Čia yra sena dokumento versija!
Norėdami įvesti skolų tiekėjams likučius, eikite: PAGRINDINIS MENIU → PIRKIMAI → DOKUMENTAI → PIRKIMO SĄSKAITOS.
Spauskite F2 arba mygtuką „F2-naujas“.
Viršutinėje dalyje reikia užpildyti šiuos laukus:
Apatinėje dalyje reikia užpildyti laukus:
Norėdami įvesti išankstinių apmokėjimų tiekėjams likučius, eikite: PAGRINDINIS MENIU → PIRKIMAI → DOKUMENTAI → APMOKĖJIMAI
Spauskite F2 arba mygtuką „F2-naujas“.
Viršutinėje dalyje reikia užpildyti šiuos laukus:
Apatinėje dalyje reikia užpildyti šiuos laukus:
Įsitikinę, kad dokumentas užpildytas teisingai, jį reikia patvirtinti, spaudžiant mygtuką „patvirtinti“ ir tada iš karto mygtuką „išsaugoti“.
Norėdami įvesti skolų tiekėjams likučius, eikite: PAGRINDINIS MENIU → PARDAVIMAI → DOKUMENTAI → SĄSKAITOS.
Spauskite F2 arba mygtuką „F2-naujas“.
Viršutinėje dalyje reikia užpildyti šiuos laukus:
Apatinėje dalyje reikia užpildyti laukus:
Įsitikinę, kad dokumentas užpildytas teisingai, jį reikia patvirtinti, spaudžiant mygtuką „patvirtinti“ ir tada iš karto mygtuką „išsaugoti“.
Norėdami įvesti išankstinių apmokėjimų tiekėjams likučius, eikite: PAGRINDINIS MENIU → PARDAVIMAI → DOKUMENTAI → PINIGŲ GAVIMAI.
Spauskite F2 arba mygtuką „F2-naujas“.
Viršutinėje dalyje reikia užpildyti šiuos laukus:
Apatinėje dalyje reikia užpildyti šiuos laukus:
Įsitikinę, kad dokumentas užpildytas teisingai, jį reikia patvirtinti, spaudžiant mygtuką „patvirtinti“ ir tada iš karto mygtuką „išsaugoti“.
Norėdami įvesti didžiosios knygos likučius, eikite: PAGRINDINIS MENIU → FINANSAI → DOKUMENTAI → KORESPONDENCIJOS.
Spauskite F2 arba mygtuką „F2-naujas“.
Viršutinėje dalyje reikia užpildyti šiuos laukus:
Apatinėje dalyje reikia užpildyti laukus:
Vedant sandėlio, pirkėjų skolų, pirkėjų išankstinių, tiekėjų skolų bei tiekėjų išankstinių likučius - nurodykite tas pačias tarpinės buhalterines sąskaitas, kurias naudojote vedant analitinius skolų dokumentus:
Viską užpildžius nepamirškite išsaugot dokumento.
Ar teisingai suveisti likučiai - galite pasitikrinti didžiosios knygos ataskaitoje. Naudotose tarpinėse buhalterinėse sąskaitose balansas turi būti 0.