Käyttäjän työkalut

Sivuston työkalut



fi:or_tasumine

Erot

Tämä näyttää erot valitun ja nykyisen version kesken tästä sivusta.

Linkki vertailunäkymään

Both sides previous revision Edellinen revisio
Seuraava revisio
Edellinen revisio
fi:or_tasumine [2016/04/13 10:35]
samuli
fi:or_tasumine [2016/05/19 09:38] (nykyinen)
samuli
Rivi 1: Rivi 1:
-FIXME **This page is not fully translated, yet. Please help completing the translation.**\\ //(remove this paragraph once the translation is finished)// 
- 
 ======Maksut====== ​ ======Maksut====== ​
 Maksut – on asiakirja, ​ joka kertoo mitä maksetaan toimittajalle. Maksujen kautta voidaan tehdä kuittauksia,​ ostolaskujen maksuja ja ennakkomaksuja. Maksuja on mahdollinen tehdä suoraan ja myös raportin MAKSUENNUSTE kautta. Maksut vähentävät velkaa toimittajalle. Maksut on kätevintä siirtää verkkopankkiin tiedostona, jolloin Directo päivittää automaattisesti ostoreskontraan maksut. ​ Maksut – on asiakirja, ​ joka kertoo mitä maksetaan toimittajalle. Maksujen kautta voidaan tehdä kuittauksia,​ ostolaskujen maksuja ja ennakkomaksuja. Maksuja on mahdollinen tehdä suoraan ja myös raportin MAKSUENNUSTE kautta. Maksut vähentävät velkaa toimittajalle. Maksut on kätevintä siirtää verkkopankkiin tiedostona, jolloin Directo päivittää automaattisesti ostoreskontraan maksut. ​
  
-**Opastusvideo:​**[[https://​youtu.be/​eYGLY5YJ6Jo?​list=PL8F9FD153F6BF5F62]]+**Opastusvideo:​**[[https://​youtu.be/​eYGLY5YJ6Jo?​list=PL8F9FD153F6BF5F62|Maksut]]
  
