Kasutaja tarvikud

Lehe tööriistad



lt:mr_arve

Skirtumai

Čia matote skirtumus tarp pasirinktos versijos ir esamo dokumento.

Lõlita võrdlemise vaatele

Both sides previous revision Previous revision
Next revision
Previous revision
lt:mr_arve [2019/10/11 11:45]
karolis
lt:mr_arve [2023/07/11 16:10] (esamas)
simona
Linija 6: Linija 6:
  
 Norėdami sukurti naują pardavimo sąskaitą – faktūrą, eikite: Norėdami sukurti naują pardavimo sąskaitą – faktūrą, eikite:
-PARDAVIMAI ​-> DOKUMENTAI ​-> Sąskaitos. Spauskite F2 arba mygtuką "​F2-naujas"​.+PARDAVIMAIDOKUMENTAISąskaitos. Spauskite F2 arba mygtuką "​F2-naujas"​.
  
 Dokumentas sudarytas iš dviejų dalių: Dokumentas sudarytas iš dviejų dalių:
Linija 14: Linija 14:
 Sąskaitų dokumentai yra dviejų rūšių: ​ Sąskaitų dokumentai yra dviejų rūšių: ​
  
-  - keičianti sandėlio kiekius. Viršutinėje dokumento dalyje uždėjus varnelę „keisti sand. kiekius“ ir patvirtinus pardavimo sąskaitos dokumentą prekės „nusirašys“ nuo sandėlio. +  - keičianti sandėlio kiekius ​- viršutinėje dokumento dalyje uždėjus varnelę „keisti sand. kiekius“ ir patvirtinus pardavimo sąskaitos dokumentą prekės „nusirašys“ nuo sandėlio; 
-  - nekeičianti. Jei varnelė neuždėta - toks dokumentas nedaro įtakos sandėlio kiekiams.+  - nekeičianti ​sandėlio kiekių - jei varnelė neuždėta - toks dokumentas nedaro įtakos sandėlio kiekiams.
  
 Viršutinėje dalyje reikia užpildyti šiuos laukus: Viršutinėje dalyje reikia užpildyti šiuos laukus:
-  * Sąskaita – sąskaitos numeris - sistema duoda kitą eilės ​tvarka, po to, kai dokumentas pirmą kartą išsaugomas;​+  * Sąskaita – sąskaitos numeris - sistema duoda kitą eilės ​tvarką, po to, kai dokumentas pirmą kartą išsaugomas;​
   * Pirkėjas - spustelėkite pelytės kairiuoju klavišu 2 kartus ir pasirinkite iš sąrašo, jei pirkėjo sąraše nėra, sąrašas papildomas spaudžiant „F2-naujas“;​   * Pirkėjas - spustelėkite pelytės kairiuoju klavišu 2 kartus ir pasirinkite iš sąrašo, jei pirkėjo sąraše nėra, sąrašas papildomas spaudžiant „F2-naujas“;​
   * Sąskaitos data - dokumento data;   * Sąskaitos data - dokumento data;
Linija 44: Linija 44:
 Sąskaitą galima sukurti ir iš užsakymo dokumento. Sąskaitą galima sukurti ir iš užsakymo dokumento.
  
 +
 +:?:Kaip atlikti sąskaitos su daug eilučių importą skaitykite [[https://​wiki.directo.ee/​lt/​hooldus#​saskaitos_importas_su_daug_eiluciu|čia]].
 +
 +:?:Kaip įvesti sąskaitą kita valiuta skaitykite [[https://​wiki.directo.ee/​lt/​valiutos_operacijos#​pardavimo_saskaitos_ivedimas|čia]]
 +
 +===== Apmokėjimo grafikas ===== 
 +
 +Pardavimo sąskaitoje galima suvesti apmokėjimo grafiką.
 +
 +Sąskaitoje kairiuoju pelės klavišu du kartus paspaudžiame ant žodžio **Apmok. term.**
 +
 +{{ :​lt:​apmokejimo_grafikas.png |}}
 +
 +Atsidariusiame naujame lange suvedame datas, kada bus gauti apmokėjimai,​ ir įrašome procentus arba sumą (suvedus procentus programa automatiškai paskaičiuos kokia tai bus suma, ir atvirkščiai jei suvesime sumą programa paskaičiuos procentus).
 +
 +Norint, kad suvesta suma arba procentai nepakistų suvedus naują eilutę galima ant sumos arba procentų paspausti kairiu pelės klavišu du kartus. Skaičius pasiryškins ir vedant kitas eilutes nepasikeis.
 +
 +{{ :​lt:​paryskinimas.png |}}
 ===== Pardavimo sąskaitų faktūrų kreditavimas =====  ===== Pardavimo sąskaitų faktūrų kreditavimas ===== 
  
Linija 131: Linija 149:
 {{ :​lt:​sf_nuo_uzsakymo.png?​nolink |}} {{ :​lt:​sf_nuo_uzsakymo.png?​nolink |}}
  
-Naujai sukurtame sąskaitos dokumente matysite ryšsu sujusiu ​dakymo ​dokumentu.+Naujai sukurtame sąskaitos dokumente matysite ryšį su susijuiu ​sakymo ​dokumentu.
  
