Kasutaja tarvikud

Lehe tööriistad



lt:fin_aru_tasaennustus

Skirtumai

Čia matote skirtumus tarp pasirinktos versijos ir esamo dokumento.

Lõlita võrdlemise vaatele

Both sides previous revision Previous revision
Next revision
Previous revision
Last revision Both sides next revision
lt:fin_aru_tasaennustus [2019/07/05 11:37]
robertas
lt:fin_aru_tasaennustus [2022/10/13 16:11]
karolina
Linija 1: Linija 1:
 ====== Sudengimų kūrimas ====== ====== Sudengimų kūrimas ======
 +===== Nustatymai =====
  
 :!: Jeigu ataskaitos nematote, reikia pridėti teises vartotojui arba grupei. :!: Jeigu ataskaitos nematote, reikia pridėti teises vartotojui arba grupei.
  
-Sudengimo dokumentai:+Norėdami suteikti vartotojui arba grupei teises prie sudengimų kūrimo ataskaitos:​ 
 +  * Einame į **NUSTATYMAI** → **Bendri nustatymai** → **Vartotojai** arba **Vartotojų grupės** 
 +  * Skiltyje **Dokumentai** paspaudžiame du kartus ant tuščio laukelio ir įterpiame modulį su pavadinimu **Sudengimai** ir pagal poreikį uždedame varneles ant veiksmų, kuriuos galės atlikti vartotojas ar grupė sudengimo dokumentuose arba pasirenkame **Kaip** → **Visi** ir paspaudžiame mygtuką **Visi**, norėdami suteikti visas sudengimo dokumentų teises:
  
-{{ :lt:teises_sudengimai.png |}}+{{:lt:sudegingimo_dokumentai_teises.png|}}
  
-Sudengimų kūrimo ataskaita:+  * Skiltyje **Ataskaitos** → **FINANSAI** pažymime **Sudengimų kūrimas** ​ → **Visos** ir išsaugome:
  
-{{ :lt:teises_sudengimu_kurimas.png |}} +{{:lt:sudengimu_kurimas_teises.png|}}
- +
-===== Tiekėjo kaip pirkėjo pirkimo/​pardavimo skolų sudengimas ===== +
- +
-Ši ataskaita naudojama, kai norima sudengti tiekėjo ir pirkėjo mokėjimus.+
  
 Tiekėjo kortelėje turite nurodyti jį atitinkančio pirkėjo kodą: Tiekėjo kortelėje turite nurodyti jį atitinkančio pirkėjo kodą:
Linija 19: Linija 18:
 {{ :​lt:​tiekejas_kaip_pirkejas.png |}} {{ :​lt:​tiekejas_kaip_pirkejas.png |}}
  
-Ataskaitą rasite FINANSAI → ATASKAITOS → Sudengimų kūrimas+===== Tiekėjo kaip pirkėjo pirkimo/​pardavimo skolų sudengimas ===== 
 + 
 +Ši ataskaita naudojama, kai norima sudengti tiekėjo ir pirkėjo mokėjimus. ​Ataskaitą rasite
 + 
 +**FINANSAI** → **ATASKAITOS** → **Sudengimų kūrimas**
  
 Galima pasirinkti norimus parametrus: Galima pasirinkti norimus parametrus:
  
-  * Tiekėjas - jei norite formuoti sudengimą su vienu tiekėju, įrašykite tiekėjo kodą arba spustelėkite pelytės kairiuoju klavišu 2 kartus ir pasirinkite iš sąrašo - į ataskaitą bus įtraukiamos tik tos sąskaitos, kurios skirtos šiam tiekėjui;​ +  ​* **Tiekėjas** - jei norite formuoti sudengimą su vienu tiekėju, įrašykite tiekėjo kodą arba spustelėkite pelytės kairiuoju klavišu 2 kartus ir pasirinkite iš sąrašo - į ataskaitą bus įtraukiamos tik tos sąskaitos, kurios skirtos šiam tiekėjui;​ 
-  * Data - įrašyti datą, iki kurios žiūrimi numatomi apmokėjimai.+  ​* **Data** - įrašyti datą, iki kurios žiūrimi numatomi apmokėjimai
 +  * **Balansas** - pridėta nauja skiltis, skirta išfiltruoti tiekėjus, kuriems galima atlikti sudengimą.
  
