Kasutaja tarvikud

Lehe tööriistad



et:mr_arve

Erinevused

Siin näed erinevusi valitud versiooni ja hetkel kehtiva lehekülje vahel.

Lõlita võrdlemise vaatele

Both sides previous revision Previous revision
Next revision
Previous revision
Last revision Both sides next revision
et:mr_arve [2015/06/18 13:38]
ott
et:mr_arve [2023/03/28 10:26]
evelin
Rida 1: Rida 1:
 ====== Arve ====== ====== Arve ======
  
-Dokument **Arve** on mõeldud müügiarvete vormistamiseks. Arveid on võimalik teha otse ja läbi tellimuse. Laoseisu vähendavad mõlemad viisid.+Arve on mõeldud müügiarvete vormistamiseks. Arveid on võimalik teha otse ja läbi tellimuse. Laoseisu vähendavad mõlemad viisid.
 =====Kasutamine===== ​ =====Kasutamine===== ​
   - Teha läbi tellimuse ja lähetuse. Vajutada tellimusel peale lähetuse tegemist nuppu “Arve”. Uude aknasse ilmub dokument, millel on tellimuse andmed. Arve säilitamiseks vajutada nuppu "​Salvesta"​. Peale andmete kontrollimist tuleks dokument kinnitada. Kinnitamiseks vajuta nuppu Kinnita ja seejärel Salvesta.   - Teha läbi tellimuse ja lähetuse. Vajutada tellimusel peale lähetuse tegemist nuppu “Arve”. Uude aknasse ilmub dokument, millel on tellimuse andmed. Arve säilitamiseks vajutada nuppu "​Salvesta"​. Peale andmete kontrollimist tuleks dokument kinnitada. Kinnitamiseks vajuta nuppu Kinnita ja seejärel Salvesta.
Rida 11: Rida 11:
    
  
-Nupud+=====Nupud===== 
  
-Sule-sulgeb dokumendi eelnevalt kontrollides,​ kas dokumendil on salvestamata muudatusi.+  *Sule sulgeb dokumendi eelnevalt kontrollides,​ kas dokumendil on salvestamata muudatusi
 +  *Uus-avab uue täitmata dokumendi. Kontrollib eelnevalt, kas eelmine dokument sisaldab salvestamata muudatusi. 
 +  *Koopia- teeb dokumendist koopia. St. avab uue dokumendi, mille enamik välju on täidetud nii nagu alusdokumendil. Kuupäevaks pakutakse koopia tegemise kuupäev. Numbriseeriaks pakutakse koopia tegijaga seotud numbriseeriat. 
 +  *Jäta- katkestab dokumendi täitmise ilma salvestamata. 
 +  *Kinnita–kinnitab dokumendi kui järgi vajutada kohe salvesta. Kinnitamise tulemusena tekib automaatselt arvega seotud finantskanne. 
 +  *Salvesta – salvestab dokumendi 
 +  *Mail –saadab väljatrüki e-mailiga. Kui väljatrüki vormi parempoolse klahviga valida, siis kõigepealt küsitakse e-maili aadressi ning siis saab alles väljatrüki vormi valida. 
 +  *Trüki- trükib dokumendi väljundvormi. Peale Trüki vajutamist näidatakse põgusalt dokumendi eelvaadet ja avatakse printeri valiku aken.  
 +  *Eelvaade –näitab dokumendi trükipilti. 
 +  *Kustuta- võimaldab kinnitamata dokumenti kustutada. 
 +  *Kirjaklamber- võimaldab dokumendiga siduda faile. 
 +  *Sündmus –teeb arvega seotud sündmuse. Dokumendi üleval paremas nurgas on näidatud seotud sündmuste arv ja neid saab lingi abil avada.
  
