento eilučių, trečiame burbuliuke, atsiranda papildomas mygtukas **Naujas turtas** - ilgalaikio turto kortelės sukūrimui.+{{ :lt:sf11.jpg |}} 
 + 
  
-{{ :​lt:​turtas_pirkimas.png |}}+O pirkimo sąskaita, kurioje yra nurodytas šis tiekėjas, yra kreditinė ir jos apmokėjimo terminas yra KR
  
 +{{ :​lt:​sf13.jpg |}}
  
-===== Sudengimas su išankstiniu apmokėjimu =====+Dėl šios priežasties langelis **Apmok. terminai** ​ yra raudonas. 
 +===== 5. Turto kortelės kūrimas ===== 
 + 
 +Patvirtinus pirkimo sąskaitą, prie dokumento eilučių, trečiame burbuliuke atsiranda papildomas mygtukas **Naujas turtas** - ilgalaikio turto kortelės sukūrimui. 
 + 
 +{{ :​lt:​turto_kurimas.jpg |}} 
 + 
 + 
 +===== 6. Sudengimas su išankstiniu apmokėjimu =====
  
 Jei tiekėjas turi išankstinį apmokėjimą jį galima sudengti tvirtinant pirkimo sąskaitą: Jei tiekėjas turi išankstinį apmokėjimą jį galima sudengti tvirtinant pirkimo sąskaitą:
Linija 130: Linija 144:
 :?: Stulpelyje **Panaudota** galite matyti kokia dalis išankstinio apmokėjimo yra panaudota. :?: Stulpelyje **Panaudota** galite matyti kokia dalis išankstinio apmokėjimo yra panaudota.
  
