Kasutaja tarvikud

Lehe tööriistad



lt:hooldus

Skirtumai

Čia matote skirtumus tarp pasirinktos versijos ir esamo dokumento.

Lõlita võrdlemise vaatele

Both sides previous revision Previous revision
Next revision
Previous revision
Next revision Both sides next revision
lt:hooldus [2019/06/13 16:48]
ugne
lt:hooldus [2020/07/23 09:44]
aurelija [Masinis eksportas]
Linija 1: Linija 1:
 ====== Aptarnavimo ataskaita ====== ====== Aptarnavimo ataskaita ======
 +
 +===== Tikrinimo ataskaitos =====
 +
 +==== Buh. sąskaitų, esančių korespondencijoje,​ nėra balanse ====
 +
 +Programa suteikia galimybę patikrinti tam tikrus duomenis sistemoje. Yra galimybė patikrinti:
 +
 +Buhalterinių sąskaitų, esančių korespondencijoje,​ nėra balanse - leidžia pamatyti buhalterines sąskaitas, kurių nėra balanse, bet kurios yra korespondencijose,​ tam reikia:
 +  * Pasirinkite laikotarpį,​ kurį tikrinsite;
 +  * Į laukelį Balansas pasirinkti reikšmę TAIP;
 +  * Sąskaitos su sumomis nėra įtrauktos į tam tikrą balansą.
 +
 +==== Buhalterinių sąskaitų, esančių korespondencijoje,​ nėra sąskaitų plane ====
 +
 +Ši ataskaita leidžia pamatyti buhalterinės sąskaitas, kurių nėra sąskaitų plane:
 +  * Pasirenkate laikotarpį,​ kurį tikrinsite;
 +  * Parodys sąskaitas, kurios yra korespondencijose,​ bet jų nėra sąskaitų plane.
 +
 +{{ :​lt:​buh._saskaitu_kuriu_nera_saskaitu_plane.png |}}
 +
 +==== Finansai ir skolos tiekėjams ====
 +
 +Finansai ir skolos tiekėjams - leidžia pamatyti skirtumus tarp sintetikos ir analitikos:
 +  * Pasirinkite laikotarpį,​ kurį tikrinsite;
 +  * Nurodykite skolos bei išankstinių sąskaitas;
 +
 +Skirt.1 - rodo skolos sąskaitos skirtumus, Skirt.2 - rodo išankstinių skirtumus.
 +
 +{{ :​lt:​finansai_ir_skolos_tiekejams.png |}}
 +
 +
 +==== Korespondencijos / dokumento buvimo tikrinimas ====
 +
 +Korespondencijos / dokumento buvimo tikrinimas - ši ataskaita randa dokumentus už pasirinktą laikotarpį be korespondencijų bei korespondencijas,​ kurios neturi dokumentų.
 +
 +{{ :​lt:​korespondencijos_dokumento_buvimo_tikrinimas.png |}}
 +
 +
 +==== Nekeičiančios sand. kiekio sąskaitos su sandėlio prekėmis ====