 =====Käyttö===== ​ =====Käyttö===== ​
Rivi 10: Rivi 8:
   - Ostojen raportin Maksuennuste kautta voidaan suorittaa usean ostolaskun maksaminen kerralla: valitse suoritettavat maksut ja Paina LUO maksu. Aukeaa uusi Maksu, tarkasta rivitiedot ja valitse Maksutila, sitten Tallenna. Seuraavaksi maksujen siirto Directosta verkkopankkiin:​ Paina Luo siirtotiedosto LM03 - luo siirtotiedoston maksuriveistä. Tallenna luotu siirtotiedosto PC:n työpöydälle ja siirrä se pankkipalvelustasi riippuen pankkiyhteysohjelmaasi tai suoraan verkkopankkiin.   - Ostojen raportin Maksuennuste kautta voidaan suorittaa usean ostolaskun maksaminen kerralla: valitse suoritettavat maksut ja Paina LUO maksu. Aukeaa uusi Maksu, tarkasta rivitiedot ja valitse Maksutila, sitten Tallenna. Seuraavaksi maksujen siirto Directosta verkkopankkiin:​ Paina Luo siirtotiedosto LM03 - luo siirtotiedoston maksuriveistä. Tallenna luotu siirtotiedosto PC:n työpöydälle ja siirrä se pankkipalvelustasi riippuen pankkiyhteysohjelmaasi tai suoraan verkkopankkiin.
   - Yksittäisen ostolaskun maksaminen: Painetaan Ostolaskulta "​Maksu",​ jolloin Aukeaa uusi Maksu, tarkasta rivitiedot ja valitse Maksutila, sitten Tallenna. Seuraavaksi maksujen siirto Directosta verkkopankkiin:​ Paina Luo siirtotiedosto LM03 - luo siirtotiedoston maksuriveistä. Tallenna luotu siirtotiedosto PC:n työpöydälle ja siirrä se pankkipalvelustasi riippuen pankkiyhteysohjelmaasi tai suoraan verkkopankkiin. Tarkista, että maksutavan kortilla (kirjanpito,​ asetukset, maksutapa) on varmasti sopiva vientilaji. Esim. ulkomaan maksuille LUM2.   - Yksittäisen ostolaskun maksaminen: Painetaan Ostolaskulta "​Maksu",​ jolloin Aukeaa uusi Maksu, tarkasta rivitiedot ja valitse Maksutila, sitten Tallenna. Seuraavaksi maksujen siirto Directosta verkkopankkiin:​ Paina Luo siirtotiedosto LM03 - luo siirtotiedoston maksuriveistä. Tallenna luotu siirtotiedosto PC:n työpöydälle ja siirrä se pankkipalvelustasi riippuen pankkiyhteysohjelmaasi tai suoraan verkkopankkiin. Tarkista, että maksutavan kortilla (kirjanpito,​ asetukset, maksutapa) on varmasti sopiva vientilaji. Esim. ulkomaan maksuille LUM2.
 +
 +
 +===== Asiakirjan kentät: ===== 
 +  * **Numero**- asiakirjan numero. Muodostettaessa uusi asiakirja näkyy kentässä ehdotettu kausi. Tarvittaessa voit kaksoisnapsauttamalla tai Ctrl + Enter avulla avata kausilistan ja valinta ja sopivan. Kun asiakirja tallennetaan antaa järjestelmä sille seuraavan vapaan asiakirjanumeron. ​
 +  * **Maksutapa**- Tapa, jolla maksetaan. Valitaan kaksoisnapsauttamalla,​ hiiren oikealla, Ctrl + Enter tai syötetään suoraan kenttään.  ​
 +  * **Päivämäärä**- Asiakirjan luontipäivämäärä. Uutta asiakirjaa luotaessa järjestelmä tarjoaa sen hetken päivämäärää ja kellonaikaa. Tarvittaessa päivämäärää voidaan muuttaa. Kellonajan käyttö ei ole yleisesti pakollinen. ​
 +  * **Lisätieto**- kenttä vapaalle lisätiedolle ​
 +  * **Viite**- viitenumeroa maksulla saa käyttää vain silloin kun maksulla on yksi ostolasku. Asiakirjan viitenumero kirjautuu tilitapahtuman viitteeksi. ​
 +  * **Kohde** - kirjanpidon laskentakohde. Kohteen käyttö ei ole pakollista paitsi, jos kirjanpidon asetuksissa on pakotettu käyttöön. Kohteiden valinta voidaan avata hiiren oikealla, kaksoisnapsauttamalla tai Ctrl + Enter.