-−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−+===== 7. Kuro sąskaitų pajamavimas ===== 
 + 
 +Jei įmonėje pilamo kuro apskaita vedama per pirkimo sąskaitas (jei kuras nėra pajamuojamas sandėlyje),​ pirkimo sąskaitoje papildomai prie įprastai vedamų pirkimo duomenų nurodoma prekė (kuro rūšis) ir vienetai 
 + 
 +:?: Perkamo kuro rūšys apsirašomos kaip atskiros prekės ir priskiriamos vienai bendrai klasei. (PVZ. klasė: //KURAS//, prekės:// BENZINAS, DYZELINAS, DUJOS//). 
 + 
 +pvz.: Pirkto kuro pajamavimas pirkimo sąskaitos eilutėje:​ 
 + 
 +{{:​lt:​kuro_pirkimas.png|}} 
 + 
 +Kiek kokio kuro buvo nupirkta galima matyti ataskaitoje [[lt:​or_aru_arved|ataskaitoje (3. Kuro sąskaitų ataskaita)]] 
 + 
 +===== 8. Pirkimo sąskaitos išskaidymas pagal išteklio dokumentą ===== 
 + 
 +Norint pirkimo sąskaitą išskaidyti pagal išteklio dokumentą reikia: užpildyti pirkimo sąskaitos antraštės informaciją įprasta tvarka, tuomet eilutėse pasirinkti sąskaitą ir nurodyti sumą langelyje **Be PVM**.  
 + 
 +{{ :​lt:​iskaidymas1.png |}} 
 + 
 +Antrame burbuliuke, laukelyje **Išteklio nr.**, reikia nurodyti išteklio, pagal kurį norime skaidyti pirkimo sąskaitą, numerį (jį galime pasirinkti iš sąrašo spustelėjus 2 kartus kairį pelės klavišą). Tuomet reikia uždėti varnelę šalia **Išsk. pagal išteklį** ir spausti mygtuką **Išsaugoti**.  
 + 
 +{{ :​lt:​iskaidymas2.png |}} 
 + 
 +Pirkimo sąskaita yra išskaidoma pagal išteklių. 
 + 
 +{{ :​lt:​iskaidyti3.png |}} 
 + 
 +Pirkimo sąskaita pagal išteklių yra skaidoma remiantis šia formule:  
 + 
 +**Pirkimo sąskaitos suma Be PVM * Išteklio eilutės kiekis / Išteklių bendras kiekis.** 
 + 
 +:!: **Skaidant pirkimo sąskaitą pagal išteklių, išteklyje negali būti uždarytų projektų! 
 +** 
 +===== 9. Kopijuojant atnaujinama tiekėjo Informacija ===== 
 + 
 +Kopijuojant pirkimo sąskaitos dokumentą - visa informacija yra nukopijuojama iš ankstesnio dokumento. 
 + 
 +Jei reikia, kad dokumento kopijavimo metu atsinaujintų tiekėjo informacija,​ pirkimo sąskaitos dokumente, plaktuko ikonėlėje reikia pažymėti **Kopijuojant atnaujinama tiekėjo Informacija** 
 + 
 +Pažymėjus šį požymį, kopijuojant pirkimo sąskaitą, visada bus atnaujinama tiekėjo informacija pagal tiekėjo kortelę. 
 + 
 + 
 +{{ :​lt:​kopijuojant_atnaujinama_tiekejo_informacija.png |}} 
 + 
 +===== 10. Skolos tiekėjui nurašymas ===== 
 + 
 +Norint nurašyti skolą tiekėjui tai galite padaryti vedant kreditinę pirkimo sąskaitą.  
 + 
 +  * Apmokėjimo terminą pasirinkite,​ kurio tipas yra Kreditas; 
 +  * Kredito buhalterinę sąskaitą nurodykite pirkimo sąskaitos eilutėje stulpelyje //​Sąskaita//;​ 
 +  * Debeto buhalterinę sąskaitą nurodykite pirkimo sąskaitoje antraštėje laukelyje //​Kreditinė sąskaita//;​ 
 +  * Nurašoma suma vedama su minuso ženklu; 
 + 
 + 
 +{{:​lt:​tiekejui_nurasymas.png|}} 
 + 
 +===== 11. Pirkimo sąskaita -> Išteklis -> Pardavimo sąskaita ===== 
 + 
 +Pirkimo sąskaitoje reikia nurodyti prekę: 
 + 
 +{{ :​lt:​pirkimo_saskaita1.png |}} 
 + 
 +Jeigu yra žinoma, kuriam pirkėjui bus vėliau išrašoma pardavimo sąskaita, tuomet pirkimo sąskaitos antrame burbuliuke nurodomas pirkėjas:​ 
 + 
 +{{ :​lt:​pirkimo_saskaita2.png |}} 
 + 
 +Kitas žingsnis - sukurti išteklį iš Pirkimo sąskaitų ataskaitos. EINATE: Pirkimai -> Ataskaitos -> Pirkimo sąskaitos. 
 +Naudojami šie filtrai: 
 + 
 +{{ :​lt:​pirkimo_ataskaita_1.png |}} 
 + 
 +Susikūrus ištekliui, galima formuoti pardavimo sąskaitą. EINATE: PARDAVIMAI -> Ataskaitos -> Išteklių sąrašas. Naudojami šie filtrai: 
 + 
 +{{ :​lt:​istekliu_sarasas.png |}} 
 + 
 +===== 12. Pirkimo sąskaitos nustatymai ===== 
 + 
 + 
 +{{ :​lt:​pirk_nust.png |}} 
 + 
