Čia yra sena dokumento versija!
1 žingsnis
Jums reikia užsisakyti sertifikatą iš Registrų centro. Parašykite laišką adresu info@esaskaita.eu nurodant, jog reikalingas sertifikatas sistemų apjungimui. Taip pat reikia nurodyti šį IP adresą 90.190.150.212.
2 žingsnis
Jei Jus domina sąskaitų siuntimas į „E.sąskaita“ modulį, turite mus informuoti el.paštu pagalba@directo.lt.
3 žingsnis
1. Sukurkite naują pirkėją kodu ESASKAITA.
2. Gavus sertifikatą, jį reikia įkelti į Directo sistemą.
Registrų centras atsiunčia ZIP archyvą su dviem sertifikatų formatais - CER ir PFX. PFX formato sertifikatas keliamas į pirkėjo ESASKAITA prisegtukus. Prisegtuko APRAŠYMAS laukelyje nurodykite failo pavadinime esančius skaičius.
SVARBU: Pasibaigus sertifikato galiojimui, naują, galiojantį sertifikatą reikia įkelti į pirkėjo kortelę kaip aprašyta 3 žingsnio antroje dalyje.
3. Pirkėjo kortelėje nurodykite siuntėjo vardą. Failo pavadinimas yra siuntėjo vardas. Jį įrašykite ESASKAITA pirkėjo kortelės laukelyje „Įmonės kodas“(Pvz.: ESAS_000000_FVAIS).
4 žingsnis
Pirkėjų, kuriems išrašomos sąskaitos turi būti siunčiamos iš Directo į „E.sąskaita“ sistemą, kortelėse atsidarykite skiltį „Transportas“, pažymėkite „e-invoice LT“ varnelę ir išsaugokite pirkėjo kortelę.
Jei žinote pirkėjų kodus Directo sistemoje, kuriems sąskaitas pateikti turėsite per E-Sąskaitos sistemą, varnelę „e-invoice LT“ galite uždėti per masinį importą:
1. Eikite FINANSAI → Ataskaitos → Aptarnavimas → Importas/Eksportas ir spauskite mygtuką MASINIS IMPORTAS.
2. Laukelyje „Lentelė“ pasirinkite „Company transport“.
3. Spauskite „Pasirinkite, kokius laukus importuoti“ ir pasirinkite visus laukelius, kurie nurodyti paveikslėlyje žemiau.
4. Jūsų excel faile:
5. Nukopijuokite informaciją iš excel failo į Directo importo langą ir spauskite IMPORTUOTI.
5 žingsnis
CPO sutartį su valstybine organizacija reikia įsivesti kaip projektą. Directo į „E.saskaita“ sistemą siųs tik tokias sąskaitas, kurios turės nurodytą projektą, kurio kortelėje bus užpildytas duomenų laukas - esaskaita.lt sutarties numeris. Papildomas duomenų laukas - esaskaita.lt sutarties priežastis, nėra privalomas.
Projektų kūrimas: eikite BENDRAS → Dokumentai → Projektai ir spauskite F2-NAUJAS arba atsidarykite jau egzistuojantį projektą.
Projekte pildoma informacija - duomenų laukai (kortelės apačioje):
1. Jei žinote, kad eSąskaita sistemoje yra importuotas viešosios pirkimo sutarties numeris iš CVP IS:
2. Jei nežinote, ar eSąskaita sistemoje yra importuotas viešosios sutarties numeris iš CVP IS:
Žemiau pateikiami šiuo metu esamų priežasčių kodai ir jų paaiškinimai:
Kodas | Pavadinimas |
---|---|
VP sutartis nesudaryta | Viešojo pirkimo sutartis dar nepasirašyta |
MAZ_VERT_PIRK | Pirkimo sutartis už mažos vertės viešąjį pirkimą |
GRUPE | Sutartis sudaryta su tiekėjų grupe |
SUDARYTA-ZODZIU | Pirkimo sutartis sudaryta žodžiu |
PRELIMINARI | Pirkimo sutartis preliminariosios sutarties pagrindu (įskaitant CPO LT) |
PIRK_SUT | Pirkimo sutartis už viešąjį pirkimą (neįskaitant mažos vertės pirkimų) |
Nėra | Sutarties nėra sąraše |
3. Jei žinote, kad viešosios sutarties nėra CVP IS:
4. Viešasis pirkimas „Žodiniu susitarimu“:
6 žingsnis
Darbuotojo, kuris tvirtina sąskaitas, kortelėje turi būti nurodytas asmens kodas.
Eikite PERSONALAS → Dokumentai → Darbuotojai. Atsidarykite darbuotojo kortelę, skiltyje „Vartotojo modulis“ užpildykite lauką „Asmens kodas“ ir spauskite IŠSAUGOTI.
Kaip sukurti darbuotojo kortelę skaitykite čia.
7 žingsnis
Kai sukursite pirmą sąskaitą, kuri turi įsikelti į e-sąskaitos sistemą, informuokite mus ir nurodykite tos sąskaitos numerį.
Mes paleisime reikalingas procedūras ir Jūsų sąskaita išsisiųs į e-sąskaitą sistema.
Vėliau sąskaitos siųsis automatiškai.
Tam, kad pardavimo sąskaita būtų išsiųsta į E-sąskaita sistemą prieš sąskaitos patvirtinimą turi būti pirkėjo kortelėje pažymėta varnelė „e-invoice LT“ ir nurodytas projektas su užpildytais duomenų laukais. Jeigu projektas ar pirkėjo kortelė keičiamos po sąskaitos patvirtinimo, sąskaitą reikia patvirtinti iš naujo.
Patvirtinus sąskaitą virš eilučių atsirandą užrašas kuris informuoja, kad sąskaita įdėta į siuntimo eilę:
Directo sistema kas 15 minučių visas eilėje esančias sąskaitas persiunčia į E.sąskaita sistemą. Po persiuntimo sąskaitoje prie užrašo data tampa paryškinta:
Po sąskaitos persiuntimo Directo sukuria su sąskaita susijusį įvykį, kurio tipas - ESASKAITA, su atitinkama būkle - ERROR arba SUCCESS. Juos galima peržiūrėti sąskaitos viršuje paspaudus nuorodą Įvykiai.
Eikite FINANSAI → Ataskaitos → ESASKAITA ataskaita.
Ataskaitoje nurodykite periodą, pasirinkite ataskaitos veiksmą ir spauskite ATASKAITA.
Ataskaitos veiksmas „Klaidos“ - ataskaitoje matysite tokius rodiklius:
Ataskaitos veiksmas „Klientai“ - ataskaita parodys klientus, kuriems yra pažymėta „e- invoice LT“ varnelė, ir, koks dokumentų skaičius yra persiųstas į E.sąskaita sistemą.
Ataskaitos veiksmas „Sąskaitos“ - ataskaita parodys per pasirinktą periodą persiųstas sąskaitas ir ar sąskaitos, dar stovi eilėje.