 +  * **Maksettu**- vasen harmaa kenttä näyttää suorituksen suuruudeen, oikea kenttä näyttää alkup. saldon ja kenttä alla näyttää jäljellä olevan saldon
 +  * **Ero**- näyttää Maksetun ja Saldon (harmaa kenttä Eron yläpuolella) erotuksen
 +  * **Projekti**- projektin tunnus. Käytetään,​ jos halutaan sitoa tavaroiden liikkuminen tiettyyn projektiin. Kun projekti on valittu, näkyy asiakirja ko. projektin raporteissa ja kirjanpidossa. Projekti voidaan valita hiiren oikealla, kaksoisnapsauttamalla tai Ctrl + Enter. ​
 +
 +===== Rivien kentät: =====
 +  * **NRO**- rivinumero, numeron päällä klikkaaminen aktivoi rivin punaiseksi, tämän jälkeen paina POISTA rivi poistuu, uudelleen klikkaamalla valinta poistuu
 +  * **Lasku**- laskunumero,​ josta rivitieto tulee. Hiiren oikealla näppäimellä,​ kaksoisnapsauttamalla tai Ctrl + Enter avaa ostolaskulaskuluettelon,​ josta liitetään lasku. ​
 +  * **Toimittaja**- toimittajanumero,​ voidaan hakea toimittajaluettelosta hiiren oikealla näppäimellä,​ kaksoisnapsauttamalla tai Ctrl + Enter. ​
 +  * **Teksti**- toimittajan nimi, joka haetaan automaattisesti toimittajarekisteristä. ​
 +  * **Pankkitili**- toimittajan pankkitili, jolle maksu suoritetaan,​ haetaan automaattisesti toimittajarekisteristä ​
 +  * **Pankin valuutta**- rivillä käytettävä valuutta, voidaan hakea valuuttaluettelosta hiiren oikealla näppäimellä,​ kaksoisnapsauttamalla tai Ctrl + Enter. ​
 +  * **Pankin valuuttakurssi**- valitun valuutan kurssi, joka haetaan automaattisesti tuoterekisteristä.
 +  * **Pankkisumma**- rivikohtainen maksu 
 +  * **Viivästysmaksu**- syötetään itse sovituttu viivästysmaksu ​
 +  * **Pmaksu**- pankkipalvelumaksu ​
 +  * **Laskun valuutta**- laskun valuutta, siirtyy automaattisesti valitulta laskulta. ​
 +  * **Lasku saldo** - laskun jäljellä oleva saldo 
 +  * **Maksettu**- rivikohtainen maksu = summa - viivästysmaksu. ​
 +  * **Maksunro**- verkkopankkiin siirretyn maksutiedoston numero muodostuu kenttään automaattisesti ​
 +  * **Asiakkaan maksut yhteensä**- kun samalle toimittajalle maksetaan monta laskua samalla maksulla, lasketaan kenttään yhden toimittajan summa yhteensä.  ​
 +
 +===== Maksulajit: ​  =====
 +  * //​Tavallinen maksu// – maksetaan toimittajalle velassa oleva lasku, maksun riville valitaan maksettava ostolasku.
 +  * //​Ennakkomaksun maksaminen//​ – kun toimittajalle maksetaan ennakkomaksu,​ valitaan toimittaja ja pankin summa sarakeeseen kirjoitetaan maksettava summa. Ennakkomaksu voidaan poistaa kuten edellä on kuvattu, mutta summa kirjoitetaan miinusmerkilla. Huom.! Ennakkomaksua maksaessa ei valita ostolaskun numeroa vaan Toimittaja. Kun maksetaan isompi summa kun ostolaskulla on, sitten tehdään maksu kahdelle riville ja ylimääräinen summa kirjataan toiselle riville ennakkomaksuna.
 +  * //​Kuittausmaksu//​ – kun halutaan ennakkomaksun kautta maksaa ostolaskua, kirjataan ensimmäiselle riville maksettava ostolasku ja toiselle toimittaja ilman ostolaskun numeroa ja summa miinusmerkillä. ​
 +
 +=====Maksujen kirjautuminen===== ​
 +^Maksulaji^Debet/​Kredit^
 +^Tavallinen maksu ^^
 +|Raha|Kredit |
 +|Ostovelka|Debet | 
 +^Ennakkomaksu toimittajalle^^
 +|Raha|Kredit | 
 +|Ennakkomaksu|Debet | 
 +^Ennakkomaksun käyttö^^ ​
 +|Ennakkomaksu|Kredit |
 +|Ostovelka|Debet | 
  