 +
 +Nekeičiančios sand. kiekio sąskaitos su sandėlio prekėmis - ši ataskaita randa sąskaitas, kuriose nėra varnelės Keisti sand. kiekius, bet yra naudojamos sandėlio prekės.
 +
 +{{ :​lt:​nekeiciancios_sand._kiekios_saskaitos_su_sandelio_prekemis.png |}}
 +
 +
 +==== Pardavimų sąskaitų ir buh. sąskaitų patikrinimas ====
 +
 +Pardavimų sąskaitų ir buh. sąskaitų patikrinimas - ši ataskaita leidžia patikrinti už pasirinktą atsiskaitymo laikotarpį mokesčių sąskaitas ir kodus, ataskaitoje taip pat nurodoma sąskaitos pvm suma.
 +
 +==== Pardavimų sąskaitų ir prekių pristatymo dokumentų kiekiai ====
 +
 +Jeigu norite pamatyti skirtumus tarp pristatyto ir išrašyto kiekio:
 +  * Pasirinkite laikotarpį,​ kurį tikrinsite;
 +  * Nurodykite objektą;
 +
 +Matysite pristatytą ir užpajamuotą kiekį.
 +
 +{{ :​lt:​pard._saskaitu_ir_prekiu_pristatymo_dokumentu_kiekiai.png |}}
 +
 +==== Pardavimų sąskaitų mėn. ir prekių pristatymo mėn. ====
 +
 +Pardavimų sąskaitų mėn. ir prekių pristatymo mėn. - ši ataskaita leidžia rasti užsakymus, kurių pristatymai ir sąskaitos yra skirtingais mėnesiais:
 +  * Pasirinkite laikotarpį,​ kurį tikrinsite;
 +  * Kur tipas pasirinkite:​ pagal laiką, pagal susijusią sąskaitą; pagal užsakymą.
 +
 +{{ :​lt:​pardavimas_tikrinimas.png |}}
 +
 +==== Pirkėjų skolos ====
 +
 +Pirkėjų skolos - rodo pirkėjų skolas. Pasirenkite:​
 +  * Laikotarpį;​
 +  * Galima rūšiuoti pagal sąskaitos numerį arba pirkėją.
 +
 +Pirkėjų skolos: pirkėjų skolų - ši ataskaita leidžia palyginti kliento buhalterinės sąskaitos, pardavimo sąskaitos buhalterinės sąskaitos ir didžiosios knygos sąskaitų sumas.
 +Pirkėjų skolos: pirkėjų skolų ir DK palyginimas - leidžia palyginti pirkėjo klasės sąskaitos skolą su pinigų gavimų suma ir didžiąją knyga.
 +
 +{{ :​lt:​pirkeju_skolos_tikrinimas.png |}}
 +
 +==== Tiekėjų skolos ====
 +
 +Skolos tiekėjams - ši ataskaita leidžia sutikrinti tiekėjų skolas. Rodo sąskaitos faktūros numerį, tiekėjo kodą, operacijų datas ir sąlygas. Pasirenkate laikotarpį ir vieną arba abu filtrus:
 +  * Konkrečios sąskaitos numerį;
 +  * Tiekėjo kodą.
 +
 +{{ :​lt:​skolos_tiekejams_tikrinimas.png |}}
  