-Uus-avab uue täitmata ​dokumendi. ​Kontrollib eelnevaltkas eelmine ​dokument ​sisaldab ​salvestamata muudatusi.+=====Päise väljad=====  
 +====Esimene lehekülg====  
 +  *Number- dokumendi ​numberUue arve avades näidatakse seal numbriseeria tähist. Vajadusel saab topeltklõpsuga või Ctrl+Enter abil avada numbriseeriate valiku ning sobiva seeria valida. 
 +  *Klient- kliendikood. Valitakse topeltklõpsuga või Ctrl+Enter abil. Kui kliendikaart on korrektselt täidetudtäituvad automaatselt väljad Nimi, Tasumistingimus,​ Ale %, Esindaja, Tänav, Linn, indeks, Maa. 
 +  *Kuupäev - dokumendi kuupäev. St. kuupäev kuna toimub arve tegemine. Uut arvet luues pakutakse sinna loomise hetke kuupäev ja kellaaeg. Vajadusel saab seda korrigeerida. Kellaaja kasutamine ei ole üldiselt kohustuslik.  
 +  *Tähtaeg – näitab arve laekumise kuupäeva. Arvutatakse automaatselt tasumistingimuse asetamisel. 
 +  *Objekt- raamatupidamise arvestusobjekt. Objekti kasutamine ei ole kohustuslik va. juhul, kui raamatupidamises on objektid kasutusele võetud ja soovitakse siduda kauba liikumist kindla objektiga. Objektide valiku saab avada topeltklõpsu või Ctrl+Enter'​ga 
 +  *Esindaja- kliendi esindaja nimi. Korrektselt täidetud kliendikaardi korral asetub kliendi valimisel automaatselt. Võimalik topeltklõpsuga vahetada või üle kirjutada. 
 +  *Projekt- projekti tunnus. Kasutatakse juhul kui soovitakse kauba liikumist siduda konkreetse projektiga. Projekti sisestamisel kajastatakse ​dokument ​projekti aruannetes. Projektide valiku saab avada topeltklõpsuga või Ctrl+Enter'​ga 
 +  *Ladu – ladu, kust soovitakse kaup väljastada. Võimalik topeltklõpsu või Ctrl+Enter'​ga vahetada. 
 +  *Olek- näitab dokumendi täitmise faasi. Võimalikud olekud:  
 +    *"​Uus"​- dokument on loodud ja veel salvestamata;  
 +    *"​Vaata"​- kinnitamata dokument on avatud ja sellel ei ole tehtud muudatusi;  
 +    *"​Muudetud"​- dokumendil on tehtud muutusi, mis on salvestamata;​  
 +    *"​Kinnitamisel"​- on alustatud dokumendi kinnitamist (on vajutatud nuppu Kinnita, aga veel ei ole vajutatud nuppu Salvesta. Seda tegevust saab peatada vajutades veel kord nuppu Kinnita);  
 +    * "​Kinnitatud"​- dokument on kinnitatud ja selle ei saa enam teha muudatusi.
  
-Koopia- teeb dokumendist koopia. St. avab uue dokumendi, mille enamik välju on täidetud nii nagu alusdokumendil. Kuupäevaks pakutakse koopia tegemise kuupäev. Numbriseeriaks pakutakse koopia tegijaga seotud numbriseeriat. 
  
-Jätakatkestab dokumendi täitmise ilma salvestamata.+====Teine lehekülg====  
 +  *Lisaväljadväljad, mida saab kasutada rohkema info kajastamiseksIgale reale on võimalik anda nimi ja tüüp (aeg, number, tekst, valik). Muudetakse ''​Üldised seadistused->​Lisaandmete liigid'' ​
  
-Kinnita–kinnitab dokumendi kui järgi ​vajutada ​kohe salvesta.+====Kolmas lehekülg====  
 +  *Lähetustingimus- määratakse,​ mis tingimusel kaup laost väljastatakse. 
 +  *Kokku müügikate- näitab palju on kogu arve müügikate. 
 +  *Lähetusviis- märgitakse transpordiviis 
 +  *Viivis- saab teha viivisarveid 
 +  *Hinnavalem- võimalik asetada hinnavalem. Hinnavalemeid kasutatakse kampaaniate hinnaarvutusteks või mõne kliendi erinevate tooteklasside hinnasoodustuste saamiseks. 
 +  *Keel-mis keelse dokumendiga on tegemist. Artikli asetamisel võetakse vastavalt keelele artikli kirjeldus ning sobiva väljatrüki olemasolul arvestatakse samuti keelega  
 +  *Sisekommentaar,​ kommentaar- koht märkuste või kommentaaride sisestamiseks. ​  
 +  
 +=====Ridade väljad===== 
 +====Esimene lehekülg==== 
 +  *RV- rea viide. Võimaldab teha peidetud ridadega väljatrükki.  
 +  *Artikkel- võimaldab valida kaubaartikli. Topeltklõps või Ctrl+Enter avab kaubaartiklite nimekirja. Kaubaartikleid saab kiiresti valida ka nii, et kirjutada artikli väljale fragment kauba nimetusest ja vajutada ​seejärel Ctrl+Enter. Avaneb artiklite nimekiri, milles on tehtud otsing nime fragmendi järgi. Näidatakse neid artikleid, mille nimes sisaldus väljale sisestatud fragment. 
 +  *Kogus – kauba või teenuse kogus (asetub finantskandele)  
 +  *Sisu- artikli nimi, vajadusel saab üle kirjutada  
 +  *Ühikuhind-real oleva kaubaartikli ühe ühiku hind.  
 +  *%- allahindluse väli. Positiivne number näitab allahindlust ja negatiivne juurdehindlust. Näiteks allahindluse väljas olev –5 tähendab, et kaupa müüakse 5% juurdehindlusega. Kirjutades välja 5, müüte kaupa 5% allahindlusega 
 +  *Summa- kogus korda ühikuhind  
 +  *TKKM- tüki hind koos käibemaksuga  
 +  *RSKM- rea summa koos käibemaksuga ​
  
