Kasutaja tarvikud

Lehe tööriistad


lt:fin_valjavote

Skirtumai

Čia matote skirtumus tarp pasirinktos versijos ir esamo dokumento.

Lõlita võrdlemise vaatele

Both sides previous revision Previous revision
Next revision
Previous revision
lt:fin_valjavote [2019/01/22 13:55]
simona
lt:fin_valjavote [2020/01/24 10:33] (esamas)
lida [1.2.1.Taisyklių sukūrimas]
Linija 1: Linija 1:
 ======Banko išrašas====== ======Banko išrašas======
  
-Banko išrašas ​- visos tam tikros ​banko sąskaitos operacijos.+Banko išrašas ​yra dokumentas, naudojamas ​banko išrašui įkelti, saugoti ir vėlesniems dokumentams sukurti (pinigų gavimams, mokėjimams,​ korespondencijoms ir kt.). XML failas ISO 20022 (žinomas kaip SEPA failas) gali būti importuotas į banko išrašo dokumentą. 
 + 
 +===== 1.1. SEPA failo įkėlimas ===== 
  
 Norėdami įkelti banko išrašą: Norėdami įkelti banko išrašą:
 +Norėdami importuoti banko SEPA failą, pirmiausia turite sukurti naują banko išrašo dokumentą. ​
 +Eikite FINANSAI → Dokumentai → Banko išrašas ir spauskite F2-NAUJAS.
  
-1Eikite FINANSAI → Dokumentai → Banko išrašas ir spauskite F2-NAUJAS.+Parinkite numeraciją,​ datą. 
 +Laukelyje APMOKĖJIO TIPAS, reikia parinkti tipą, atitinkamai kokia banko sąskaita bus importuojama ir išsaugoti banko išrašo dokumentą.
  
-2. Parinkite numeraciją,​ datą, apmokėjimo tipą (banką, kurio išrašą norite įvestiir spauskite IŠSAUGOTI.+:?:   ​APMOKĖJIMO TIPO kortelėje EKSPORTO TIPAS turi būti parinkta 18 (SEPA EST). 
  
-3. Spauskite mygtuką ​IMPORTUOTI SEPA EST, atsidariusiame lange spauskite CHOOSE (arba BROWSE) ir iš kompiuterio parinkite banko SEPA XML failą, spauskite IMPORT.+Po banko išrašo dokumento išsaugojimo,​ atsiras mygtukas ​IMPORTUOTI SEPA EST. Paspaudę mygtukągalite pasirinkti banko rašo SEPA failą ​iš savo kompiuterio ir įkelti jį.
  