 ===== Dokumentų atidarymas ===== ===== Dokumentų atidarymas =====
Linija 43: Linija 128:
  
 Pildomi laukeliai: Pildomi laukeliai:
-  * Data - +  * Data - korespondencijos dokumento data; 
-  * Numeracija -  +  * Numeracija - finansinių dokumentų numeracija. 2 kartus paspaudus pelyte, numeraciją galite pasirinkti iš sąrašo; 
-  * Ankstesnis - +  * Ankstesnis - rodo, kokie skaičiavimai buvo atlikti anksčiau; 
-  * Buh. sąskaitos - +  * Buh. sąskaitos - buhalterinė skolos sąskaita, kuriai norite atlikti perskaičiavimą. 2 kartus paspaudus pelyte, numeraciją galite pasirinkti iš sąrašo; 
-  * Aprašymas -+  * Aprašymas - informacinis laukas. Čia nurodyta informacija atsispindi korespondencijos dokumento aprašymo laukelyje.
  
 {{ :​lt:​valiutu_perskaiciavimas2.png?​nolink |}} {{ :​lt:​valiutu_perskaiciavimas2.png?​nolink |}}
  
 Kai užpildysite laukelius, spauskite mygtuką "​Korespondencija"​ - susikurs korespondencijos dokumentas ir Didžiojoje Knygoje atsispindės valiutinių skolų perskaičiavimas. Kai užpildysite laukelius, spauskite mygtuką "​Korespondencija"​ - susikurs korespondencijos dokumentas ir Didžiojoje Knygoje atsispindės valiutinių skolų perskaičiavimas.
 +
 +===== Importas/​Eksportas =====
 +
 +==== Masinis importas ====
 +
 +Masinis importas:
 +Norėdami patekti į masinio importo modulį **IMPORTAS/​EKSPORTAS** burbuliuke pasirinkite **MASINIS IMPORTAS**
 +
 +{{:​lt:​masinis_eksportas.png|}}
 +
 +
 +Čia pradžioje pasirenkame iš sąrašo, ką importuosime.
 +
 +{{ :​lt:​mas_importas1.png |}}
 +
 +Dažniausiai importuojami dokumentai Directo sistemoje yra: prekės, pirkėjai, tiekėjai, sąskaitų planas ir k.t.
 +
 +Pasirinkę, ką importuosime,​ toliau turime pasirinkti, kokius laukus importuosime – spauskite mygtuką **PASIRINKITE,​ KOKIUS LAUKUS IMPORTUOTI**.
 + 
 +{{ :​lt:​mas_importas2.png |}}
 +
 +Paspaudus mygtuką **Pasirinkitte,​ kokius laukus importuoti** atsidaro langas, kuriame reikia susidėlioti atliekamui importui reikalingus laukelius:
 +  - Galimi stulpeliai – iš bendro sąrašo pasirenkate kokie bus importuojami laukeliai.
 +  - Pasirinkiti stulpeliai – iš galimų stulpelių pasirinkimas.
 +  - Spaudžiate mygtuką **IŠSAUGOTI**.
 +
 +Šiuos laukus parenkama pagal dokumento esančius laukus, pavyzdyje pavaizduota,​ kai importuojame prekes.
 +
 +:!: Šiame lange parinktas eiliškumas turi sutapti su Jūsų paruošu exceliu, t.y. excelyje stulpelis turi sutapti su eilės numeriu Directo.
 +
 +PVZ: Excelyje yra prekė KODAS, PAVADINIMAS,​ KLASĖ IR KAINA SU PVM
 + 
 +{{ :​lt:​mas_importas3.png |}}
 +
 +Laukeliai Directo:
 +
 +{{ :​lt:​mas_importas4.png |}}
 +
 +:!: Importuojant iš excelio įsitikinkite,​ kad jame nėra nevartotinų Directo simbolių:
 +  * **„“** (lietuviškos kabutės) kortelių pavadinimuose. Geriau veskite dvi viengubas kabutes **‘’**
 +  * Viengubos **‘’** ir dvigubos kabutės **„“** kortelių koduose
 +  * **ą, č, ę, ė, į, š, ų, ū, ž** raidės koduose
 +  * **%** simbolis koduose
 +  * Kablelis serijiniuose numeriuose
 +  * Kiti specifiniai simboliai, tokie kaip: **&, $, *, ¬, ^, #,(), {},|** ir pan. koduose.
 +
 +Įsitikinę,​ kad informacija paruošta kopijuojame duomenų masyvą excelyje su funkcija CTRL + C ir įkeliame į masinio importo langą CRTL + V.
 +
 +Sukėlę informaciją,​ pasirinkite kokią operaciją norite atlikti:
 +  * **Tik naujus** – importuojame naujas prekes, kurių sistemoje nėra. ​
 +  * **Nepaisyti senų** – suimportuos tas prekes, kurių nėra sistemoje, jei excelio sąraše jau bus egzistuojančios jas ignoruos.