 ===== Painikkeet ===== ===== Painikkeet =====
Rivi 31: Rivi 75:
   * **Tallennetaan**- asiakirjan vahvistamisprosessi on aloitettu (on painettu painiketta Tallenna.   * **Tallennetaan**- asiakirjan vahvistamisprosessi on aloitettu (on painettu painiketta Tallenna.
   * **Tallennettu**- asiakirja on tallennettu. Asiakirjaan voidaan tehdä muutoksia vielä tämän jälkeen, jotka voi tallentaa aina uudestaan.   * **Tallennettu**- asiakirja on tallennettu. Asiakirjaan voidaan tehdä muutoksia vielä tämän jälkeen, jotka voi tallentaa aina uudestaan.
 +  * **Vahvistetaan** - asiakirjan vahvistamisprosessi on aloitettu (on painettu painiketta Vahvista, mutta vielä painettu Tallenna. Toiminto voidaan keskeyttää painamalla uudelleen painiketta Vahvista
 +  * **Vahvistettu** - asiakirja on vahvistettu ja tilitapahtuma kirjattu. Tämän jälkeen asiakirjaan ei voida enää tehdä muutoksia. ​
  
-=====Päise väljad===== ​ 
-  *Number- dokumendi number. Uue tasumise avades näidatakse seal numbriseeria tähist. Vajadusel saab topeltklõpsuga või Ctrl+Enter abil avada numbriseeriate valiku ning sobiva seeria valida. 
-  *Aeg- tasumise aeg. Uue tasumise avamisel näidatakse dokumendi tegemise kuupäeva. Vajadusel saab seda soovi kohaselt muuta. 
-  *Tas.viis- tasumise tasumisviis,​ näitab ära mil viisil hankijale arve tasutakse. Võimalik topeltklõpsu või Ctrl+Enter'​ga valida või vahetada, uut lisada. Seadistamine:​ Raamatu tulp ->​Seadistused ->​Tasumisviisid. Ettemaksu tasumisviisil tuleks tasumisviisi kaardil TÜÜP panna VÕRDNE peale, siis ei teki kasutajal vigu - nimelt tüübi võrdne puhul kontrollitakse,​ et ettemaksu kustutamisel lõpptulemus oleks kokku null. Valuutade puhul arvestatakse valuuta summasid. ​ 
-  *Viide- tasumisel saab viitenumbrit kasutada arve asetamisel ning selle saab arve pealt välja trükkida. Tasumise päises olev läheb finantskande viiteks. ​ 
-  *Kommentaar- informeeriv lahter, kuhu saab vajalikku infot sisestada. ​ 
-  *Tasutud- näidatakse ära tasumise ridade summa, tasutud summa kokku. ​ 
-  *Objekt- raamatupidamise arvestusobjekt. Objekti kasutamine ei ole kohustuslik välja arvatud juhul, kui raamatupidamises on objektid kasutusele võetud ja soovitakse siduda tasutud raha kindla objektiga. Objektide valiku saab avada topeltklõpsu või Ctrl+Enter'​ga 
-  *Projekt- projekti tunnus. Kasutatakse juhul kui soovitakse tasumist siduda konkreetse projektiga. Projekti sisestamisel kajastatakse dokument projekti aruannetes. Projektide valiku saab avada topeltklõpsuga või Ctrl+Enter'​ga 
-  *Olek- näitab dokumendi täitmise faasi. Võimalikud olekud: ​ 
-    *"​Uus"​- dokument on loodud ja veel salvestamata; ​ 
-    *"​Vaata"​- kinnitamata dokument on avatud ja sellel ei ole tehtud muudatusi; ​ 
-    *"​Muudetud"​- dokumendil on tehtud muutusi, mis on salvestamata; ​ 
-    *"​Kinnitamisel"​- on alustatud dokumendi kinnitamist (on vajutatud nuppu Kinnita, aga veel ei ole vajutatud nuppu Salvesta. Seda tegevust saab peatada vajutades veel kord nuppu Kinnita); ​ 
-    *"​Kinnitatud"​- dokument on kinnitatud ja sellel ei saa enam teha muudatusi. 
- 
-=====Ridade väljad===== 
-  *NR– rea number ​ 
-  *Ostuarve nr. – vajadusel saab topeltklõpsuga või Ctrl+Enter abil avada arvete loetelu, kus on arved, mis on osaliselt või täielikult tasumata, kust saab need tasumisele asetada. Arve number näitab, milline arve on tasutud ja kui suures ulatuses. 
-  *Hankija – topeltklõpsuga või Ctrl+Enter abil saab avada hankijate loetelu ja sealt koodi vajutades tasumisele hankijat asetada ​ 
-  *Tekst – siia asetub hankija asetamisel või hankijaga seotud ostuarve asetamisel hankija nimi, informatiivne lahter ​ 