-Salvesta – salvestab dokumendi+====Teine lehekülg====  
 +  *Konto- vajalik raamatupidamislike kannete tegemiseks.  
 +  *Objekt- raamatupidamise arvestusobjekt. Objekti kasutamine ei ole kohustuslik va. juhul, kui raamatupidamises on objektid kasutusele võetud ja soovitakse siduda kauba liikumist kindla objektiga. Objektide valiku saab avada topeltklõpsu või Ctrl+Enter'​ga 
 +  *KMk- käibemaksu kood 
  
-Mail –saadab väljatrüki e-mailiga. Kui väljatrüki vormi parempoolse klahviga valida, siis kõigepealt küsitakse e-maili aadressi ning siis saab alles väljatrüki vormi valida.+====Kolmas lehekülg==== 
 +  *Kuluostuhind  
 +  *Mkmüügikate  
 +   
 +====Neljas lehekülg====  
 +  *SN/Mudel- seerianumbri ja mudelikoodi väliSeerianumbritega toodetel on võimalik panna peale seerianumbri jälgimine. Ühtegi dokumenti ei saa teha ilma seerianumbrita. Nii on hiljem võimalik toote liikumist kergesti tuvastada.  
 +  *Katte %- katte suurus protsentides ​
  
-Trüki- trükib dokumendi väljundvormi. Peale Trüki vajutamist näidatakse põgusalt dokumendi eelvaadet ja avatakse printeri valiku aken. +=====Arve finantskanne===== 
 +Arve tekitab kinnitamisel finantskande ​
  
-Eelvaade –näitab dokumendi trükipilti.+^Mis^D/K^ 
 +|Kliendi võlg|deebet| 
 +|Müügikäive|kreedit| 
 +^sõltuvalt arvest või tingimustest^^ 
 +|Käibemaks|kreedit| 
 +|Ladu|kreedit|  
 +|Kaubakulu|deebet|  
 +|Kliendi ettemaks|deebet ja sama summa võrra|  
 +|Kliendi võlg|kreedit| ​
  
-Kustutavõimaldab kinnitamata dokumenti kustutada.+Sularaha arve puhul on Kliendi võla asemel reeglina Koha või Tingimuse küljest tulev  
 + ​Kassakonto. Kreeditarve puhul on deebet, kreedit teistpidi. Kliendi võla konto võetakse kas kliendiklassilt või ''​Süsteemi seadistused->​Müügireskontro seadistused->​Arve deebet, laekumise kreedit''​.
  
-Kirjaklamber- võimaldab dokumendiga siduda faile (ingl. attachment).+Müügikäive võetakse kas arve ridade pealt (kuhu tuleb see artikli või tema klassi kauduvõi vaikimisi ''​Süsteemiseadistused->​Müügireskontro seadistused->​Arve kreedit''​. Käibemaksu konto ''​Süsteemiseadistused->​Müügireskontro seadistused->​Müügi käibemaks''​
  
-Sündmus –teeb arvega seotud sündmuse. Dokumendi üleval paremas nurgas on näidatud seotud sündmuste arv ja neid saab lingi abil avada.+Ladu - võetakse kas arve lao kontost või vaikimisi ''​Süsteemi seadistused->​Lao seadistused->​ Lähetuse, mahakandmise kreedit - varude/lao konto''​
  
 +Kaubakulu konto - võetakse artikliklassilt '​Kaubakulu konto' väljalt, selle puudumisel artikliklassilt 'Arve kulukonto'​ väljalt ja selle puudumisel ''​Süsteemi seadistused->​Lao seadistused->​Arve kulukonto''​. Kui süsteemiseadistustes on 'Arve kulukonto'​ täitmata, siis kasutatakse vaikimisi süsteemiseadistust '​Lähetuse deebet'​.
  