-4. Banko išrašo dokumentas užsipildysFailo eilutės pasiskirstys į tokias skiltis:+Kiekviena banko SEPA failo eilutė įkeliama kaip atskira dokumento eilutė. Visos operacijos su gautomis arba sumokėtomis sumomis importuojamos. Keikvienam banko failo įrašui „Directo“ eilutėse priskiria „Pinigų gavimo“, „Apmokėjimo“,​ “Korespondencijos” ir kt. tipą. Jei yra poreikis, galite pakeisti eilutės tipą. 
 + 
 +:?:   Jei “Pinigų gavimo”, “Apmokėjimo” ir kt. dokumentai buvo sukurti iš tam tikrų eilučių, bet vėl importuojami,​ visos eilutės, kurios nuturi susijusių dokumentų - bus ištrintos. Tos eilutės, kuriuos turi susijusius dokumentus - liks (ir jei tų pačių įrašų bus importo faile, jie nebus pakartotinai importuojami,​ jei duomenys turi unikalų eilutės identifikatorių). 
 + 
 + 
 + 
 + 
 +=====1.2. Banko išrašo ​įkėlimo taisyklės===== 
 + 
 +Galima sukonfigutuoti taisykles, kad eilučių informaciją “Directo” dokumente iš banko išrašo užsipildytų automatiškai. Toks konfiguravimas dažniausiai naudojamas banko operacijoms,​ kurios apskaitomos darant įrašus tiesiai į didžiąją knygą (per korespondencijas),​ pavyzdžiui:​ mokesčiai, palūkanos, paskolų mokėjimai ir panašiai. 
 + 
 +==== 1.2.1. Taisyklių sukūrimas ==== 
 + 
 +Lengviausias būdas pradėti naują taisyklę yra sukurti ją iš dokumento banko išrašas eilutės. Kiekvienoje eilutėje, kuriai taikoma taisyklė, pateikiamas tos taisyklės kodas, kurį spustelėjus galima atidaryti taisyklę. Visose dokumento eilutėse, kuriose nėra jokių žinomų taisyklių, bus pridėta nuoroda.  
 +Pavyzdys: Vienoje eilutėje jau taikoma taisyklė (BANK_KOM_23),​ o kitose eilutėse, kurios neturi jokių žinomų taisyklių, yra nuoroda PRIDĖTI. 
 + 
 +{{ :​lt:​israso_eilutes.png |}} 
 + 
 +Spustelėjus nuorodą PRIDĖTI, atsidarys naujas taisyklių kūrimo langas, kurio sąlygos bus iš anksto užpildytos,​ pagal eilutėje buvusią informaciją. 
 + 
 +{{ :​lt:​banko_israso_taisykles_1.png |}} 
 + 
 +Kuriamai taisyklei turi būti priskirtas kodas ir pavadinimas.  
 + 
 +Dėl salygų skilties -  reikia atsiminti, kad taisyklė bus taikoma, jei atitiks visos sąlygos. Aukščiau pateiktame pavyzdyje taisyklė taikoma tokiems banko išrašo įrašams, kuriuose 
 + 
 +- Pinigai judėjo į banką (gauti pingiai) 
 + 
 +- Suma buvo tiksliai 78.65 euro (nurodyta valiuta ir sumų diapazonas) 
 + 
 +- Mokėjimo aprašymas buvo “Nr. MET1902389” 
 + 
 +Norėdami, kad taisyklė būtų universalesnė,​ galite sumažinti sąlygų skaičių arba vietoj tikslaus teksto atitikimo naudoti teksto dalies paiešką, naudodami % ženklą. Pavyzdžiui:​ 
 + 
 +{{ :​lt:​banko_israso_taisykles_2.png |}} 
 + 
 +Aukščiau esanti taisyklė taikoma visais atvejais, kai operacijos tipas yra TT ir mokėjimo paskirtyje yra teksto dalis – “banko mokestis”,​ pavyzdžiui “MP banko mokestis SIBV”. 
 + 
 +Taip pat būtina aprašyti, koks bus rezultatas, kai taisyklė atitinka sąlykas, pavyzdžiui – koks bus įrašas didžiojoje knygoje.  
 + 
 +{{ :​lt:​banko_israso_taisykles_3.png |}} 
 + 
 +Kai banko išrašo eilutė atitiks taisyklę, pagal aukščiau aprašytą rezultatą bus sukurtas sekantis ​dokumentas
 + 
 +- Korespondencija didžiojoje knygoje 
 + 
 +- Su banko buhalterine sąskaita taip pat koresponduos 61111 buhalterinė sąskaita 
 + 
 +- Korespondencijos eilutėse bus objektas OBJEKTAS_1 
 + 
 +- Korespondencijos eilutėse bus projektas PROJEKTAS_1 
 + 
 +- Bus bandoma pirkėjų sąraše surasti pirkėją, pagal bano išrašo eilutėje esantį įmonės kodą. 
 + 
 + 
 + 
 + 
 +==== 1.2.2. Taisyklių koregavimas ==== 
 + 
 +Banko išrašo įkėlimo taisyklių sąrašą galima rasti FINANSINIŲ NUSTATYMŲ skiltyje -> Banko išrašo įkėlimo taisyklės. Čia galite redaguoti ir naikinti taisykles. 
 + 
 +{{ :​lt:​banko_israso_taisykles_4.png |}} 
 + 
 + 
 +==== 1.2.3. Taisyklių taikymas ==== 
 + 
 +Taisyklės įsigalioja iškart importavus bako išrašą, taip pat išsaugojus “Directo” banko išrašo dokumentą (tai padeda sukurti naujas taisykles ir jas išbandyti). 
 + 
 +Dokumento eilutėje, kurioje buvo pritaikyta taisyklė, rodomas taisyklės kodas ir varnelė, o taisyklėje aprašyti laukai yra pildyti. Tokios eilutės nebegalima keisti rankiniu būdu. 
 + 
 +Jei reikia, galite panaikinti taisyklės taikymą, nuimdami varnelę šalia taisyklės kodo - atlikę šį veiksmą galite rankiniu būdu pakeisti laukus arba pridėti informaciją į laukus, kurie neužsipildė pritaikius taisyklę. 
 +===== 1.3 Dokumentų sukūrimas ===== 
 + 
 + 
 + 
 +Importavus SEPA failą, dokumento ​eilutės pasiskirstys į tokias skiltis:
      *VISI - matysite visas eilutes;      *VISI - matysite visas eilutes;
      ​*Nepanaudotas - niekam nepriskirtos eilutės;      ​*Nepanaudotas - niekam nepriskirtos eilutės;
Linija 17: Linija 98:
      ​*Apmokėjimas - eilutės, kuriose yra mokėjimai tiekėjams;      ​*Apmokėjimas - eilutės, kuriose yra mokėjimai tiekėjams;
      ​*Korespondencija - banko komisiniai, mokėjimai Sodrai, VMI, darbo užmokesčio mokėjimai ir kitos operacijos.      ​*Korespondencija - banko komisiniai, mokėjimai Sodrai, VMI, darbo užmokesčio mokėjimai ir kitos operacijos.
-5. Pasirinkus ​kažkurią skiltį, matysite dokumento sukūrimo mygtuką.+ 
 + 
 +Pasirinkus ​vieną skiltį, matysite dokumento sukūrimo mygtuką.
      ​*Pavyzdžiui,​ paspaudus "​Pinigų gavimas",​ bus mygtukas GENERUOTI: PINIGŲ GAVIMAS.      ​*Pavyzdžiui,​ paspaudus "​Pinigų gavimas",​ bus mygtukas GENERUOTI: PINIGŲ GAVIMAS.
      ​*Paspaudus šį mygtuką sistema sukurs atitinkamą dokumentą ir stulpelyje "​Dokumento nr." bus sukurto dokumento numeris, ant kurio paspaudus atsidarys tas dokumentas.      ​*Paspaudus šį mygtuką sistema sukurs atitinkamą dokumentą ir stulpelyje "​Dokumento nr." bus sukurto dokumento numeris, ant kurio paspaudus atsidarys tas dokumentas.
 {{:​lt:​bankoisrasas.png?​1000|}} {{:​lt:​bankoisrasas.png?​1000|}}
  