 {{ :​lt:​sudengimu_sarasas1.png |}} {{ :​lt:​sudengimu_sarasas1.png |}}
 +{{ :​lt:​sudengimai1.png |}}
  
-Paspaudus ​mygtuką ATASKAITA, gausite informacija apie tiekėjų ir pirkėjų skolas. Paspaudus ant tiekėjo kodo, atsidarys naujas dokumentas, kuriame bus tiekėjo ir pirkėjo sąskaitos, kurias bus galima sudengti.+Jeigu balanso skiltis bus tuščia, tai paspaudus ​mygtuką ​**ATASKAITA**, gausite informacija apie visus tiekėjus, kurie tiekėjo kortelės turi pirkėjo kodą. Pasirinkus balanso skiltyje **Pirkėjas arba tiekėjas**,​ paspaudus mygtuką **ATASKAITA**,​ gausite informacija apie tiekėjus/​pirkėjus,​ kurie neturi balanso, kad sudengti sąskaitas. Pasirinkus balanso skiltyje **Pirkėjas ​ir tiekėjas**,​ paspaudus mygtuką **ATASKAITA**,​ gausite informacija apie visus tiekėjus/pirkėjus, kuriems galima padaryti sudengimus. 
 + 
 +{{ :​lt:​sudengimai2.png |}}  
 + 
 +Paspaudus ant tiekėjo kodo, atsidarys naujas dokumentas, kuriame bus tiekėjo ir pirkėjo sąskaitos, kurias bus galima sudengti.
  
 Šioje ataskaitoje rodoma informacija apie: Šioje ataskaitoje rodoma informacija apie:
Linija 37: Linija 46:
   * Pirkimo/​pardavimo sąskaitų balansas.   * Pirkimo/​pardavimo sąskaitų balansas.
    
-Laukeliuose ​"TA pirkimo sąskaita" ​ir "TA sąskaita" ​reikia susidėti varneles, kuriuos dokumentus norėsite sudengti. Jeigu sumos skiriasi, tuomet laukeliause galima sumas pasikoreguoti,​ kad bendras pirkimo/​pardavimo balansas būtų lygus nuliui.+Laukeliuose ​**TA pirkimo sąskaita** ir **TA sąskaita** reikia susidėti varneles, kuriuos dokumentus norėsite sudengti. Jeigu sumos skiriasi, tuomet laukeliause galima sumas pasikoreguoti,​ kad bendras pirkimo/​pardavimo balansas būtų lygus nuliui.
  
-Kai bendras pirkimo/​pardavimo balansas lygus nuliui, spauskite mygtuką ​"Sudengti".+Kai bendras pirkimo/​pardavimo balansas lygus nuliui, spauskite mygtuką ​**Sudengti**.
  
 {{ :​lt:​sudengimu_sarasas2.png |}} {{ :​lt:​sudengimu_sarasas2.png |}}
Linija 49: Linija 58:
 :!: Skirtumas turi būti lygus nuliui, kadangi tik tuomet galėsite patvirtinti sudengimo dokumentą. :!: Skirtumas turi būti lygus nuliui, kadangi tik tuomet galėsite patvirtinti sudengimo dokumentą.
  
 +
 +:!: Jeigu paspaudus mytuką **SUDENGTI** matote tuščią langą, patikrinkite,​ ar Asmeniniuose nustatymuose jums priskirta reikiama numeracija: **Nustatymai** -> **Asmeniniai nustatymai** -> **Vartotojas** -> **Numeracija**. ​
 +
 +{{ :​lt:​sudengimas.png?​700 |}}
  
 ===== Tiekėjo kaip pirkėjo išankstinių mokėjimų sudengimas ===== ===== Tiekėjo kaip pirkėjo išankstinių mokėjimų sudengimas =====
lt/fin_aru_tasaennustus.txt · Keista: 2022/10/17 11:15 vartotojo karolina