Kasutaja tarvikud

Lehe tööriistad



lt:ladu_aru_sisse

Skirtumai

Čia matote skirtumus tarp pasirinktos versijos ir esamo dokumento.

Lõlita võrdlemise vaatele

Next revision
Previous revision
lt:ladu_aru_sisse [2020/05/18 17:09]
modesta sukurtas
lt:ladu_aru_sisse [2020/08/26 16:22] (esamas)
ieva [Pirkimo kontrolė]
Linija 1: Linija 1:
 +=====Prekių priėmimas į sandėlį=====
 +
 +Ataskaitoje pateikiama informacija apie prekių priėmimus į sandėlį. Naudojantis ataskaita galime lengviau administruoti:​ nepatvirtintus prekių priėmimo dokumentus, masiniu būdu atlikti dokumentų patvirtinimą,​ sutikrinti ar yra tiekėjų sąskaitos, užregistruoti jungtinę sąskaitą ar atskiras sąskaitas kiekvienam dokumentui. ​
 +
 +
 +===Prekių priėmimo (pajamavimo) ataskaita===
 +
 +SANDĖLIS -> ATASKAITOS -> PREKIŲ PRIĖMIMAS Į SANDĖLĮ.
 +
 +Ataskaitoje informacija pateikiama iš prekių priėmimo dokumentų duomenų (patvirtintų ir nepatvirtintų). Ataskaitos filtrai pasirenkami pagal poreikį, o pagrindiniai filtrai yra šie (pav. pažymėta raudonai): ​
 +
 +   * **Laikotarpis** - prekių priėmimo dokumento registravimo data;
 +   * **Sandėlis** - į kokį sandėlį buvo pajamuotos prekės priimant prekes;
 +   * **Tiekėjas**;​
 +   * **Būklė** - prekių priėmimo dokumento būklė (visi, patvirtinti,​ nepatvirtinti);​
 +   * **Prekė** - pagal poreikį, jei ataskaitoje norime analizuoti konkrečios prekės priėmimus;
 +
 +
 +Ataskaitoje galime pridėti papildomus ataskaitos stulpelius, stulpelio pasirinkimą pažymint varnele (pav. pažymėta žaliai) ​
 +
 +{{:​lt:​priemimo_ataskaita.png|}}
 +
 +:?: Naudinga informacija apie pasirenkamus papildomus ataskaitos stulpelius:
 +  * Rodyti eilutes - ataskaita detalizuojama priėmimo dokumento eilučių lygmeniu, t.y. detalizuojama kokios prekės buvo priimtos į sandėlį su tuo konkrečiu prekių priėmimo dokumentu;
 +  * Pirkimo užsakymas - ataskaitoje pridedamas papildomas stulpelis //Pirkimo užsakymas//,​ nurodomas užsakymo numeris susijęs su prekių priėmimu. Užsakymo numeris yra nuorodos tipo, t.y. paspaudus ant užsakymo numerio atidaromas užsakymo dokumentas;
 +
 +:?: Ataskaitos duomenis galima sugrupuoti (susumuoti) pagal pasirinktą pažymį:
 +{{:​lt:​priem_is_viso.png|}}
 +
 +
 +
 +===Prekių priėmimo tvirtinimas===
 +
 +Prekių priėmimo į sandėlį ataskaitoje galime atskirai ar masiniu būdu patvirtinti priėmo dokumentą/​us: ​
 +
 +1) išsifiltruojame dokumentus su būkle //​Nepatvirtinti//​. Papildomai pagal poreikį naudojami kiti filtrai (laikotarpis,​ tiekėjas ir pan.);
 +
 +2) susižymime dokumentus, kuriuos norite patvirtinti;​
 +
 +3) spaudžiame mygtuką "​Patvirtinti priėmimus"​
 +
 +{{:​lt:​priem_patvirtinimas.png|}}
 +
 +===Pirkimo kontrolė ===
 +  ​
 +Prekių priėmimo į sandėlį ataskaitoje galima kontroliuoti pirkimus, t.y. ar prekių priėmimas turi patvirtintą pirkimo sąskaitą, ar prekių priėmimo dokumento suma sutampa su pirkimo suma. Naudojamas filtras //(Pirkimo kontrolė)//,​ o loginis funkcionalumas pasirenkamas iš šio filtro sąrašo:
 +  * **skiriasi sumos** - prekių priėmimo dokumento suma nesutampa su pirkimo suma, arba/ir nėra registruoto pirkimo;
 +  * **be pirk. sąskaitų** - prekių priėmimas neturi pirkimo sąskaitos;
 +  * **iš dalies arba viršyta** - prekių priėmime yra pirkimas, tačiau sumos nesutampa;
 +  * **gerai** - prekių priėmimo dokumento suma sutampa ir pirkimo suma. 
 +  ​
 +{{:​lt:​pirk_kontrole.png|}}
 +  ​
 +===Pirkimo sąskaitos sukūrimas / Jungtinė pirkimo sąskaita===
 +
 +Prekių priėmimo į sandėlį ataskaitoje galima registruoti pirkimą atskiriems priėmimams ir registruoti vieną jungtinį pirkimą keliems priėmimams:​
 +
 +1) išsifiltruojame dokumentus su būkle //​Patvirtinti//​ ir// be pirk. sąskaitų//​ ar //sumos skiriasi//. Papildomai pagal poreikį naudojami kiti filtrai (laikotarpis,​ tiekėjas ir pan.);
 +
 +2) susižymime dokumentus, kuriems registruosite pirkimą;
 +
 +3a) "​Sukurti pirkimo sąskaitas"​ - sistema kiekvienam priėmimui sukurs atskirus pirkimus;
 +
 +3b) "​Sukurti jungtinę pirk. sąskaitą"​ - sistema visiems pažymėtiems priėmimams sukurs vieną pirkimą. ​
 +
 +{{:​lt:​pirk_jung_sk.png|}}
 +
 +
 +===Priėmimo dokumento būklės keitimas===
 +
 +Prekių priėmimo į sandėlį ataskaitoje galima priėmimo dokumento būklę pakeisti vienam dokumentui ar masiniu būdu pasirinktiems dokumentams neatverčiant pačio prekių priėmimo dokumento. Priėmimo dokumento būklės nėra sisteminės,​ klientas jas susikuria ir apsirašo programos nustatymuose ir gali būti naudojamos idividualiai pagal įmonės veiklos procesus:
 +
 +1) Išsifiltruojame dokumentus naudodamiesi ataskaitos filtrais pagal poreikį ir pažymėkite //​Redaguoti//;​
 +
 +2a) Būklės keitimas sužymėtiems priėmimams masiniu būdu. Susižymime dokumentus varnelėmis eilutės pradžioje ir pasirenkame į kokią būklę norime pakeisti būklę;
 +
 +2b) Būklės keitimas priėmimo dokumentui atskirai. Šiuo atveju eilutės pradžioje varnenelės nežymėti, o eilutėje Būklė stulpelyje parenkame į kokią būklę norime pakeisti;
 +
 +3) Spaudžiame "​Išsaugoti"​ ir po šio veiksmo naujai 2a ir 2b žingsniuose parinktos būklės pasikeis. ​
 +
 +
 +{{:​lt:​priem_bukle.png|}}
 +
 +
 +
  
  
-  * pajamavimų ataskaita 
-  * ar yra pirkimo sąskaita/​kam neišrašyta sąskaita 
-  * masiškai tvirtinti 
-  * Viena jungtinė sąskaita 
-  * atskiros sąskaitos 
lt/ladu_aru_sisse.1589810959.txt.gz · Keista: 2020/05/18 17:09 vartotojo modesta