- +Ettemaksu konto - võetakse kas kliendiklassilt või ''​Süsteemi seadistused->​Müügireskontro seadistused->​Laekumistel ostjate ettemaks''​. Kassa konto sõltub süsteemiseadistusest 'Kust võetakse sularahaarve kassakonto',​ millel on valik '​Kohalt'​ või '​Tasumistingimuselt'​. Kui neil mõlemil puudu ja tasutakse sula tüüpi tingimusega,​ siis võetakse konto ''​Süsteemi seadistused ->​Müügireskontro seadistused->​Kui makstakse sularahas, siis arve deebet''​.
  
-Päise väljad: ​ 
-Esimene lehekülg ​ 
-Number- dokumendi number. Uue arve avades näidatakse seal numbriseeria tähist. Vajadusel saab topeltklõpsuga või Ctrl+Enter abil avada numbriseeriate valiku ning sobiva seeria valida. 
  
-Klient- kliendikood. Valitakse topeltklõpsuga ​või Ctrl+Enter abilKui kliendikaart on korrektselt täidetudtäituvad automaatselt väljad Nimi, Tasumistingimus,​ Ale %, Esindaja, Tänav, Linn, indeks, Maa.+=====Arve kinnitamise kontrollid ja põhjused=====  
 +  *Kas kanne tehakse artikli kaupa ridadena ​või mitte sõltub Süsteemi seadistusest ''​Finantskanded allsüsteemist ridadena''​  
 +  *Kannet ei saa kinnitada aega, kus finants on suletud või on väljaspool seeriat ning tasumisaeg ei saa olla varasem kui aeg 
 +  *Ettemaks ei saa olla negatiivneettemaksu ei saa olla sularahaarvel ​
  
-Kuupäev - dokumendi kuupäev. St. kuupäev kuna toimub ​arve tegemineUut arvet luues pakutakse sinna loomise hetke kuupäev ​ja kellaaegVajadusel saab seda korrigeeridaKellaaja kasutamine ei ole üldiselt kohustuslik+===Päises kontrollitakse===  
 +  *kas seadistusest võetavad kande kontod olemas  
 +  *kas tasumistingimus on õige  
 +  *kas valuuta on õige  
 +  *kas klient on õige  
 +  *sõltuvalt krediidilimiidi seadistusest ei luba arvet kinnitada, kui kliendil on võlg  
 +  *kas müüja on olemas  
 +  *ega kreedit ​arve koht pole täidetud ning arve ise pole kreeditKui kreeditarve koht on täidetud, siis kas krediteeritav arve on samas valuutas ​ja samale kliendile ning kas selline tavaarve (mitte sula ega kreedit) on üldse olemas ning sõltuvalt arve üle laekumise seadistusest,​ kas arve saldo on suurem krediteeriva arve saldost 
 +  *kas objekt(id) on õigedSõltuvalt objekti kontrollist,​ kas kõik kasutatud objektid peavad olema samast tüübist või siis kõik erinevad 
 +  *kas kliendil või tellimusel on piisavalt ettemaksu ​
  
-Tähtaeg – näitab arve laekumise kuupäeva. Arvutatakse automaatselt tasumistingimuse asetamisel.+===Ridadel kontrollitakse===  
 +  *kas objekt(id) on õigedEi tohi olla sama tüübiga, mis päise objekt(id) või kõik sama tüübiga  
 +  *kas kontod on õiged ning kui kontol on määratud käibemaksu kood, siis kas arve real on see sama  
 +  *kui on ladumuutev arve,   siis kas artiklil on laoseis praegu ja arve aja hetkel  
 +  *kas artikkel vajab mudeli või SN koodi ning sõltuvalt seadistusest peab mudeli kogus olema täisarv  
 +  *kas SN on laos olemas või kreeditarve puhul, ega juba pole olemas  
 +  *kas mudelit on laos olemas  
 +  *kas artikkel on olemas  
 +  *et hind oleks positiivne
  
