Kasutaja tarvikud

Lehe tööriistad



lt:mr_arve

Skirtumai

Čia matote skirtumus tarp pasirinktos versijos ir esamo dokumento.

Lõlita võrdlemise vaatele

Both sides previous revision Previous revision
Next revision
Previous revision
Last revision Both sides next revision
lt:mr_arve [2020/04/24 16:42]
modesta [Tarpinės sumos eilutėse]
lt:mr_arve [2023/07/04 15:21]
simona [Naujas pardavimų sąskaitos dokumentas]
Linija 6: Linija 6:
  
 Norėdami sukurti naują pardavimo sąskaitą – faktūrą, eikite: Norėdami sukurti naują pardavimo sąskaitą – faktūrą, eikite:
-PARDAVIMAI ​-> DOKUMENTAI ​-> Sąskaitos. Spauskite F2 arba mygtuką "​F2-naujas"​.+PARDAVIMAIDOKUMENTAISąskaitos. Spauskite F2 arba mygtuką "​F2-naujas"​.
  
 Dokumentas sudarytas iš dviejų dalių: Dokumentas sudarytas iš dviejų dalių:
Linija 18: Linija 18:
  
 Viršutinėje dalyje reikia užpildyti šiuos laukus: Viršutinėje dalyje reikia užpildyti šiuos laukus:
-  * Sąskaita – sąskaitos numeris - sistema duoda kitą eilės ​tvarka, po to, kai dokumentas pirmą kartą išsaugomas;​+  * Sąskaita – sąskaitos numeris - sistema duoda kitą eilės ​tvarką, po to, kai dokumentas pirmą kartą išsaugomas;​
   * Pirkėjas - spustelėkite pelytės kairiuoju klavišu 2 kartus ir pasirinkite iš sąrašo, jei pirkėjo sąraše nėra, sąrašas papildomas spaudžiant „F2-naujas“;​   * Pirkėjas - spustelėkite pelytės kairiuoju klavišu 2 kartus ir pasirinkite iš sąrašo, jei pirkėjo sąraše nėra, sąrašas papildomas spaudžiant „F2-naujas“;​
   * Sąskaitos data - dokumento data;   * Sąskaitos data - dokumento data;
Linija 44: Linija 44:
 Sąskaitą galima sukurti ir iš užsakymo dokumento. Sąskaitą galima sukurti ir iš užsakymo dokumento.
  
 +
 +Kaip atlikti sąskaitos su daug eilučių importą, skaitykite [[https://​wiki.directo.ee/​lt/​hooldus#​saskaitos_importas_su_daug_eiluciu|čia]].
 +
 +===== Apmokėjimo grafikas ===== 
 +
 +Pardavimo sąskaitoje galima suvesti apmokėjimo grafiką.
 +
 +Sąskaitoje kairiuoju pelės klavišu du kartus paspaudžiame ant žodžio **Apmok. term.**
 +
 +{{ :​lt:​apmokejimo_grafikas.png |}}
 +
 +Atsidariusiame naujame lange suvedame datas, kada bus gauti apmokėjimai,​ ir įrašome procentus arba sumą (suvedus procentus programa automatiškai paskaičiuos kokia tai bus suma, ir atvirkščiai jei suvesime sumą programa paskaičiuos procentus).
 +
 +Norint, kad suvesta suma arba procentai nepakistų suvedus naują eilutę galima ant sumos arba procentų paspausti kairiu pelės klavišu du kartus. Skaičius pasiryškins ir vedant kitas eilutes nepasikeis.
 +
 +{{ :​lt:​paryskinimas.png |}}
 ===== Pardavimo sąskaitų faktūrų kreditavimas =====  ===== Pardavimo sąskaitų faktūrų kreditavimas ===== 
  
Linija 131: Linija 147:
 {{ :​lt:​sf_nuo_uzsakymo.png?​nolink |}} {{ :​lt:​sf_nuo_uzsakymo.png?​nolink |}}
  
-Naujai sukurtame sąskaitos dokumente matysite ryšsu sujusiu ​dakymo ​dokumentu.+Naujai sukurtame sąskaitos dokumente matysite ryšį su susijuiu ​sakymo ​dokumentu.
  