 {{ :​lt:​sf_nuo_uzsakymo_2_.png?​nolink |}} {{ :​lt:​sf_nuo_uzsakymo_2_.png?​nolink |}}
Linija 151: Linija 169:
 Directo sistemoje galima išrašyti sąskaitas iš išteklio dokumento. Directo sistemoje galima išrašyti sąskaitas iš išteklio dokumento.
  
-:?: Išteklyje gali būti nurodyti skirtingi pirkėjai. Kuriant sąskaitas - kiekvineam ​pirkėjui sukurs ​atskirą.+:?: Išteklyje gali būti nurodyti skirtingi pirkėjai. Kuriant sąskaitas - kiekvienam ​pirkėjui sukurs ​atskira.
  
 Norint sukurti sąskaitas - išteklio dokumente reikia spausti mygtuką SĄSKAITA. Norint sukurti sąskaitas - išteklio dokumente reikia spausti mygtuką SĄSKAITA.
Linija 159: Linija 177:
 Užpildžius norimus parametrus spauskite mygtuką SUKURTI. Sistema ekrane atvaizduos sukurtų sąskaitų numerius, ant kurių spaudžiant galite patekti į sąskaitos dokumentą. Užpildžius norimus parametrus spauskite mygtuką SUKURTI. Sistema ekrane atvaizduos sukurtų sąskaitų numerius, ant kurių spaudžiant galite patekti į sąskaitos dokumentą.
 {{ :​lt:​res_sf2.png |}} {{ :​lt:​res_sf2.png |}}
 +
 +===== Tarpinės sumos eilutėse =====
 +
 +Tarpinė suma leidžia vartotojui susumuoti pardavimo dokumento sumas iki pasirinktos eilutės. Tarpinės sumos skaičiavimo funkcijos yra pardavimo pasiūlymo, užsakymo ir sąskaitos dokumentuose. Tarpinės sumos taip pat atvaizduojamos susijusiuose dokumentuose,​ pavyzdžiui,​ jei užsakyme išsaugojote tarpines sumas ir vėliau kūrėte sąskaitos dokumentą, sumos persikels ir į sąskaitą.
 +
 +
 +Tarpinė suma atvaizduojama prie paskutinėje norimoje eilutėje. Norint pamatyti tarpinę sumą, stulpelyje "​Tarpinė suma" 2 kartus kliktelime pelyte (//​double-click//​). ​
 +
 +{{ :​lt:​tarpines_sumos.png?​nolink |}}
 +
 +Jei keičiate eilutės sumą ar kiekį jau sumuotose eilutėse, taip pat atsinaujina ir tarpinė suma.
 +
 +{{ :​lt:​tarpines_sumos_2.png?​nolink |}}
 +
 +Jei pridėsite arba pašalinsite eilutę, atitinkamai pasikeis ir tarpinė suma.
 +
 +{{ :​lt:​tarpines_sumos_3.png?​nolink |}}
 +
 +:?: Norėdami pašalinti tarpinę sumą, du kartus paspauskite pelyte ant jos (//​double-click//​). Norėdami ištrinti visas tarpines sumas galite paspausti ant sulpelio pavadinimo.
 +
 +:?: Tarpinės sumos taip pat gali būti atvaizduojamos ir atspausdintuose dokumentuose. Jei reikalingos korekcijos spausdinimo formose, prašome susisiekti el. paštu [[pagalba@directo.lt]].
 +
 +===== E-sąskaitos siuntimas =====
 +
 +Norint, kad į kitą duomenų bazę išsisiųstų pardavimo sąskaitos xml + PDF, Jums reikia eiti: NUSTATYMAI -> ASMENINIAI NUSTATYMAI -> VARTOTOJAS -> **Siųsti kaip prisegtuką**:​
 +
 +{{ :​lt:​esasakaita_pdf.png |}}
 +
 +Įjungus aprašytą nustatymą, reikia susirasti sąskaitą, kurią norėsite išsiųsti: PARDAVIMAI -> DOKUMENTAI -> **SĄSKAITOS**. Atsidarius sąskaitą, spausti mygtuką **EL. PAŠTAS**:
 +
 +{{ :​lt:​siuntimaspdf.png |}}
 +
 +Atsidarius siuntimo langui, į laukelį **KAM** įrašoma duomenų bazės į kurią bus siunčiamas el. paštas: **duombaze_lt@data.directo.ee** ir spaužiama **SIŲSTI**:​
 +
 +{{ :​lt:​laiskas_pdf.png |}}
 +
 +Kitoje duomenų bazėje atsiųstą dokumentą reikia ieškoti: BENDRAS -> DOKUMETAI -> **DOKUMENTŲ TRANSPORTAS**.