-Objekt- raamatupidamise arvestusobjekt. Objekti kasutamine ei ole kohustuslik va. juhul, kui raamatupidamises on objektid kasutusele võetud ja soovitakse siduda kauba liikumist kindla objektiga. Objektide valiku saab avada topeltklõpsu või Ctrl+Enter'​ga+===== Arve võimalused =====
  
-Esindaja- kliendi esindaja nimi. Korrektselt täidetud kliendikaardi korral asetub kliendi valimisel automaatselt. Võimalik topeltklõpsuga vahetada või üle kirjutada. 
  
-Projekt- projekti tunnus. Kasutatakse juhul kui soovitakse kauba liikumist siduda konkreetse projektiga. Projekti sisestamisel kajastatakse dokument projekti aruannetes. Projektide valiku saab avada topeltklõpsuga või Ctrl+Enter'​ga 
  
-Ladu – ladu, kust soovitakse kaup väljastada. Võimalik topeltklõpsu või Ctrl+Enter'​ga vahetada. 
  
-Olek- näitab dokumendi täitmise faasi. Võimalikud olekud:  +==== Lähetuse kulu on arve kandes ====
-"​Uus"​- dokument ​on loodud ja veel salvestamata;​  +
-"​Vaata"​- kinnitamata dokument on avatud ja sellel ei ole tehtud muudatusi;  +
-"​Muudetud"​- dokumendil on tehtud muutusi, mis on salvestamata;​  +
-"​Kinnitamisel"​- on alustatud dokumendi kinnitamist (on vajutatud nuppu Kinnita, aga veel ei ole vajutatud nuppu Salvesta. Seda tegevust saab peatada vajutades veel kord nuppu Kinnita);  +
- "​Kinnitatud"​- dokument on kinnitatud ja selle ei saa enam teha muudatusi.+
  
 +Juhul kui arveid luuakse tellimustelt ja kasutatakse ka lähetusi, siis arve kandes puuduvad '​Ladu'​ ja '​Kaubakulu'​ read. Need on kajastatud seotud lähetusel. Sellisel juhul võib kauba kulu ja tulu olla erinevates perioodides. \\
  
-  +Süsteemiseadistusega **Lähetuse kulu on arve kandes** on võimekus moodustada lähetusele ​ja temale vastavale arvele kanded selliseltet tulu ja kauba kulu oleks lausendatud arve aja alusel ka olukorraskus lähetus ei ole arvega samas perioodis.\\
-Teine lehekülg  +
-Lisaväljad- väljad, mida saab kasutada rohkema info kajastamiseks. Igale reale on võimalik anda nimi ja tüüp (aegnumber, tekstvalik). +
-Muudetakse Üldine->​Seadistused->​Lisaandmete liigid ​+
  
-  +{{:​et:​evelin20221101-194939.png}}\\
-Kolmas lehekülg  +
-Lähetustingimusmääratakse,​ mis tingimusel kaup laost väljastatakse.+
  
-Kokku müügikate- näitab palju on kogu arve müügikate.+Toimimise eelduseks ​on nimetatud seadistus panna valikusse **Jah** ning süsteemiseadistus **Lähetuse deebet** peab olema täidetud vastava kontoga (vahekontoga,​ mida võib nimetatada Arveldamata kaubakulu)\\
  
-Lähetusviismärgitakse transpordiviis+Lähetuse kanne järgnevalt:​ 
 +^Pool^Selgitus^ 
 +|K|Lao-pool. Käitub nagu muudel juhtudel| 
 +|D|Senine kulu-pool. Kasutatakse ainult kontot, mis on määratud süsteemiseadistuses **Lähetuse deebet**. Mingeid muid määranguid (artikliklassilt,​ laolt või mujalt) ei kasutata|
  
-Viivissaab teha viivisarveid+Arve kandele lisanduvad kaubakulu read arvega seotud lähetuste koguste ja summade ulatuses: 
 +^Pool^Selgitus^Summa^ 
 +|K|Konto, mis on määratud seadistuses **Lähetuse deebet**|Seotud lähetustelt kaasatud lao ID-de ja koguste korrutis| 
 +|D|Kulu-pool. Konto leitakse artikliklassi **Kaubakulu** väljalt, selle puudumisel artikliklassi **Arve kaubakulu** väljalt ja selle puudumisel süsteemiseadistustest **Arve kaubakulu** väljalt. NB! Kui kõigil nimetatud väljadel konto puudub, siis leitakse konto süsteemiseadistuse **Lähetuse deebet** väljalt. |Seotud lähetustelt kaasatud lao ID-de ja koguste korrutis iga konto piires|
  