 +  * **Tik senus** – atnaujins tik esamas pozicijas pagal kodą. (šiuo atveju Jūsų excelyje turi būti senas prekės kodas ir nauja informacija apie prekę t.y. nauja kaina, pavadinimas ar kt).
 +  * **Nepaisyti naujų** – atnaujins esamas pozicijas, jei excelio sąraše bus naujos pozicijos, jas ignoruos.
 +
 +Laukeliai **PAGAL** IR **TIKRINTI**:​
 +  * **Pagal** – naudojamas atnaujinant esamas korteles, pavyzdžiui,​ atnaujinate pirkėjų sąrašą pagal pasirinksite el.paštą, tuomet sistema atnaujins ne pagal pirkėjo kodą, o pagal el.paštą, t.y. sistema ieško kortelės su tokia el.paštu ir atnaujina tą kortelę (importuojant/​atnaujinant gali excelyje nebūti stulpelio su pirkėjų kodais, o tiesiog tuščias stulpelis).
 +  * **Tikrinti** – importuojant naujas korteles, tikrina, kad nebūtų dublikatų. Pavyzdžiui,​ importuojant pirkėjus ir pasirinkus tikrinti el.paštas, jei sistema ras pirkėją su tokiu el.paštu, nesukurs naujo pirkėjo su tokiu el.paštu.
 +
 +Sukėlę informaciją,​ pasirinkę laukus ir operaciją spaudžiame mygutką **IMPORTUOTI**. Jei importas pavyko turėtumėte matyti pranešimą
 +
 +{{ :​lt:​mas_importas5.png |}}
 +
 +Jei po importo gaunate pranešimą,​ kad įkėlimas buvo nesėkmingas,​ grįžkite ir patikrinkite excelį, iš kurio kopijavote informaciją.
 +
 +:!: Pradžioje importo pabandykite importuoti vieną eilutę duomenų ir suimportavę patikrinkite ar teisingai sušoko informacija. Jei taip tuomet galite importuoti visą duomenų masyvą.
 +
 +------------------------------------------------
 +Nuorodos:
 +  * [[lt:​saskaitu_importas|Sąskaitos importas su daug eilučių]]
 +
 +
 +==== Masinis eksportas ====
 +
 +Masinio eksporto modulis leidžia eksportuoti duomenis iš skirtingų sąrašų masiškai, pvz. prekės, pirkėjai, tiekėjai, objektai, projektai ir t.t. Failas gaunamas UTF-8 formatu.
 +
 +
 +
 +Eksporto modulis yra: FINANSAI -> ATASKAITOS -> APTARNAVIMAS -> IMPORTAS/​EKSPORTAS -> MASINIS EKSPORTAS.
 +
 +{{:​lt:​eksporto_mygtukas.png|}}
 +
 +Paspausdus mygtuką MASINIS EKSPORTAS, Jumsatsidaro lentelė, kurioje galite pasirinkti kokius dokumentus eksportuosite:​
 +
 +{{ :​lt:​martpro_patvirtinimas1.png |}}
 +
 +Pasirinkus dokumentą, toliau spaudžiate mygtuką PASIRINKITE LAUKUS NORĖDAMI EKSPORTUOTI.
 +
 +{{ :​lt:​masinis_eksportas1.png |}}
 +
 +Atisidarius galimų pasirinkti laukelių lentelėje, susidėkite laukelius, kuriuos norėsite išsieksportuoti:​
 +
 +{{ :​lt:​masinis_eksportas2.png |}}
 +
 +Susidėjus norimus laukelius, spauskite mygtuką EKSPORTAS. Jums susigeneruos failas, su išeksportuota informacija.
 +
 +{{ :​lt:​masinis_eksportas4.png |}}
 +
 +Jeigu norite tik vienos prekės informaciją išsieksportuoti,​ tuomet laukelyje KODAS įrašykite norimą prekės kodą:
 +
 +{{ :​lt:​masinis_eksportas3.png |}}
 +
 +Laukelių reikšmės:
 +
 +  * Duomenų lauko kriterijų skirtukas - įrašius "​**,​**",​ jums išeksportavus duomenis, duomenų laukai bus atskirti kableliu.
 +  * Failo tipas - gali būti CSV arba TEXT formatai.
 +
 +
 +:!:  Jei eksportuojate duomenis, kur yra eilutės pabaigos simbolis "​enter"​ (pvz., prekių aprašymai),​ ir tuos duomenis norite redaguoti „Excel“ ir po to vėl sukelti atgal į sistemą, turėtumėte naudoti laukų skirtukus";"​ o failo tipas turi būti  CSV. 
 +
 +„Excel“ toks failas turi būti atidaromas tiesiogiai. NB! Atidaryti reikėtų du kartus spustelėjus ant failo, o ne pasirinkus "​Atidaryti"​ iš „Excel“ .
lt/hooldus.txt · Keista: 2023/07/04 15:07 vartotojo simona