 +Susiradus dokumentą bus matomas dokumento PDF. Nuo dokumento transporto galima toliau kurti kitą dokumentą, pvz. pirkimo sąskaitą:
 +
 +{{ :​lt:​dokumentutrasnportas.png |}}
 +
 +===== Savikaina sąskaitoje =====
 +
 +Jei sąskaita yra su varnele Keisti sandėlio kiekį savikaina įrašoma pagal tai koks sandID nusirašo su sąskaita. ​
 +
 +{{ :​lt:​screenshot_16666.png |}}
 +
 +Jei sąskaita yra be varnelės Keisti sandėlio kiekį (naudojate pristatymus) savikainos įkėlimas priklauso nuo nustatymo NUSTATYMAI - PAGRINDINIAI NUSTATYMAI - PARDAVIMŲ NUSTATYMAI - Tvirtinant nekeičiamą sandėlio kiekio sąskaitą, perskaičiuojamas GP pagal
 +
 +  * **Ne** - kuriant sąskaitą savikaina įsikelia iš užsakymo.
 +Jei užsakyme ir pristatyme skiriasi savikainos, sąskaitoje bus atvaizduojama užsakymo savikaina.
 +
 +{{ :​lt:​1235.png |}}
 +
 +
 +  * **Sandėlio kainos** - savikaina atvaizduojama pagal SandID parinktą sąskaitos eilutėje.
 +Jei SandID sąskaitoje nebus nurodytas savikaina įsikels 0.
 +
 +{{ :​lt:​95132.png |}}
 +  * **Susiję pristatymai** - pristatyme nurodyta savikaina persikels į sąskaitą, kuri nurodyta pristatyme.
 +Jei nuo užsakymo išrašoma tiesioginė sąskaita, poto padaromas pristatymas. Sąskaitoje savikaina bus 0. Padarius pristatymą sąskaitos savikaina nepasikeis, nes pristatyme neįsirašys ​ sąskaitos numeris (pristatymas nebus susijęs su sąskaita).
 +
 +{{ :​lt:​1237.png |}}
 +
 +  * **Pristatymai** - pristatymas turi turėti sąskaitos numerį arba būti tuščias.
 +Tokiu atvėju savikaina sąskaitoje bus tokia pat kaip ir pristatyme.
 +
 +{{ :​lt:​1236.png |}}
 +
 +  * **Grąžinimai** - savikaina į sąskaitą įsikels iš pristatymų,​ kurie susiję su sąskaitos užsakymu.
 +Jei pristatyme sąskaitos laukelis bus tuščias sąskaitoje savikaina bus atvaizduojama iš pristatymo.
 +Jei yra vienas pristatymas ir kelios sąskaitos, visose sąskaitose bus atvaizduota savikaina iš pristatymo (nepaisant to, kad pristatyme įrašyta tik viena sąskaita).
 +Kuriant tiesioginę sąskaitą savikaina į sąskaitą įsikelia 0. Kai užsakymui atliekamas pristatymas sąskaitoje savikaina pasikeičia pagal pristatymo savikainą.
 +
 +===== Sąskaita nepasitvirtina dėl sandėlio kiekio =====
 +
 +Tam, kad galėtumėte patvirtinti pardavimo sąskaitą, reikiamą prekės likutį turite turėti dokumento datai. Taip pat, tą patį reikiamą likutį (su tuo pačiu sandID) turite turėti šiandienai,​ t.y. dokumento tvirtinimo datai.
 +
 +{{ :​lt:​55558963.png |}}
 +
 +
 +Jei prekė su reikiamu SandID išjudėjo su vėlesniais dokumentais jo negalėsite panaudoti.
 +
 +{{ :​lt:​753951.png |}}
 +
 +:!: Norint panaudoti būten reikiamą sandID, pvz. 3, turite atsitvirtinti dokumentus nuo naujausio iki seniausio. O patvirtinti - nuo seniausio iki naujausio dokumento.
 +
  
  
Linija 166: Linija 271:
     * [[lt:​leping|Sutartys]]     * [[lt:​leping|Sutartys]]
     * [[lt:​saskaitu_siuntimas_el.pastu|Sąskaitų siuntimas el.paštu]]     * [[lt:​saskaitu_siuntimas_el.pastu|Sąskaitų siuntimas el.paštu]]
 +    * [[lt:​tell_tellimus|Pardavimo užsakymai]]
 +    * [[lt:​pakk_pakkumine|Pardavimo pasiūlymai]]
 +
 +
 +
lt/mr_arve.1570783539.txt.gz · Keista: 2019/10/11 11:45 vartotojo karolis