-Hinnavalem- võimalik asetada hinnavalem. Hinnavalemeid kasutatakse kampaaniate hinnaarvutusteks või mõne kliendi erinevate tooteklasside hinnasoodustuste saamiseks.+\\ 
 +\\
  
-Keel-mis keelse dokumendiga on tegemist. Artikli asetamisel võetakse vastavalt keelele artikli kirjeldus ning sobiva väljatrüki olemasolul arvestatakse samuti keelega  +==== Müümine 0-hinnaga ​lubatud ​või mitte? ​ ====
-Sisekommentaar,​ kommentaarkoht märkuste ​või kommentaaride sisestamiseks. ​ +
  
-  +Pole eriti tavapärane, et kaupa või teenust müüakse 0-hinnaga ​ja seepärast oleks heakui programm ei laseks sellist müügitehingut läbi seejuures hoiataks ja/või keelaks, kui arvel on 0-hinnaga ridu\\
-Ridade väljad: +
-Esimene lehekülg  +
-RV- rea viide. Võimaldab teha peidetud ridadega väljatrükki.  +
-Artikkel- võimaldab valida kaubaartikli. Topeltklõps või Ctrl+Enter avab kaubaartiklite nimekirja. Kaubaartikleid saab kiiresti valida ka nii, et kirjutada artikli väljale fragment kauba nimetusest ​ja vajutada seejärel Ctrl+Enter. Avaneb artiklite nimekirimilles ​on tehtud otsing nime fragmendi järgi. Näidatakse neid artikleid, mille nimes sisaldus väljale sisestatud fragment.+
  
-Kogus – kauba kogus  +Sellise piirangu ​saab sisse lülitada süsteemiseadistusega:​\\ 
-Sisu- artikli nimi, vajadusel ​saab üle kirjutada ​ +{{:​et:​evelin20230326-125409.png}}\\ 
-Ühikuhind-real oleva kaubaartikli ühe ühiku hind.  +Seadistuse valikud on: 
-%allahindluse väli. Positiivne number näitab allahindlust ​ja negatiivne juurdehindlust. Näiteks allahindluse väljas olev –5 tähendabet kaupa müüakse 5% juurdehindlusegaKirjutades välja 5müüte kaupa 5% allahindlusega.  +  * **Ei hoiata** ​0-hinnaga müük on lubatud ​ja hoiatusi/​keelde ei rakendata 
-Summakogus korda ühikuhind ​ +  * **Hoiatab salvestamisel** - kui arvel on 0-hinnaga ridusiis dokumendi salvestamisel kuvatakse teade, millistel ridadel esineb 0-hinnaga riduKasutaja otsustabkas sisestab reale hinna või mitte. Dokumenti lubatakse kinnitada
-TKKM- tüki hind koos käibemaksuga ​ +{{:​et:​evelin20230327-105526.png}} 
-RSKMrea summa koos käibemaksuga  +Kasutaja otsustab, kas sisestab reale hinna või mitte. Dokumenti lubatakse kinnitada. 
-Teine lehekülg  +  * **Ei luba kinnitada** ​kui arvel on 0-hinnaga ridu, siis dokumendi salvestamisel ​ kuvatakse teade, millistel ridadel esineb 0-hinnaga ridu ja lisavihjena '​Sisesta müügihind!'​.  
-Kontovajalik raamatupidamislike kannete tegemiseks.  +{{:​et:​evelin20230327-124330.png}} 
-Objektraamatupidamise arvestusobjektObjekti kasutamine ​ei ole kohustuslik va. juhul, kui raamatupidamises on objektid kasutusele võetud ​ja soovitakse siduda kauba liikumist kindla objektigaObjektide valiku saab avada topeltklõpsu või Ctrl+Enter'​ga+Niikaua, kuni ei ole viidatud reale müügihind sisestatud ei saa arvet kinnitada ​ja kuvatakse veateade:​\\ 
 +{{:​et:​evelin20230327-110203.png}}
  