 {{ :​lt:​sf_nuo_uzsakymo_2_.png?​nolink |}} {{ :​lt:​sf_nuo_uzsakymo_2_.png?​nolink |}}
Linija 151: Linija 167:
 Directo sistemoje galima išrašyti sąskaitas iš išteklio dokumento. Directo sistemoje galima išrašyti sąskaitas iš išteklio dokumento.
  
-:?: Išteklyje gali būti nurodyti skirtingi pirkėjai. Kuriant sąskaitas - kiekvienam pirkėjui sukurs ​atskirą.+:?: Išteklyje gali būti nurodyti skirtingi pirkėjai. Kuriant sąskaitas - kiekvienam pirkėjui sukurs ​atskira.
  
 Norint sukurti sąskaitas - išteklio dokumente reikia spausti mygtuką SĄSKAITA. Norint sukurti sąskaitas - išteklio dokumente reikia spausti mygtuką SĄSKAITA.
Linija 162: Linija 178:
 ===== Tarpinės sumos eilutėse ===== ===== Tarpinės sumos eilutėse =====
  
-Tarpinė suma leidžia vartotojui susumuoti pardavimo dokumento sumas iki pasirinktos eilutės. Tarpinės sumos skaičiavimo funkcijos yra pardavimo pasiūlymo, užsakymo ir sąskaitos dokumentuose. Tarpinės sumos taip pat atvaizduojamos susijusiuose dokumentuose,​ pavyzdžiui,​ jei užsakyme išsaugojote tarpines sumas ir vėliau kūrėte sąskaitos dokumentą, sumos persikėls ​ir į sąskaitą.+Tarpinė suma leidžia vartotojui susumuoti pardavimo dokumento sumas iki pasirinktos eilutės. Tarpinės sumos skaičiavimo funkcijos yra pardavimo pasiūlymo, užsakymo ir sąskaitos dokumentuose. Tarpinės sumos taip pat atvaizduojamos susijusiuose dokumentuose,​ pavyzdžiui,​ jei užsakyme išsaugojote tarpines sumas ir vėliau kūrėte sąskaitos dokumentą, sumos persikels ​ir į sąskaitą.
  
  
Linija 177: Linija 193:
 {{ :​lt:​tarpines_sumos_3.png?​nolink |}} {{ :​lt:​tarpines_sumos_3.png?​nolink |}}
  
-:?: Norėdami pašalinti tarpinę sumą, du kartus paspauskite ​ant pelyte jos (//​double-click//​). Norėdami ištrinti visas tarpinse ​sumas galite paspausti ant sulpelio pavadinimo.+:?: Norėdami pašalinti tarpinę sumą, du kartus paspauskite pelyte ​ant jos (//​double-click//​). Norėdami ištrinti visas tarpines ​sumas galite paspausti ant sulpelio pavadinimo.
  