-  *Arveldusarve – siia asetub hankijakaardil olev arveldusarve number, mis hankija asetamisel ostuarvele täidab automaatselt ka seal vastava välja. ​ 
-  *Val tasutud –kui on tasutud valuutas saab topeltklõpsu või Ctrl+Enter abil avada valuutade loetelu ja asetada sealt sobiv valuuta tasumisele. Kui ostuarvel on valuuta küljes, siis arve asetamisel asetub sealt pealt automaatselt ka valuuta. 
-  *Kurss T – näitab valitud valuuta hetkekurssi 
-  *Summa T – lahtrisse asetub ostuarve asetamisel summa, mis on vaja veel tasuda, kuid selles lahtris saab seda summat muuta. Näiteks, kui soovitakse kajastada osalist arve tasumist. Nt: kui ostuarve on saldoga 550 üleval ja soovitakse esialgu maksta vaid 250, siis saab selles lahtris 550 ära muuta 250-ks. ​ 
-  *T-Tasu – on teenustasu lahter ehk siis näitab ära summa, kui palju pangas teenustasu arvestati. See tuleb ise täita ja alles pärast pangaülekannete tegemist, et oleks teenustasud täpselt teada. ​ 
-  *Valuuta arvel – näitab ära arvel oleva valuuta, selles lahtris ei saa seda muuta, muutmisvõimalus jääb lahtrisse Val tasutud. ​ 
-  *Arve saldo – näitab ära arve saldo, lahtris olevat arvu muuta ei saa 
-  *Tasuti – näitab ära palju ostuarvel üleval olevast saldost või palju ettemaksu tasuti 
-  *Hankija summa – näitab kokku hankija summa, kui sama hankija on mitmel real, siis summeerib ridade summad ühe rea taha kokku 
- 
-=====Tasumiste tüübid===== ​ 
-  *Tavaline tasumine - tasutakse hankijale tasumata arve, tasumise reale valitakse vastav ostuarve. ​ 
-  *Ettemaksu tasumine - kui hankijale on tasutud ettemaks, siis tasumise esimesele reale valitakse hankija, summa T lahtrisse kirjutatakse summa, mida soovitakse ette maksta. Ettemaksu kustutamisel on sama protsess ainult summa kirjutatakse "​-"​ märgiga. NB! Ettemaksu puhul arve nr. ei märgita. Kui tasutakse suurem summa, kui on arvel, siis üle jäänud summa tõstetakse ettemaksuks hankijale. Sel juhul tehakse kaherealine tasumine. Esimesele reale läheb ostuarve number, hankija, summa T lahtrisse arve tegelik summa ja teisele reale hankija ning summa T lahtrisse see summa, mis üle maksti. ​ 
-  *Tasaarveldav tasumine - kui soovitakse ettemaksu kasutada ostuarve tasumiseks, siis tehakse kaherealine tasumine. Esimesel real on ostuarve number, hankija ja summa, teisel real on hankija ILMA arve numbrita ja summa "​-"​ märgiga. ​ 
- 
- 
-=====Tasumiste kanded===== ​ 
-^Mis^D/K^ 
-^Tavaline tasumine ^^ 
-|Raha|kreedit | 
-|Võlg hankijale|deebet |  
-^Ettemaksu tasumine ehk hankijale ettemaksu tõstmine^^ 
-|Raha|kreedit |  
-|Ettemaks hankijale |deebet |  
-^Ettemaksu kustutamine võrdse tasumisviisi puhul^^ ​ 
-|Ettemaks hankijale|kreedit |  
-|Võlg hankijale|deebet |  
- 
-Raha konto võetakse tasumisviisilt - kas pank, tasaarveldus,​ ettemaks jne  
-Võlg hankijale ja ettemaksu kontod võetakse ''​Süsteemi seadistused->​Ostureskontro seadistused->​Hankijate ettemaksud, Hankijate tasumata arved''​ 
- 
-=====Eksportimine panka===== 
-Programm võimaldab internetipanka eksportida tasumisi. Selleks on tasumise dokumendil nupp ''​SEPA EST''​. 
-Et seda võimalust kasutada, peab see maksefaili tüüp tasumisviisil küljes olema. Kasutamiseks tuleb vajutada nuppu „SEPA EST“. Seejärel avaneb aken, kust saab tasumise dokumendi arvutisse salvestada. Peale seda on vaja minna panka, võtta sealt „impordi maksefail“ ja liigutada arvutisse salvestatud tasumise dokument panka. Pangas tuleb maksed kinnitada ning siis ongi toiming lõpetatud. 
  
fi/or_tasumine.1460532929.txt.gz · Viimeksi muutettu: 2016/04/13 10:35 / samuli