-KMk- käibemaksu kood  
-Kolmas lehekülg ​ 
-Kulu- ostuhind ​ 
-Mk- müügikate ​ 
-Neljas lehekülg ​ 
-SN/Mudel- seerianumbri ja mudelikoodi väli. Seerianumbritega toodetel on võimalik panna peale seerianumbri jälgimine. Ühtegi dokumenti ei saa teha ilma seerianumbrita. Nii on hiljem võimalik toote liikumist kergesti tuvastada. ​ 
-Katte %- katte suurus protsentides ​ 
-Arve tekitab kinnitamisel finantskande ​ 
-Tavaline arve: 
  
-Kliendi võlg                          deebet  +Siiski võib esineda üksikuid ​või rida artikleidmida antakse/​müüakse 0-hinnaga ja selle kohta ei ole vaja ei hoiatust ega ka keelduSeda saab seadistada artiklikaardil,​ kus on sama seadistus:​ 
-Müügikäive ​                         kreedit  +{{:​et:​evelin20230326-131802.png}}
-sõltuvalt arvest ​või tingimustest veel  +
-Käibemaks ​                          ​kreedit  +
-Ladu                                       ​kreedit  +
-Kaubakulu ​                           deebet  +
-Kliendi ettemaks ​               deebet ja sama summa võrra  +
-Kliendi võlg                          kreedit  +
-Sularaha arve puhul on Kliendi võla asemelkas kassakontrollvõi kassakontoKreeditarve puhul on deebet, kreedit teistpidi. Kliendi võla konto võetakse kas kliendiklassilt või Üldistest seadistustest ​->​Müügireskontro seadistused->​Arve deebet, laekumise kreedit.+
  
-Müügikäive võetakse kas arve peale (kuhu tuleb see artikli ja tema klassi kaudu) ​või vaikimisi Üldistest seadistustest ->​Müügireskontro seadistused->​Arve kreedit. Käibemaksu konto Üldisted seadistused->​Müügireskontro seadistused->​Müügi käibemaks+Selle tulemusel võid süsteemselt keelata 0-hinnaga müügi, kuid kindlatele artiklitele selle lubada ​või määrata vaid hoiatuse
  
-Ladu võetakse kas arve lao kontost või vaikimisi Üldistest seadistustest->​Lao seadistused->​ Lähetuse, mahakandmise kreedit - varude/lao konto+Näiteks on teise rea artiklile määratud 'Ei hoiata'​ ja kolmanda rea artiklile kehtib süsteemiseadistuse keeld: 
 +{{:​et:​evelin20230327-124604.png}}
  
-Kaubakulu konto Üldistest seadistustest ->Lao seadistused->​Lähetuse deebet -> kaubakulu konto+Selles näites on teise rea artiklile määratud '​Hoiatab salvestamisel'​ ehk vajadusel hind panna ja kolmanda rea artiklile kehtib süsteemiseadistuse keeld ehk hind tuleb kindlasti sisestada:​ 
 +{{:​et:​evelin20230327-124725.png}}
  
-Ettemaksu konto - võetakse kas kliendiklassilt või Üldistest seadistustest ->​Müügireskontro seadistused->​Laekumistel ostjate ettemaks. Kassa konto sõltub seadistusest kust võetakse sularahaarve kassakonto ning sõltuvalt sellest, kas tasumistingimuselt või kui makstakse sularahas, siis arve deebet - Üldistest seadistustest ->​Müügireskontro seadistused->Kassa kontrollkonto.+Kui teadet ignoreerida ja proovida arvet kinnitada, siis arve ei kinnitu ja kuvatakse põhjus:​\\ 
 +{{:​et:​evelin20230327-124834.png}}
  
-Krediidilimiit ​vastavalt seadistusele,​ kas 0ei hoiata,1 - hoiatab asetamisel, 2 - hoiatab ka salvestamisel,​ 3 - ei luba kinnitada ega lähetadaKasutavad pakkumine, tellimus, lähetus ja arve+[[et:​mr_arve_kassa#​mueuemine_0-hinnaga_-_lubatud_voi_mitte|Loekuidas sama võimalus toimib kassaarvel ​...]]
  
