Kasutaja tarvikud

Lehe tööriistad



lt:fin_valjavote

Skirtumai

Čia matote skirtumus tarp pasirinktos versijos ir esamo dokumento.

Lõlita võrdlemise vaatele

Both sides previous revision Previous revision
Next revision
Previous revision
Next revision Both sides next revision
lt:fin_valjavote [2019/01/22 13:42]
simona
lt:fin_valjavote [2019/01/22 13:55]
simona
Linija 5: Linija 5:
 Norėdami įkelti banko išrašą: Norėdami įkelti banko išrašą:
  
-  - Eikite FINANSAI-> Dokumentai-> Banko išrašas ir spauskite F2-NAUJAS.  +1. Eikite FINANSAI ​→ Dokumentai ​→ Banko išrašas ir spauskite F2-NAUJAS. 
-  ​- ​Parinkite numeraciją,​ datą, apmokėjimo tipą (banką, kurio išrašą norite įvesti) ir spauskite IŠSAUGOTI. + 
-  ​- ​Spauskite mygtuką IMPORTUOTI SEPA EST, atsidariusiame lange spauskite CHOOSE (arba BROWSE) ir iš kompiuterio parinkite banko XML failą, spauskite IMPORT. +2. Parinkite numeraciją,​ datą, apmokėjimo tipą (banką, kurio išrašą norite įvesti) ir spauskite IŠSAUGOTI. 
-  ​- ​Banko išrašo dokumentas užsipildys. Failo eilutės pasiskirstys į tokias skiltis: + 
-  ​- ​VISI - matysite visas eilutes; +3. Spauskite mygtuką IMPORTUOTI SEPA EST, atsidariusiame lange spauskite CHOOSE (arba BROWSE) ir iš kompiuterio parinkite banko SEPA XML failą, spauskite IMPORT. 
-  ​- ​Nepanaudotas - niekam nepriskirtos eilutės; + 
-  ​- ​Pinigų gavimas - eilutės, kuriose gauti pinigai iš pirkėjų;​ +4. Banko išrašo dokumentas užsipildys. Failo eilutės pasiskirstys į tokias skiltis: 
-  ​- ​Apmokėjimas - eilutės, kuriose yra mokėjimai tiekėjams;​ +     *VISI - matysite visas eilutes; 
-  ​- ​Korespondencija - banko komisiniai, mokėjimai Sodrai, VMI, darbo užmokesčio mokėjimai ir kitos operacijos. +     *Nepanaudotas - niekam nepriskirtos eilutės; 
-  ​- ​Pasirinkus kažkurią skiltį, matysite dokumento sukūrimo mygtuką. +     *Pinigų gavimas - eilutės, kuriose gauti pinigai iš pirkėjų;​ 
-  ​- ​Pavyzdžiui,​ paspaudus "​Pinigų gavimas",​ bus mygtukas GENERUOTI: PINIGŲ GAVIMAS. +     *Apmokėjimas - eilutės, kuriose yra mokėjimai tiekėjams;​ 
-  ​- ​Paspaudus šį mygtuką sistema sukurs atitinkamą dokumentą ir stulpelyje "​Dokumento nr." bus sukurto dokumento numeris, ant kurio paspaudus atsidarys tas dokumentas. +     *Korespondencija - banko komisiniai, mokėjimai Sodrai, VMI, darbo užmokesčio mokėjimai ir kitos operacijos. 
-  ​- ​Jei norėsite kurti korespondenciją,​ spauskite "​Korespondencija",​ eilutės stulpelyje "​Buh.sąskaita"​ parinkite buhalterines sąskaitas ir tuomet spauskite GENERUOTI: KORESPONDENCIJA. ​Pastaba: parinkus nors vieną buh.sąskaitą ir išsaugojus banko išrašą, stulpelio "​Buh.sąskaita"​ pavadinimas pasikeis į "​Kodas"​.  ​PASTABA: nustatymuose būtinai turi būti nurodyta banko paslaugų sąskaita - eikite NUSTATYMAI->Pagrindiniai nustatymai, nustatymas "Banko paslaugos"​. +5. Pasirinkus kažkurią skiltį, matysite dokumento sukūrimo mygtuką. 
-  ​- ​Jei tam tikrą eilutę norite priskirti kitam dokumento tipui (pavyzdžiui,​ sistema priskyrė sumą apmokėjimams,​ bet tai turėtų būti korespondencija),​ stulpelyje "​Tipas"​ pakeiskite į reikiamą dokumento tipą. Taip pat galima pažymėti kelias eilutes ir visoms priskirti tą patį tipą paspaudus "​Parinkti dokumento tipą"​. +     *Pavyzdžiui,​ paspaudus "​Pinigų gavimas",​ bus mygtukas GENERUOTI: PINIGŲ GAVIMAS. 
-  ​- ​Sukūrus apmokėjimą ar pinigų gavimą, atsidarykite dokumentą, jei reikia, pakoreguokite informaciją ir patvirtinkite dokumentą. ​+     *Paspaudus šį mygtuką sistema sukurs atitinkamą dokumentą ir stulpelyje "​Dokumento nr." bus sukurto dokumento numeris, ant kurio paspaudus atsidarys tas dokumentas. 
 +{{:​lt:​bankoisrasas.png?​1000|}} 
 + 
 +6. Jei norėsite kurti korespondenciją,​ spauskite "​Korespondencija",​ eilutės stulpelyje "​Buh.sąskaita"​ parinkite buhalterines sąskaitas ir tuomet spauskite GENERUOTI: KORESPONDENCIJA. ​ 
 +     ​*PASTABA: parinkus nors vieną buh.sąskaitą ir išsaugojus banko išrašą, stulpelio "​Buh.sąskaita"​ pavadinimas pasikeis į "​Kodas"​.  ​ 
 +     ​*SVARBU: nustatymuose būtinai turi būti nurodyta banko paslaugų sąskaita - eikite NUSTATYMAIPagrindiniai nustatymai, nustatymas "Banko paslaugos"​. 
 +7. Jei tam tikrą eilutę norite priskirti kitam dokumento tipui (pavyzdžiui,​ sistema priskyrė sumą apmokėjimams,​ bet tai turėtų būti korespondencija),​ stulpelyje "​Tipas"​ pakeiskite į reikiamą dokumento tipą. Taip pat galima pažymėti kelias eilutes ir visoms priskirti tą patį tipą paspaudus "​Parinkti dokumento tipą"​. 
 + 
 +8. Sukūrus apmokėjimą ar pinigų gavimą, atsidarykite dokumentą, jei reikia, pakoreguokite informaciją ir patvirtinkite dokumentą. ​
lt/fin_valjavote.txt · Keista: 2024/05/14 10:05 vartotojo simona