-6. Jei norėsite kurti korespondenciją,​ spauskite "​Korespondencija",​ eilutės stulpelyje "​Buh.sąskaita"​ parinkite buhalterines sąskaitas ir tuomet spauskite GENERUOTI: KORESPONDENCIJA. ​+ 
 +Jei norėsite kurti korespondenciją,​ spauskite "​Korespondencija",​ eilutės stulpelyje "​Buh.sąskaita"​ parinkite buhalterines sąskaitas ir tuomet spauskite GENERUOTI: KORESPONDENCIJA. ​
      ​*PASTABA:​ parinkus nors vieną buh.sąskaitą ir išsaugojus banko išrašą, stulpelio "​Buh.sąskaita"​ pavadinimas pasikeis į "​Kodas"​.  ​      ​*PASTABA:​ parinkus nors vieną buh.sąskaitą ir išsaugojus banko išrašą, stulpelio "​Buh.sąskaita"​ pavadinimas pasikeis į "​Kodas"​.  ​
      ​*SVARBU:​ nustatymuose būtinai turi būti nurodyta banko paslaugų sąskaita - eikite NUSTATYMAI→Pagrindiniai nustatymai, nustatymas "Banko paslaugos"​.      ​*SVARBU:​ nustatymuose būtinai turi būti nurodyta banko paslaugų sąskaita - eikite NUSTATYMAI→Pagrindiniai nustatymai, nustatymas "Banko paslaugos"​.
-7. Jei tam tikrą eilutę norite priskirti kitam dokumento tipui (pavyzdžiui,​ sistema priskyrė sumą apmokėjimams,​ bet tai turėtų būti korespondencija),​ stulpelyje "​Tipas"​ pakeiskite į reikiamą dokumento tipą. Taip pat galima pažymėti kelias eilutes ir visoms priskirti tą patį tipą paspaudus "​Parinkti dokumento tipą"​. 
  
-8. Sukūrus apmokėjimą ar pinigų gavimą, atsidarykite dokumentą, jei reikia, pakoreguokite informaciją ir patvirtinkite dokumentą. ​+Jei tam tikrą eilutę norite priskirti kitam dokumento tipui (pavyzdžiui,​ sistema priskyrė sumą apmokėjimams,​ bet tai turėtų būti korespondencija),​ stulpelyje "​Tipas"​ pakeiskite į reikiamą dokumento tipą. Taip pat galima pažymėti kelias eilutes ir visoms priskirti tą patį tipą paspaudus "​Parinkti dokumento tipą". 
 + 
 +Sukūrus apmokėjimą ar pinigų gavimą, atsidarykite dokumentą, jei reikia, pakoreguokite informaciją ir patvirtinkite dokumentą. ​ 
 + 
lt/fin_valjavote.1548158114.txt.gz · Keista: 2019/01/22 13:55 vartotojo simona