- +\\ 
 +\\
  
-Laekumiste kanded: ​ +==== Vahesumma ==== 
-Tavaline laekumine ​ + 
-Raha                      deebet  +Vahesumma võimaldab kasutajal jooksvalt müügidokumendil summeerida dokumendi ridade summasid kokkuVahesumma funktsionaalsus ​on pakkumiseltellimusel ​ning arvel. Kui ühele dokumendile ​on lisatud vahesummad ​(nt pakkumine), siis sellest tellimuse või arve koostamisel võetakse ka vahesummad kaasa.\\ 
-Kliendi võlg          kreedit  + 
-   +Vahesumma lisatakse soovitud ridade ploki viimasele reale vahesumma tulbas topeltklikiga.\\ 
-Ettemaksu laekumine  +{{:​et:​veronika20200305-103947.png}} 
-Raha                                      deebet  + 
-Kliendi ettemaks ​               kreedit  +Kui muuta juba kokku summeeritud ridadel mõne rea summat ​või kogust, ​siis muutub ka vahesumma.\\ 
-   +{{:​et:​veronika20200305-104043.png}} 
-Ettemaksu kustutamine võrdse tasumisviisi puhul  + 
-Kliendi ettemaks ​               deebet  +Kui lisada ​või eemaldada mõni rida, siis muutub vastavalt sellele ka vahesumma.\\ 
-Kliendi võlg                          kreedit  +{{:​et:​veronika20200305-104242.png}} 
-   + 
-Raha konto võetakse tasumisviisilt - kas pank, kassakontrollkonto,​ tasaarveldus jne  + :?: Vahesumma eemaldamiseks tuleb sellel teha topeltklikkterve tulba tühjendamiseks tuleb klikata tulba pealkirjal. 
-Kliendi võlg ja ettemaks võetakse kas kliendiklassist või Üldisest seadistusest->​Müügireskontro seadistused->​Arve deebet, laekumise kreedit ning Laekumistel ostjate ettemaks  + 
-  +Dokumendil kuvatud vahesummasid ​on võimalik ka näidata väljatrükil. 
-Arve kinnitamise kontrollid ja põhjused  +{{:et:​veronika20200305-105447.png}} 
-Kas kanne tehakse artikli kaupa ridadena või mitte sõltub settingust Finantskanded allsüsteemist ridadena  + 
-Kannet ei saa kinnitada aega, kus finants on suletud või on väljaspool seeriat ning tasumisaeg ei saa olla varasem kui aeg +Väljatrüki täiendamiseks palun pöörduda Directo klienditoe poole [[info@directo.ee]].
-Ettemaks ei saa olla negatiivne, ettemaksu ei saa olla sularahaarvel  +
-Päises kontrollitakse  +
-kas seadistusest võetavad kande kontod olemas  +
-kas tasumistingimus ​on õige  +
-kas valuuta on õige  +
-kas klient on õige  +
-sõltuvalt krediidilimiidi settingust ei luba arvet kinnitadakui kliendil on võlg  +
-kas müüja on olemas  +
-ega kreedit arve koht pole täidetud ​ning arve ise pole kreedit. Kui kreeditarve koht on täidetud, siis kas krediteeritav arve on samas valuutas ja samale kliendile ning kas selline tavaarve ​(mitte sula ega kreediton üldse olemas ning sõltuvalt arve üle laekumise seadistusestkas arve saldo on suurem krediteeriva arve saldost.  +
-kas objekt(id) on õigedSõltuvalt objekti kontrollist,​ kas kõik kasutatud objektid peavad olema samast tüübist ​või siis kõik erinevad.  +
-kas kliendil või tellimusel on piisavalt ettemaksu ​ +
-Ridadel kontrollitakse ​ +
-kas objekt(id) on õiged. Ei tohi olla sama tüübiga, mis päise objekt(id) ​või kõik sama tüübiga  +
-kas kontod on õiged ning kui kontol on määratud käibemaksu kood, siis kas arve real on see sama  +
-kui on ladumuutev arve,   siis kas artiklil on laoseis praegu ja arve aja hetkel ​ +
-kas artikkel vajab mudeli või SN koodi ning sõltuvalt seadistusest peab mudeli kogus olema täisarv ​ +
-kas SN on laos olemas või kreeditarve puhulega  +
-kas juba pole olemas ​ +
-kas mudelit ​on laos olemas  +
-kas artikkel on olemas ​ +
-et hind oleks positiivne ​+
  
et/mr_arve.txt · Viimati muutnud: 2023/05/23 13:17 persoon triinp