 +  * **Prisegtuko rodymas** - Galima pasirinkti kur bus rodomas prisegtukas:​ Dešinėje, Apačioje, Ne (prisegtukas nebus rodomas).  
 +  * **Kopijuojant atnaujinama tiekėjo Informacija** - jei tiekėjo kortelėje pasikeitė informacija,​ kopijuojant pirkimo sąskaitą, informacija bus atnaujinta iš tiekėjo kortelės. 
 +  * **Apmokėjimo terminas paryškinimas,​ kuomet skiriasi nuo tiekėjo kortelėje esančio apmok. term.** - jei tiekėjo kortelėje nurodytas kitas apmokėjimo terminas nei sąskaitoje apmokėjimo terminas sąskaitoje bus paryškinamas. 
 +  * **Nustatytas WIP** - jei nustatymas Taip WIP automatiškai bus pažymėtas visose užpildytose eilutėse.  
 +  * **Išankstinis apmokėjimas privalo būti pasirinktas iš išanks. apmok. sąrašo** - Išankstinis apmokėjimas privalo būti pasirinktas iš išankstinių apmokėjimų sąrašo 
 +  * **Dokumento eilutėje atvaizduojami buh. sąskaitos laukai** - buhalterinių sąskaitų laukai gali būti atvaizduojami pirkimo sąskaitoje,​ įskaitant papildomus laukus. Galima pakeisti stulpelio pavadinimą (Antraštė) ir plotį pasirenkant sąskaitos laukus.  
 + 
 +{{ :​lt:​stulpeliu_pasirinkimas2.png |}} 
 +==== 12.1. Buhalterinių sąskaitų laukų atvaizdavimo pavyzdys ==== 
 + 
 + 
 + 
 +**Dokumento eilutėje atvaizduojami buh. sąskaitos laukai** yra asmeninis nustatymas, todėl kiekvienas vartotojas gali pasirinkti skirtingus laukelius. Taip pat galima keisti laukelio pavadinimą bei plotį. 
 + 
 +{{ :​lt:​antrastes_pasirinkimas.png |}} 
 + 
 +  * **Korespondencijos objektas** - objektas, kuris sąskaitoje pažymėtas kaip korespondencijos objektas, po sąskaitos patvirtinimo bus atvaizduojamas korespondencijoje. 
 + 
 +{{ :​lt:​korespondencijos_objektas.png |}} 
 + 
 +  * **Objektas** - Gali būti naudojamas, kaip priminimas kokie objekto lygiai turi būti naudojami su šia buhalterine sąskaita. 
 + 
 +{{ :​lt:​privalomi_objektai.png |}} 
 + 
 +  * **Koresponduojanti sąskaita** - jei pirkimo sąskaitą reikia išskaidyti į laiko, galima matyti ar buh. sąskaita turi užpildytą koresponduojančią sąskaitą, kuri reikalinga, norint sąskaitą išskaidyti į laikotarpius. 
 + 
 +{{ :​lt:​korespond_saskaita.png |}} 
 + 
 +  * **Sąskaitos papildomi duomenų laukai** - gali būti naudojamas kaip priminimas, į ką atkreipti dėmesį, kokius finansinius receptus naudoti ir kita. 
 + 
 +{{ :​lt:​priminimas5.png |}} 
 + 
 +===== 13. Pirkimo SF suma su išskaidytu PVM ===== 
 + 
 +Pirkimo SF PVM galima išskaidyti proporciškai ir taikyti norimą PVM dalį. PVM tarife laukelyje **PIRKIMO PVM PROPORCIJA** nurodomas dydis, kuris bus pritaikytas skaičiuojnt PVM, o laukelyje **PR PVM SĄSKAITA** galima nusirodyti nepridėtos PVM sumos buh. sąskaitą. 
 + 
 +Suvedame pirkimo sąskaitą įprastu būdu, tuomet pasirenkame PVM tarifą su nurodyta proporcija. Sistema automatiškai perskaičiuoja pirkimo ir PVM sumas bei atsiranda nauji laukai: **Orig. suma** ir **Orig. PVM**. 
 + 
 +{{ :​lt:​sf_pvm.png |}} 
 + 
 +Kai skaidome ir mažiname pirkimo PVM, likutis prisideda prie pirkimo sumos. 
 + 
 +  * **Orig. suma** – pradinė sąskaitos suma (pvz. 100). 
 +  * **Orig. PVM** – PVM apskaičiuotas nuo pradinės sąskaitos sumos (pvz. 100*0,​21=21). 
 +  * **PVM suma** – apskaičiuota PVM suma pagal nurodytą proporciją nuo pradinės PVM sumos (nuo Orig. PVM). (pvz. 21*0,​75=15.75). 
 +  * **Be PVM** – suma pradinės vertės (Orig. suma) ir likutis PVM sumos. (pvz. 100 + (21*0,25) = 105.25). 
  
 Nuorodos: Nuorodos:
Linija 139: Linija 278:
   * [[lt:​or_aru_arved|Pirkimo sąskaitos]]   * [[lt:​or_aru_arved|Pirkimo sąskaitos]]
   * [[lt:​yld_inventar|Turtas]]   * [[lt:​yld_inventar|Turtas]]
 +  * [[lt:​pirkimas_lizingu|Pirkimas lizingu]]
 +  * [[lt:​atskaitingi|Atskaitingi asmenys]]
 +
 +
 +
  
lt/or_arve.txt · Keista: 2023/07/11 16:06 vartotojo simona