Čia matote skirtumus tarp pasirinktos versijos ir esamo dokumento.
Next revision | Previous revision Next revision Both sides next revision | ||
lt:fin_algsaldo [2018/11/07 16:52] ugne sukurtas |
lt:fin_algsaldo [2018/11/07 16:56] ugne |
||
---|---|---|---|
Linija 1: | Linija 1: | ||
====== Tarpinės korespondencijos ====== | ====== Tarpinės korespondencijos ====== | ||
+ | Tarpinės korespondencijos vedamos tam, kad finansinių metų pabaigoje būtų uždarytos ("užnulintos") 5 ir 6 klasės buh. sąskaitos. | ||
+ | |||
+ | Einame NUSTATYMAI → Finansiniai nustatymai → Tarpinės korespondencijos ir spaudžiame F2-Naujas. | ||
+ | |||
+ | |||
+ | Įvedame datą. Uždarymo data turėtų būti kitų metų pirma diena. Pvz.: uždarant 2018 m., vedame 01.01.2018. | ||
+ | |||
+ | Jei reikia pažymime pastabą. | ||
+ | |||
+ | Prie užrašo "Įterpkite sąskaitos klasę" pasirenkame "Pajamos", spaudžiame mygtuką "Balansas" ir naujai pasirodžiusiame lange "Užpildyti dokumentą". Tarpinė korespondencija užsipildo 5 klasės sąskaitomis. | ||
+ | |||
+ | Prie užrašo "Įterpkite sąskaitos klasę" pasirenkame "Išlaidos", spaudžiame mygtuką "Balansas" ir naujai pasirodžiusiame lange "Užpildyti dokumentą". Tarpinė korespondencija užsipildo 6 klasės sąskaitomis. | ||
+ | |||
+ | Pabaigoje įterpiame buh. sąskaitą tam, kad išlyginti skirtumą tarp 5 ir 6 klasės sumų. Dažniausiai tai būna buh. sąskaita "Pajamų ir sąnaudų suvestinė" ar pan. Bendras tarpinės korespondencijos balansas turėtų būti lygus 0. | ||
+ | |||