 :?: Tarpinės sumos taip pat gali būti atvaizduojamos ir atspausdintuose dokumentuose. Jei reikalingos korekcijos spausdinimo formose, prašome susisiekti el. paštu [[pagalba@directo.lt]]. :?: Tarpinės sumos taip pat gali būti atvaizduojamos ir atspausdintuose dokumentuose. Jei reikalingos korekcijos spausdinimo formose, prašome susisiekti el. paštu [[pagalba@directo.lt]].
 +
 +===== E-sąskaitos siuntimas =====
 +
 +Norint, kad į kitą duomenų bazę išsisiųstų pardavimo sąskaitos xml + PDF, Jums reikia eiti: NUSTATYMAI -> ASMENINIAI NUSTATYMAI -> VARTOTOJAS -> **Siųsti kaip prisegtuką**:​
 +
 +{{ :​lt:​esasakaita_pdf.png |}}
 +
 +Įjungus aprašytą nustatymą, reikia susirasti sąskaitą, kurią norėsite išsiųsti: PARDAVIMAI -> DOKUMENTAI -> **SĄSKAITOS**. Atsidarius sąskaitą, spausti mygtuką **EL. PAŠTAS**:
 +
 +{{ :​lt:​siuntimaspdf.png |}}
 +
 +Atsidarius siuntimo langui, į laukelį **KAM** įrašoma duomenų bazės į kurią bus siunčiamas el. paštas: **duombaze_lt@data.directo.ee** ir spaužiama **SIŲSTI**:​
 +
 +{{ :​lt:​laiskas_pdf.png |}}
 +
 +Kitoje duomenų bazėje atsiųstą dokumentą reikia ieškoti: BENDRAS -> DOKUMETAI -> **DOKUMENTŲ TRANSPORTAS**.
 +Susiradus dokumentą bus matomas dokumento PDF. Nuo dokumento transporto galima toliau kurti kitą dokumentą, pvz. pirkimo sąskaitą:
 +
 +{{ :​lt:​dokumentutrasnportas.png |}}
 +
 +===== Savikaina sąskaitoje =====
 +
 +Jei sąskaita yra su varnele Keisti sandėlio kiekį savikaina įrašoma pagal tai koks sandID nusirašo su sąskaita. ​
 +
 +{{ :​lt:​screenshot_16666.png |}}
 +
 +Jei sąskaita yra be varnelės Keisti sandėlio kiekį (naudojate pristatymus) savikainos įkėlimas priklauso nuo nustatymo NUSTATYMAI - PAGRINDINIAI NUSTATYMAI - PARDAVIMŲ NUSTATYMAI - Tvirtinant nekeičiamą sandėlio kiekio sąskaitą, perskaičiuojamas GP pagal
 +
 +  * **Ne** - kuriant sąskaitą savikaina įsikelia iš užsakymo.
 +Jei užsakyme ir pristatyme skiriasi savikainos, sąskaitoje bus atvaizduojama užsakymo savikaina.
 +
 +{{ :​lt:​1235.png |}}
 +
 +
 +  * **Sandėlio kainos** - savikaina atvaizduojama pagal SandID parinktą sąskaitos eilutėje.
 +Jei SandID sąskaitoje nebus nurodytas savikaina įsikels 0.
 +
 +{{ :​lt:​95132.png |}}
 +  * **Susiję pristatymai** - pristatyme nurodyta savikaina persikels į sąskaitą, kuri nurodyta pristatyme.
 +Jei nuo užsakymo išrašoma tiesioginė sąskaita, poto padaromas pristatymas. Sąskaitoje savikaina bus 0. Padarius pristatymą sąskaitos savikaina nepasikeis, nes pristatyme neįsirašys ​ sąskaitos numeris (pristatymas nebus susijęs su sąskaita).
 +
 +{{ :​lt:​1237.png |}}
 +
 +  * **Pristatymai** - pristatymas turi turėti sąskaitos numerį arba būti tuščias.
 +Tokiu atvėju savikaina sąskaitoje bus tokia pat kaip ir pristatyme.
 +
 +{{ :​lt:​1236.png |}}
 +
 +  * **Grąžinimai** - savikaina į sąskaitą įsikels iš pristatymų,​ kurie susiję su sąskaitos užsakymu.
 +Jei pristatyme sąskaitos laukelis bus tuščias sąskaitoje savikaina bus atvaizduojama iš pristatymo.
 +Jei yra vienas pristatymas ir kelios sąskaitos, visose sąskaitose bus atvaizduota savikaina iš pristatymo (nepaisant to, kad pristatyme įrašyta tik viena sąskaita).
 +Kuriant tiesioginę sąskaitą savikaina į sąskaitą įsikelia 0. Kai užsakymui atliekamas pristatymas sąskaitoje savikaina pasikeičia pagal pristatymo savikainą.
 +
 +===== Sąskaita nepasitvirtina dėl sandėlio kiekio =====
 +
 +Tam, kad galėtumėte patvirtinti pardavimo sąskaitą, reikiamą prekės likutį turite turėti dokumento datai. Taip pat, tą patį reikiamą likutį (su tuo pačiu sandID) turite turėti šiandienai,​ t.y. dokumento tvirtinimo datai.
 +
 +{{ :​lt:​55558963.png |}}
 +
 +
 +Jei prekė su reikiamu SandID išjudėjo su vėlesniais dokumentais jo negalėsite panaudoti.
 +
 +{{ :​lt:​753951.png |}}
 +
 +:!: Norint panaudoti būten reikiamą sandID, pvz. 3, turite atsitvirtinti dokumentus nuo naujausio iki seniausio. O patvirtinti - nuo seniausio iki naujausio dokumento.
 +
 +
  
 ---- ----
lt/mr_arve.txt · Keista: 2023/07/11 16:10 vartotojo simona